Постановление администрации МО г. Братска от 26.10.2023 N 3057 "О внесении изменений в муниципальную программу города Братска "Образование" на 2020 - 2025 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования города Братска от 08.11.2017 N 1729"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2023 г. в„– 3057

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА
БРАТСКА "ОБРАЗОВАНИЕ" НА 2020 - 2025 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА БРАТСКА ОТ 08.11.2017 в„– 1729

В связи с необходимостью корректировки муниципальной программы города Братска "Образование" на 2020 - 2025 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Братска от 08.11.2017 в„– 1729, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 в„– 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Братска, утвержденным постановлением администрации муниципального образования города Братска от 23.07.2013 в„– 1958, руководствуясь статьями 8, 38, 43, 57, 59 Устава муниципального образования города Братска, администрация муниципального образования города Братска постановляет:

Внести в муниципальную программу города Братска "Образование" на 2020 - 2025 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования города Братска от 08.11.2017 в„– 1729 "Об утверждении муниципальной программы города Братска "Образование" на 2020 - 2025 годы", следующие изменения:
1) графу 3 строки 9 главы 1 изложить в следующей редакции:

"
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 34 391 403,2 тыс. руб., в том числе:
1) по подпрограммам:
а) подпрограмма "Дошкольное образование" - 14 837 055,2 тыс. руб.;
б) подпрограмма "Школьное образование" - 17 009 212,0 тыс. руб.;
в) подпрограмма "Дополнительное образование детей в сфере образования" - 1 302 669,3 тыс. руб.;
г) подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей" - 207 131,3 тыс. руб.;
д) подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" - 1 035 335,4 тыс. руб.;
2) по годам реализации:
а) 2020 год - 4 533 595,9 тыс. руб.;
б) 2021 год - 5 426 972,2 тыс. руб.;
в) 2022 год - 5 991 581,0 тыс. руб.;
г) 2023 год - 6 484 939,3 тыс. руб.;
д) 2024 год - 6 397 999,8 тыс. руб.;
е) 2025 год - 5 556 315,0 тыс. руб.;
3) по источникам финансирования:
а) бюджет города Братска - 4 916 601,2 тыс. руб.;
б) бюджет Иркутской области - 26 989 702,5 тыс. руб.;
в) федеральный бюджет - 2 485 099,5 тыс. руб.
";

2) приложение 1 изложить в новой редакции (приложение в„– 1 к настоящему постановлению);
3) приложение 3 изложить в новой редакции (приложение в„– 2 к настоящему постановлению);
4) приложение 4 изложить в новой редакции (приложение в„– 3 к настоящему постановлению);
5) приложение 5 изложить в новой редакции (приложение в„– 4 к настоящему постановлению);
6) приложение 6 изложить в новой редакции (приложение в„– 5 к настоящему постановлению);
7) приложение 7 изложить в новой редакции (приложение в„– 6 к настоящему постановлению);
8) приложение 8 изложить в новой редакции (приложение в„– 7 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Братска.

Мэр города Братска
С.В.СЕРЕБРЕННИКОВ





Приложение в„– 1
к постановлению администрации
муниципального образования
города Братска
от 26 октября 2023 г. в„– 3057

Приложение 1
к муниципальной программе
города Братска "Образование"
на 2020 - 2025 годы

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БРАТСКА "ОБРАЗОВАНИЕ"
НА 2020 - 2025 ГОДЫ

в„– п/п
Источник финансирования муниципальной программы
Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.
за весь период реализации
в том числе по годам
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Муниципальная программа
1.1.
Всего, в том числе:
34 391 403,2
4 533 595,9
5 426 972,2
5 991 581,0
6 484 939,3
6 397 999,8
5 556 315,0
1.1.1.
бюджет города Братска
4 916 601,2
704 385,0
898 242,9
918 916,1
903 270,4
727 541,8
764 245,0
1.1.2.
бюджет Иркутской области
26 989 702,5
3 631 868,0
4 255 730,3
4 825 008,9
5 180 968,6
4 574 214,0
4 521 912,7
1.1.3.
Федеральный бюджет
2 485 099,5
197 342,9
272 999,0
247 656,0
400 700,3
1 096 244,0
270 157,3
2.
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование"
2.1.
Всего, в том числе:
14 837 055,2
2 136 749,9
2 419 853,4
2 610 888,5
2 757 381,7
2 435 201,9
2 476 979,8
2.1.1.
бюджет города Братска
1 127448,4
190 525,3
226 054,5
210 858,4
200 077,9
129 069,1
170 863,2
2.1.2.
бюджет Иркутской области
13 613 686,1
1 850 303,9
2 193 798,9
2 400 030,1
2 557 303,8
2 306 132,8
2 306 116,6
2.1.3.
Федеральный бюджет
95 920,7
95 920,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Подпрограмма 2 "Школьное образование"
3.1.
Всего, в том числе:
17 009 212,0
2 017 289,3
2 565 522,1
2 921 892,2
3 273 709,4
3 551 184,3
2 679 614,7
3.1.1.
бюджет города Братска
1 505 836,3
199 764,9
246 518,2
282 030,3
292 480,1
250 730,3
234 312,5
3.1.2.
бюджет Иркутской области
13 114 196,9
1 716 102,2
2 046 004,9
2 392 205,9
2 580 529,0
2 204 210,0
2 175 144,9
3.1.3.
Федеральный бюджет
2 389 178,8
101 422,2
272 999,0
247 656,0
400 700,3
1 096 244,0
270 157,3
4.
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в сфере образования"
4.1.
Всего, в том числе:
1 302 669,3
199 411,8
221 910,1
231 069,1
220 190,7
226 495,8
203 591,8
4.1.1.
бюджет города Братска
1 134 564,8
153 607,3
221 910,1
213 069,1
197 110,7
174 275,8
174 591,8
4.1.2.
бюджет Иркутской области
168 104,5
45 804,5
0,0
18 000,0
23 080,0
52 220,0
29 000,0
5.
Подпрограмма 4 "Отдых, оздоровление и занятость детей"
5.1.
Всего, в том числе:
207 131,3
23 785,3
39 409,7
39 327,0
39 850,1
30 988,1
33 771,1
5.1.1.
бюджет города Братска
178 338,9
22 434,4
34 433,3
33 365,3
32 568,5
26 377,2
29 160,2
5.1.2.
бюджет Иркутской области
28 792,4
1 350,9
4 976,4
5 961,7
7 281,6
4 610,9
4 610,9
6.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
6.1.
Всего, в том числе:
1 035 335,4
156 359,6
180 276,9
188 404,2
193 807,4
154 129,7
162 357,6
6.1.1.
бюджет города Братска
970 412,8
138 053,1
169 326,8
179 593,0
181 033,2
147 089,4
155 317,3
6.1.2.
бюджет Иркутской области
64 922,6
18 306,5
10 950,1
8 811,2
12 774,2
7 040,3
7 040,3

Заместитель мэра
по социальным вопросам
М.А.ЗУБАКОВА





Приложение в„– 2
к постановлению администрации
муниципального образования
города Братска
от 26 октября 2023 г. в„– 3057

Приложение 3
к муниципальной программе
города Братска "Образование"
на 2020 - 2025 годы

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
(ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) В ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА БРАТСКА

в„– п/п
Наименование муниципальной услуги (работы)/показателя объема услуги
Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы)
Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях
Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс. руб.
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование"
1.1.
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Число обучающихся (человек)
15 265
14 741
14 132
13 224
13 224
13 224
1 969 500,7
2 348 924,7
2 560 690,3
2 694 796,4
2 430 765,8
2 433 315,8
2.
Подпрограмма 2 "Школьное образование"

2.1.
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Число обучающихся (человек)
11 722
11 822
11 690
11 589
11 589
11 589
740 528,3
856 779,8
916 956,4
1 055 534,9
908 044,5
908 044,5
2.2.
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Число обучающихся (человек)
12 421
12 834
13 293
13 667
13 667
13 667
862 642,9
1 031 825,1
1 172 404,2
1 314 337,7
1 130 933,8
1 130 933,8
2.3.
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Число обучающихся (человек)
2 681
2 530
2 393
2 320
2 320
2 320
208 296,0
235 247,5
256 495,0
228 851,8
196 998,0
196 998,0
2.4.
Итого по подпрограмме
26 824
27 186
27 376
27 576
27 576
27 576
1 811 467,2
2 123 852,4
2 345 855,6
2 598 724,4
2 235 976,3
2 235 976,3
3.
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в сфере образования"

3.1.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Число тысяч чел./час
пребывания (чел./час)
937,502
981,320
947,376
957,396
957,396
957,396
193 486,9
213 407,3
224 754,9
213 355,1
199 495,8
199 495,8
4.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
4.1.
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
Количество чел./час (чел./час)
14 400
14 400
14 400
14 400
14 400
14 400
1 384,0
1 378,5
1 504,0
1 603,6
1 463,6
1 463,6
4.2.
Психолого-медико-педагогическое обследование детей
Число обучающихся (человек)
750
750
750
750
750
750
1 549,0
1 626,0
1 740,0
1 766,0
1 626,0
1 626,0
4.3.
Методическое обеспечение образовательной деятельности
Количество мероприятий
165
165
165
165
165
165
12 999,4
14 393,0
13 922,0
14 328,8
12 908,2
12 908,2

Заместитель мэра
по социальным вопросам
М.А.ЗУБАКОВА





Приложение в„– 3
к постановлению администрации
муниципального образования
города Братска
от 26 октября 2023 г. в„– 3057

Приложение 4
к муниципальной программе
города Братска "Образование"
на 2020 - 2025 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ 1 "ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ"

в„– п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель или соисполнитель (участник)
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Показатель результативности подпрограммы
за весь период реализации
в том числе по годам
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Цель. Повышение доступности качественного дошкольного образования
1.1.
Задача 1. Улучшение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам в ДОУ
1.1.1.
Основное мероприятие 1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
КО
Всего
14 698 573,2
2 029 783,1
2 419 774,8
2 605 813,3
2 742 920,3
2 435 201,9
2 465 079,8
Подпрограмма 1, таблица 2, показатели 1.1 - 1.3
ГБ
1 089 517,4
184 109,5
225 975,9
205 783,2
185 616,5
129 069,1
158 963,2
ОБ
13 609 055,8
1 845 673,6
2 193 798,9
2 400 030,1
2 557 303,8
2 306 132,8
2 306 116,6
1.1.1.1.
Мероприятие 1.1.1. Выполнение муниципального задания по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования
КО
Всего
14 489 264,8
1 987 112,9
2 360 492,8
2 568 807,0
2 700 381,5
2 433 315,8
2 439 154,8

ГБ
889 245,8
141 708,0
172 026,8
170 981,2
151 080,8
128 805,0
134 644,0
ОБ
13 590 019,0
1 845 404,9
2 188 466,0
2 397 825,8
2 549 300,7
2 304 510,8
2 304 510,8
1.1.1.2.
Мероприятие 1.1.2. Создание условий для безопасного и комфортного пребывания детей в ДОУ, укрепление материально-технической базы ДОУ
КО
Всего
174 755,9
37 593,3
49 261,0
30 379,2
37 058,7
0,0
20 463,7

ГБ
168 374,8
37 593,3
49 261,0
30 379,2
30 677,6
0,0
20 463,7
ОБ
6 381,1
0,0
0,0
0,0
6 381,1
0,0
0,0
1.1.1.3.
Мероприятие 1.1.3. Возмещение затрат ДОУ на осуществление присмотра и ухода за детьми, для родителей (законных представителей) которых установлены льготы по оплате за присмотр и уход
КО
ГБ
18 692,6
3 620,6
3 820,0
4 064,0
3 594,0
0,0
3 594,0

1.1.1.4.
Мероприятие 1.1.4. Улучшение технического состояния зданий и сооружений ДОУ в соответствии с перечнем проектов народных инициатив
КО
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.5.
Мероприятие 1.1.5. Обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в ДОУ
КО
Всего
12 574,9
1 456,3
2 916,0
2 563,1
1 886,1
1 886,1
1 867,3

ГБ
2 744,3
1 187,6
408,2
358,8
264,1
264,1
261,5
ОБ
9 830,6
268,7
2 507,8
2 204,3
1 622,0
1 622,0
1 605,8
1.1.1.6.
Мероприятие 1.1.6. Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных дошкольных образовательных организаций при создании в них дополнительных мест для детей в возрасте до семи лет
КО
Всего
3 285,0
0,0
3 285,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ГБ
459,9
0,0
459,9
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
2 825,1
0,0
2 825,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.7.
Мероприятие 1.1.7. Соблюдение требований антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций
КО
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.
Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт зданий ДОУ
КГС
Всего
11 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 900,0

ГБ
11 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 900,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.1.
Мероприятие 1.2.1. Капитальный ремонт отдельных помещений зданий ДОУ
КГС
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.2.
Мероприятие 1.2.2. Капитальный ремонт здания МДОУ "ДСКВ в„– 86" жилой район Центральный
КГС
Всего
11 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 900,0

ГБ
11 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 900,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.3.
Мероприятие 1.2.3. Капитальный ремонт здания МДОУ "ДСКВ в„– 82" жилой район Центральный
КГС
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Итого по задаче 1:

Всего
14 710 473,2
2 029 783,1
2 419 774,8
2 605 813,3
2 742 920,3
2 435 201,9
2 476 979,8

ГБ
1 101 417,4
184 109,5
225 975,9
205 783,2
185 616,5
129 069,1
170 863,2
ОБ
13 609 055,8
1 845 673,6
2 193 798,9
2 400 030,1
2 557 303,8
2 306 132,8
2 306 116,6
1.3.
Задача 2. Повышение уровня доступности услуг дошкольного образования
Подпрограмма 1, таблица 2, показатели 2.1 - 2.2
1.3.1.
Основное мероприятие 2.1. Создание дополнительных мест в ДОУ для детей в возрасте до 8 лет
КГС
Всего
6 175,2
1 100,0
0,0
5 075,2
0,0
0,0
0,0
ГБ
6 175,2
1 100,0
0,0
5 075,2
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.1.1.
Мероприятие 2.1.1. Капитальный ремонт проезда к зданию детского сада в жилом районе Сухой
КГС
Всего
6 175,2
1 100,0
0,0
5 075,2
0,0
0,0
0,0

ГБ
6 175,2
1 100,0
0,0
5 075,2
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.1.2.
Мероприятие 2.1.2. Строительство детского сада на 140 мест в 26 микрорайоне жилого района Центральный
КГС
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.2.
Основное мероприятие 2.2. Реализация регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет"
КГС
Всего
105 471,8
105 426,8
45,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1, таблица 2, показатели 2.1 - 2.2
ГБ
4 920,8
4 875,8
45,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
4 630,3
4 630,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
95 920,7
95 920,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.2.1.
Мероприятие 2.2.1. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
КГС
Всего
105 471,8
105 426,8
45,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ГБ
4 920,8
4 875,8
45,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
4 630,3
4 630,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
95 920,7
95 920,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.3.
Основное мероприятие 2.3. Капитальные вложения в объекты ДОУ
КГС
Всего
14 935,0
440,0
33,6
0,0
14 461,4
0,0
0,0
Подпрограмма 1, таблица 2, показатели 2.1 - 2.2
ГБ
14 935,0
440,0
33,6
0,0
14 461,4
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.3.1.
Мероприятие 2.3.1. Строительство объектов ДОУ на условиях софинансирования
КГС
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.3.2.
Мероприятие 2.3.2. Обустройство территории ДОУ
КГС
Всего
14 935,0
440,0
33,6
0,0
14 461,4
0,0
0,0

ГБ
14 935,0
440,0
33,6
0,0
14 461,4
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Итого по задаче 2:
Всего
126 582,0
106 966,8
78,6
5 075,2
14 461,4
0,0
0,0

ГБ
26 031,0
6 415,8
78,6
5 075,2
14 461,4
0,0
0,0
ОБ
4 630,3
4 630,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


ФБ
95 920,7
95 920,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.5.
Итого по подпрограмме 1:
14 837 055,2
2 136 749,9
2 419 853,4
2 610 888,5
2 757 381,7
2 435 201,9
2 476 979,8

1.5.1.
в том числе по источникам финансирования:
ГБ
1 127 448,4
190 525,3
226 054,5
210 858,4
200 077,9
129 069,1
170 863,2

ОБ
13 613 686,1
1 850 303,9
2 193 798,9
2 400 030,1
2 557 303,8
2 306 132,8
2 306 116,6

ФБ
95 920,7
95 920,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.5.2.
в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям:


1.5.2.1.
КО
Всего
14 698 573,2
2 029 783,1
2 419 774,8
2 605 813,3
2 742 920,3
2 435 201,9
2 465 079,8

ГБ
1 089 517,4
184 109,5
225 975,9
205 783,2
185 616,5
129 069,1
158 963,2
ОБ
13 609 055,8
1 845 673,6
2 193 798,9
2 400 030,1
2 557 303,8
2 306 132,8
2 306 116,6
1.5.2.2.
КГС
Всего
138 482,0
106 966,8
78,6
5 075,2
14 461,4
0,0
11 900,0

ГБ
37 931,0
6 415,8
78,6
5 075,2
14 461,4
0,0
11 900,0
ОБ
4 630,3
4 630,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
95 920,7
95 920,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6.
Справочно: инвестиционные расходы

105 471,8
105 426,8
45,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.7.
Справочно: публичные нормативные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Список сокращений, используемых в тексте приложения 4:
КО - комитет по образованию администрации города Братска;
ДОУ - дошкольные образовательные учреждения города Братска;
КГС - комитет по градостроительству администрации города Братска;
МДОУ "ДСКВ" - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида" муниципального образования города Братска;
ГБ - бюджет города Братска;
ОБ - бюджет Иркутской области;
ФБ - федеральный бюджет.

Заместитель мэра
по социальным вопросам
М.А.ЗУБАКОВА





Приложение в„– 4
к постановлению администрации
муниципального образования
города Братска
от 26 октября 2023 г. в„– 3057

Приложение 5
к муниципальной программе
города Братска "Образование"
на 2020 - 2025 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ 2 "ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ"

в„– п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель или соисполнитель (участник)
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Показатель результативности подпрограммы
за весь период реализации
в том числе по годам
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Цель. Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования
1.1.
Задача 1. Повышение качества предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам в ОУ
1.1.1.
Основное мероприятие 1.1. Реализация общеобразовательных программ общего образования
КО, КГС
Всего
15 673 665,7
2 012 599,3
2 553 894,2
2 763 744,6
3 043 027,1
2 673 354,4
2 627 046,1
Подпрограмма 2, таблица 3, показатели 1.1 - 1.3
ГБ
1 378 638,0
195 074,9
244 890,3
254 033,0
246 218,8
241 931,1
196 489,9
ОБ
12 899 732,4
1 716 102,2
2 036 004,9
2 266 592,9
2 537 028,6
2 169 448,8
2 174 555,0
ФБ
1 395 295,3
101 422,2
272 999,0
243 118,7
259 779,7
261 974,5
256 001,2
1.1.1.1.
Мероприятие 1.1.1. Выполнение муниципального задания по реализации общеобразовательных программ общего образования
КО
Всего
13 419 048,2
1 836 925,6
2 138 960,6
2 356 605,6
2 606 307,8
2 235 976,3
2 244 272,3

ГБ
922 933,7
148 984,9
176 466,3
165 456,0
147 876,5
137 927,0
146 223,0
ОБ
12 496 114,5
1 687 940,7
1 962 494,3
2 191 149,6
2 458 431,3
2 098 049,3
2 098 049,3
1.1.1.2.
Мероприятие 1.1.2. Создание условий для безопасного и комфортного пребывания детей в ОУ, укрепление материально-технической базы ОУ
КО
Всего
338 568,6
40 266,7
49 696,5
71 815,5
76 433,6
77 253,4
23 102,9

ГБ
330 329,7
40 266,7
49 696,5
71 815,5
68 194,7
77 253,4
23 102,9
ОБ
8 238,9
0,0
0,0
0,0
8 238,9
0,0
0,0
1.1.1.3.
Мероприятие 1.1.3. Улучшение технического состояния зданий и сооружений ОУ в соответствии с перечнем проектов народных инициатив
КО
Всего
3 500,0
0,0
3 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ГБ
490,5
0,0
490,5
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
3 009,5
0,0
3 009,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.4.
Мероприятие 1.1.4. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях
КО
Всего
34 944,2
4 996,5
5 136,5
5 480,1
6 606,4
6 452,3
6 272,4

ГБ
5 411,4
1 218,6
719,1
767,2
924,9
903,4
878,2
ОБ
29 532,8
3 777,9
4 417,4
4 712,9
5 681,5
5 548,9
5 394,2
1.1.1.5.
Мероприятие 1.1.5. Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций
КО
Всего
123 645,1
11 352,7
25 861,3
23 621,9
15 634,8
23 599,6
23 574,8

ГБ
17 310,5
1 589,4
3 620,6
3 307,1
2 188,9
3 304,0
3 300,5
ОБ
106 334,6
9 763,3
22 240,7
20 314,8
13 445,9
20 295,6
20 274,3
1.1.1.6.
Мероприятие 1.1.6. Приобретение средств обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных классах), необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций
КО
Всего
10 460,9
0,0
0,0
3 376,0
0,0
1 644,9
5 440,0

ГБ
1 464,9
0,0
0,0
473,0
0,0
230,3
761,6
ОБ
8 996,0
0,0
0,0
2 903,0
0,0
1 414,6
4 678,4
1.1.1.7.
Мероприятие 1.1.7. Обеспечение и организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
КО
Всего
906 449,1
72 635,8
176 932,8
138 636,9
172 029,0
175 354,4
170 860,2

ГБ
87 294,4
3 015,3
12 385,3
9 704,6
20 643,5
21 042,5
20 503,2
ОБ
198 429,2
14 620,3
34 555,0
32 233,1
37 846,4
38 578,0
40 596,4
ФБ
620 725,5
55 000,2
129 992,5
96 699,2
113 539,1
115 733,9
109 760,6

1.1.1.8.
Мероприятие 1.1.8. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений города Братска, реализующих образовательные программы начального реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы
КО
ФБ
774 569,8
46 422,0
143 006,5
146 419,5
146 240,6
146 240,6
146 240,6

1.1.1.9.
Мероприятие 1.1.9. Приобретение средств обучения и воспитания, учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях
КО
Всего
49 442,6
0,0
10 800,0
12 468,9
13 237,9
6 467,9
6 467,9

ГБ
6 922,0
0,0
1 512,0
1 745,7
1 853,3
905,5
905,5
ОБ
42 520,6
0,0
9 288,0
10 723,2
11 384,6
5 562,4
5 562,4
1.1.1.10.
Мероприятие 1.1.10. Соблюдение требований антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций
КО
Всего
5 298,0
0,0
0,0
5 298,0
0,0
0,0
0,0

ГБ
741,7
0,0
0,0
741,7
0,0
0,0
0,0
ОБ
4 556,3
0,0
0,0
4 556,3
0,0
0,0
0,0
1.1.1.11.
Мероприятие 1.1.11. Выплата единовременного денежного пособия отдельным категориям учителей муниципальных общеобразовательных организаций
КО
Всего
2 931,4
0,0
0,0
0,0
2 241,4
345,0
345,0

ГБ
2 931,4
0,0
0,0
0,0
2 241,4
345,0
345,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.12.
Мероприятие 1.1.12. Ежемесячная частичная компенсация расходов за наем жилого помещения отдельным категориям учителей муниципальных общеобразовательных организаций
КО
Всего
914,5
0,0
0,0
14,5
450,0
0,0
450,0

ГБ
914,5
0,0
0,0
14,5
450,0
0,0
450,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.13.
Мероприятие 1.1.13. Ежемесячная частичная компенсации оплаты проезда к месту работы и обратно учителям, не проживающим на территории города Братска
КО
Всего
67,7
0,0
0,0
7,7
20,0
20,0
20,0

ГБ
67,7
0,0
0,0
7,7
20,0
20,0
20,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.14.
Мероприятие 1.1.14. Реализация инициативного проекта "Движение - это жизнь"
КО
Всего
1 500,0
0,0
0,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0

ГБ
1 500,0
0,0
0,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.15.
Мероприятие 1.1.15. Реализация инициативного проекта "Здоровый век (обустройство воркаут-площадки)"
КО
Всего
2 325,6
0,0
0,0
0,0
2 325,6
0,0
0,0

ГБ
325,6
0,0
0,0
0,0
325,6
0,0
0,0
ОБ
2 000,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
1.1.2.
Основное мероприятие 1.2. Капитальные вложения в объекты ОУ
КГС, КО
Всего
249 901,3
1 658,8
11 627,9
150 161,2
67 553,4
0,0
18 900,0
Подпрограмма 2, таблица 3, показатель 1.4
ГБ
76 848,7
1 658,8
1 627,9
24 737,3
29 924,7
0,0
18 900,0
ОБ
173 052,6
0,0
10 000,0
125 423,9
37 628,7
0,0
0,0
1.1.2.1.
Мероприятие 1.2.1. Капитальный ремонт зданий ОУ, включая разработку проектной документации ОУ, включая разработку проектной документации
КГС
Всего
4 890,0
0,0
0,0
0,0
4 890,0
0,0
0,0
ГБ
4 890,0
0,0
0,0
0,0
4 890,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.2.
Мероприятие 1.2.2. Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ в„– 15" жилой район Гидростроитель
КГС
Всего
214 342,5
0,0
11 627,9
146 114,4
56 600,2
0,0
0,0

ГБ
41 289,9
0,0
1 627,9
20 690,5
18 971,5
0,0
0,0

ОБ
173 052,6
0,0
10 000,0
125 423,9
37 628,7
0,0
0,0
1.1.2.3.
Мероприятие 1.2.3. Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ в„– 8" жилой район Сухой
КГС
Всего
2 336,0
540,0
0,0
1 796,0
0,0
0,0
0,0

ГБ
2 336,0
540,0
0,0
1 796,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.4.
Мероприятие 1.2.4. Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ в„– 19" жилой район Гидростроитель
КГС
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.5.
Мероприятие 1.2.5. Строительство спортивного зала в МБОУ "СОШ в„– 13"
КГС
Всего
17 118,8
1 118,8
0,0
2 070,0
4 830,0
0,0
9 100,0

ГБ
17 118,8
1 118,8
0,0
2 070,0
4 830,0
0,0
9 100,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.6.
Мероприятие 1.2.6. Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ в„– 31" жилой район Центральный
КГС
Всего
9 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 800,0

ГБ
9 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 800,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.7.
Мероприятие 1.2.7. Капитальный ремонт здания бассейна МБОУ "СОШ в„– 42"
КГС
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.8.
Мероприятие 1.2.8. Устройство (замена) наружного освещения, сетей энергосбережения ОУ
Всего
1 414,0
0,0
0,0
180,8
1 233,2
0,0
0,0

КГС
ГБ
1 378,2
0,0
0,0
145,0
1 233,2
0,0
0,0
КО
ГБ
35,8
0,0
0,0
35,8
0,0
0,0
0,0
1.1.2.9.
Мероприятие 1.2.9. Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ в„– 24" в ж.р. Центральный
КГС
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.10.
Мероприятие 1.2.10. Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ в„– 1" в ж.р. Центральный
КГС
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.3.
Основное мероприятие 1.3. Реализация регионального проекта Иркутской области "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"
КО
Всего
49 191,3
0,0
0,0
4 726,4
14 972,9
14 746,0
14 746,0
Подпрограмма 2, таблица 3, показатели 1.1 - 1.3
ОБ
1 967,7
0,0
0,0
189,1
598,9
589,8
589,9
ФБ
47 223,6
0,0
0,0
4 537,3
14 374,0
14 156,2
14 156,1
1.1.3.1.
Мероприятие 1.3.1. Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях
КО
Всего
49 191,3
0,0
0,0
4 726,4
14 972,9
14 746,0
14 746,0

ОБ
1 967,7
0,0
0,0
189,1
598,9
589,8
589,9
ФБ
47 223,6
0,0
0,0
4 537,3
14 374,0
14 156,2
14 156,1
1.2.
Итого по задаче 1:

Всего
15 972 758,3
2 014 258,1
2 565 522,1
2 918 632,2
3 125 553,4
2 688 100,4
2 660 692,1

ГБ
1 455 486,7
196 733,7
246 518,2
278 770,3
276 143,5
241 931,1
215 389,9
ОБ
13 074 752,7
1 716 102,2
2 046 004,9
2 392 205,9
2 575 256,2
2 170 038,6
2 175 144,9
ФБ
1 442 518,9
101 422,2
272 999,0
247 656,0
274 153,7
276 130,7
270 157,3
1.3.
Задача 2. Повышение степени доступности ОУ
1.3.1.
Основное мероприятие 2.1. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты ОУ
КГС
Всего
22 836,6
3 031,2
0,0
882,8
0,0
0,0
18 922,6
Подпрограмма 2, таблица 3, показатели 2.1 - 2.2
ГБ
22 836,6
3 031,2
0,0
882,8
0,0
0,0
18 922,6
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.1.1.
Мероприятие 2.1.1. Строительство общеобразовательной школы в 26 микрорайоне
КГС
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.1.2.
Мероприятие 2.1.2. Строительство школы в жилом районе Порожский
КГС
Всего
9 458,6
3 031,2
0,0
857,8
0,0
0,0
5 569,6

ГБ
9 458,6
3 031,2
0,0
857,8
0,0
0,0
5 569,6
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.1.3.
Мероприятие 2.1.3. Строительство школы в жилом районе Сухой
КГС
Всего
13 378,0
0,0
0,0
25,0
0,0
0,0
13 353,0

ГБ
13 378,0
0,0
0,0
25,0
0,0
0,0
13 353,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.2.
Основное мероприятие 2.2. Реализация регионального проекта Иркутской области "Современная школа"
КГС
Всего
1 013 617,1
0,0
0,0
2 377,2
148 156,0
863 083,9
0,0
Подпрограмма 2, таблица 3, показатель 2.2
ГБ
27 513,0
0,0
0,0
2 377,2
16 336,6
8 799,2
0,0
ОБ
39 444,2
0,0
0,0
0,0
5 272,8
34 171,4
0,0
ФБ
946 659,9
0,0
0,0
0,0
126 546,6
820 113,3
0,0
1.3.2.1.
Мероприятие 2.2.1. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором
КГС
Всего
1 013 617,1
0,0
0,0
2 377,2
148 156,0
863 083,9
0,0

ГБ
27 513,0
0,0
0,0
2 377,2
16 336,6
8 799,2
0,0
ОБ
39 444,2
0,0
0,0
0,0
5 272,8
34 171,4
0,0
ФБ
946 659,9
0,0
0,0
0,0
126 546,6
820 113,3
0,0

1.4.
Итого по задаче 2:
Всего
1 036 453,7
3 031,2
0,0
3 260,0
148 156,0
863 083,9
18 922,6

ГБ
50 349,6
3 031,2
0,0
3 260,0
16 336,6
8 799,2
18 922,6
ОБ
39 444,2
0,0
0,0
0,0
5 272,8
34 171,4
0,0
ФБ
946 659,9
0,0
0,0
0,0
126 546,6
820 113,3
0,0
1.5.
Итого по подпрограмме 2:
17 009 212,0
2 017 289,3
2 565 522,1
2 921 892,2
3 273 709,4
3 551 184,3
2 679 614,7

1.5.1.
в том числе по источникам финансирования:
ГБ
1 505 836,3
199 764,9
246 518,2
282 030,3
292 480,1
250 730,3
234 312,5

ОБ
13 114 196,9
1 716 102,2
2 046 004,9
2 392 205,9
2 580 529,0
2 204 210,0
2 175 144,9
ФБ
2 389 178,8
101 422,2
272 999,0
247 656,0
400 700,3
1 096 244,0
270 157,3
1.5.2.
в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям:
1.5.2.1.
КО
Всего
15 722 892,8
2 012 599,3
2 553 894,2
2 768 506,8
3 058 000,0
2 688 100,4
2 641 792,1

ГБ
1 378 673,8
195 074,9
244 890,3
254 068,8
246 218,8
241 931,1
196 489,9
ОБ
12 901 700,1
1 716 102,2
2 036 004,9
2 266 782,0
2 537 627,5
2 170 038,6
2 175 144,9
ФБ
1 442 518,9
101 422,2
272 999,0
247 656,0
274 153,7
276 130,7
270 157,3
1.5.2.2.
КГС
Всего
1 286 319,2
4 690,0
11 627,9
153 385,4
215 709,4
863 083,9
37 822,6

ГБ
127 162,5
4 690,0
1 627,9
27 961,5
46 261,3
8 799,2
37 822,6
ОБ
212 496,8
0,0
10 000,0
125 423,9
42 901,5
34 171,4
0,0
ФБ
946 659,9
0,0
0,0
0,0
126 546,6
820 113,3
0,0
1.6.
Справочно: инвестиционные расходы
1 053 572,5
4 150,0
0,0
5 330,0
152 986,0
863 083,9
28 022,6

1.7.
Справочно: публичные нормативные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Список сокращений, используемых в тексте приложения 5:
КО - комитет по образованию администрации города Братска;
ОУ - общеобразовательные учреждения города Братска;
КГС - комитет по градостроительству администрации города Братска;
МБОУ "СОШ" - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" муниципального образования города Братска;
ГБ - бюджет города Братска;
ОБ - бюджет Иркутской области;
ФБ - федеральный бюджет.

Заместитель мэра
по социальным вопросам
М.А.ЗУБАКОВА





Приложение в„– 5
к постановлению администрации
муниципального образования
города Братска
от 26 октября 2023 г. в„– 3057

Приложение 6
к муниципальной программе
города Братска "Образование"
на 2020 - 2025 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ 3 "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ"

в„– п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель или соисполнитель (участник)
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Показатель результативности подпрограммы
за весь период реализации
в том числе по годам
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Цель. Развитие дополнительного образования в сфере образования
1.1.
Задача. Улучшение условий для обеспечения детей услугами доступного и качественного дополнительного образования
1.1.1.
Основное мероприятие 1.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
КО
Всего
1 272 669,3
199 411,8
221 910,1
231 069,1
217 190,7
199 495,8
203 591,8
Подпрограмма 3, таблица 4, показатель 1.1
ГБ
1 130 364,8
153 607,3
221 910,1
213 069,1
196 690,7
170 495,8
174 591,8
ОБ
142 304,5
45 804,5
0,0
18 000,0
20 500,0
29 000,0
29 000,0
1.1.1.1.
Мероприятие 1.1.1. Выполнение муниципального задания по реализации дополнительных общеразвивающих программ
КО
Всего
1 257 828,2
198 926,2
215 985,1
227 224,9
215 104,4
199 495,8
201 091,8
ГБ
1 115 523,7
153 121,7
215 985,1
209 224,9
194 604,4
170 495,8
172 091,8
ОБ
142 304,5
45 804,5
0,0
18 000,0
20 500,0
29 000,0
29 000,0
1.1.1.2.
Мероприятие 1.1.2. Создание условий для безопасного и комфортного пребывания детей в УДО, укрепление материально-технической базы УДО
КО
Всего
14 841,1
485,6
5 925,0
3 844,2
2 086,3
0,0
2 500,0

ГБ
14 841,1
485,6
5 925,0
3 844,2
2 086,3
0,0
2 500,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.3.
Мероприятие 1.1.3. Соблюдение требований антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций
КО
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.
Основное мероприятие 1.2. Капитальные вложения в объекты УДО
КО
Всего
30 000,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
27 000,0
0,0
Подпрограмма 3, таблица 4, показатель 1.2
ГБ
4 200,0
0,0
0,0
0,0
420,0
3 780,0
0,0
ОБ
25 800,0
0,0
0,0
0,0
2 580,0
23 220,0
0,0
1.1.2.1.
Мероприятие 1.2.1. Капитальный ремонт МАУ ДО "ДДЮТ имени Е.А.Евтушенко"
КГС
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.2.
Мероприятие 1.2.2. Устройство наружного освещения на территории УДО
КГС
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.3.
Мероприятие 1.2.3. Строительство котельной картодрома МАУ ДО "ДЮСТШ"
КО
Всего
30 000,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
27 000,0
0,0

ГБ
4 200,0
0,0
0,0
0,0
420,0
3 780,0
0,0
ОБ
25 800,0
0,0
0,0
0,0
2 580,0
23 220,0
0,0
1.2.
Итого по подпрограмме 3:
1 302 669,3
199 411,8
221 910,1
231 069,1
220 190,7
226 495,8
203 591,8

1.2.1.
в том числе по источникам финансирования:
ГБ
1 134 564,8
153 607,3
221 910,1
213 069,1
197 110,7
174 275,8
174 591,8

ОБ
168 104,5
45 804,5
0,0
18 000,0
23 080,0
52 220,0
29 000,0
1.3.1.
в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям:
1.3.1.1.
КО
Всего
1 302 669,3
199 411,8
221 910,1
231 069,1
220 190,7
226 495,8
203 591,8

ГБ
1 134 564,8
153 607,3
221 910,1
213 069,1
197 110,7
174 275,8
174 591,8


ОБ
168 104,5
45 804,5
0,0
18 000,0
23 080,0
52 220,0
29 000,0

1.3.1.2.
КГС
Всего
00,
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Справочно: инвестиционные расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.5.
Справочно: публичные нормативные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


Список сокращений, используемых в тексте приложения 6:
КО - комитет по образованию администрации города Братска;
КГС - комитет по градостроительству администрации города Братска;
УДО - учреждения дополнительного образования города Братска;
МАУ ДО "ДДЮТ имени Е.А.Евтушенко" - муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения Александровича Евтушенко" муниципального образования города Братска;
МАУ ДО "ДЮСТШ" - муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивно-техническая школа по автомотоспорту" муниципального образования города Братска;
ГБ - бюджет города Братска;
ОБ бюджет Иркутской области.

Заместитель мэра
по социальным вопросам
М.А.ЗУБАКОВА





Приложение в„– 6
к постановлению администрации
муниципального образования
города Братска
от 26 октября 2023 г. в„– 3057

Приложение 7
к муниципальной программе
города Братска "Образование"
на 2020 - 2025 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ 4 "ОТДЫХ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ ДЕТЕЙ"

в„– п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель или соисполнитель (участник)
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Показатель результативности подпрограммы
за весь период реализации
в том числе по годам
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Цель. Совершенствование деятельности по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
1.1.
Задача. Создание условий для повышения качества организации отдыха, оздоровления и занятости детей и обеспечения доступности отдыха, оздоровления и занятости детей
1.1.1.
Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
КО
Всего
207 131,3
23 785,3
39 409,7
39 327,0
39 850,1
30 988,1
33 771,1
Подпрограмма 4, таблица 6, показатель 1.1
ГБ
178 338,9
22 434,4
34 433,3
33 365,3
32 568,5
26 377,2
29 160,2
ОБ
28 792,4
1 350,9
4 976,4
5 961,7
7 281,6
4 610,9
4 610,9
1.1.1.1.
Мероприятие 1.1.1. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных детских оздоровительных учреждениях города Братска
КО
Всего
123 710,7
19 662,1
25 450,0
22 561,0
20 873,6
16 903,0
18 261,0

ГБ
122 359,8
18 311,2
25 450,0
22 561,0
20 873,6
16 903,0
18 261,0
ОБ
1 350,9
1 350,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.2.
Мероприятие 1.1.2. Создание условий для безопасного и комфортного пребывания детей в муниципальных детских оздоровительных учреждениях города Братска, укрепление материально-технической базы данных учреждений
КО
Всего
9 483,8
0,0
2 062,0
2 073,1
3 590,7
1 558,0
200,0

ГБ
4 481,8
0,0
726,9
462,2
1 534,7
1 558,0
200,0
ОБ
5 002,0
0,0
1 335,1
1 610,9
2 056,0
0,0
0,0
1.1.1.3.
Мероприятие 1.1.3. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в лагерях с дневным пребыванием, областных и городских профильных лагерях, сменах, марафонах
КО
Всего
36 884,2
0,0
6 750,1
7 860,7
8 765,2
5 362,6
8 145,6

ГБ
14 444,7
0,0
3 108,8
3 509,9
3 539,6
751,7
3 534,7
ОБ
22 439,5
0,0
3 641,3
4 350,8
5 225,6
4 610,9
4 610,9
1.1.1.4.
Мероприятие 1.1.4. Участие детей в региональных, областных, городских творческих школах, пленэрах
ДК
ГБ
300,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0

1.1.1.5.
Мероприятие 1.1.5. Организация и проведение фестиваля детского творчества, летнего читального зала, экскурсий в музеи для детей
ДК
ГБ
300,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0

1.1.1.6.
Мероприятие 1.1.6. Участие детей в областных и городских профильных сменах, развед-выходах
Всего
ГБ
1 246,0
100,0
240,0
216,0
230,0
230,0
230,0

Администрация
1 146,0
0,0
240,0
216,0
230,0
230,0
230,0
КО
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.7.
Мероприятие 1.1.7. Проведение акций, направленных на формирование здорового образа жизни среди детей
Всего
ГБ
384,1
306,2
8,9
9,0
20,0
20,0
20,0

Администрация
77,9
0,0
8,9
9,0
20,0
20,0
20,0
КО
306,2
306,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.8.
Мероприятие 1.1.8. Проведение тренировочных сборов для воспитанников муниципальных спортивных школ
ДФКиС
ГБ
2 395,6
0,0
0,0
596,5
599,1
600,0
600,0

1.1.1.9.
Мероприятие 1.1.9. Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, соревнований
Всего
ГБ
732,0
100,0
90,0
126,0
136,0
140,0
140,0

ДФКиС
152,0
0,0
0,0
36,0
36,0
40,0
40,0
КО
580,0
100,0
90,0
90,0
100,0
100,0
100,0
1.1.1.10.
Мероприятие 1.1.10. Организация работы спортивных секций для детей, мероприятий для детей с привлечением аниматоров
Всего
ГБ
490,0
0,0
95,0
95,0
100,0
100,0
100,0

УЦР
240,0
0,0
45,0
45,0
50,0
50,0
50,0
УПР
250,0
0,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
УПбР
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.11.
Мероприятие 1.1.11. Организация занятости детей в свободное от учебы время, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации
Всего
ГБ
30 959,9
3 467,0
4 613,7
5 644,7
5 385,5
5 924,5
5 924,5

КО
26 092,4
2 679,8
3 792,3
4 694,0
5 325,3
4 800,5
4 800,5
УЦР
2 350,8
385,6
390,8
436,2
60,2
539,0
539,0
УПР
1 199,5
225,0
200,0
234,5
0,0
270,0
270,0
УПбР
1 317,2
176,6
230,6
280,0
0,0
315,0
315,0
1.1.1.12.
Мероприятие 1.1.12. Информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей
КО
Всего
245,0
50,0
0,0
45,0
50,0
50,0
50,0

ГБ
245,0
50,0
0,0
45,0
50,0
50,0
50,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.13.
Мероприятие 1.1.13. Благоустройство проезда к МАУ ДО Детский оздоровительно образовательный центр "Надежда"
КГС
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Итого по подпрограмме 4:
207 131,3
23 785,3
39 409,7
39 327,0
39 850,1
30 988,1
33 771,1

1.2.1.
в том числе по источникам финансирования:
ГБ
178 338,9
22 434,4
34 433,3
33 365,3
32 568,5
26 377,2
29 160,2


ОБ
28 792,4
1 350,9
4 976,4
5 961,7
7 281,6
4 610,9
4 610,9
1.2.2.
в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям:
1.2.2.1.
КО
Всего
197 402,3
22 898,1
38 144,4
37 323,8
38 704,8
28 774,1
31 557,1

ГБ
168 609,9
21 547,2
33 168,0
31 362,1
31 423,2
24 163,2
26 946,2
ОБ
28 792,4
1 350,9
4 976,4
5 961,7
7 281,6
4 610,9
4 610,9
1.2.2.2.
ДК
ГБ
600,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

1.2.2.3.
ДФКиС
ГБ
2 547,6
0,0
0,0
632,5
635,1
640,0
640,0

1.2.2.4.
Администрация
ГБ
1 223,9
0,0
248,9
225,0
250,0
250,0
250,0
1.2.2.5.
УЦР
ГБ
2 590,8
385,6
435,8
481,2
110,2
589,0
589,0
1.2.2.6.
УПР
ГБ
1 449,5
225,0
250,0
284,5
50,0
320,0
320,0
1.2.2.7.
УПбР
ГБ
1 317,2
176,6
230,6
280,0
0,0
315,0
315,0
1.2.2.8.
КГС
ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Справочно: инвестиционные расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.4.
Справочно: публичные нормативные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Список сокращений, используемых в тексте приложения 7:
Администрация - администрация города Братска;
КО - комитет по образованию администрации города Братска;
ДК - департамент культуры администрации города Братска;
ДФКиС - департамент физической культуры и спорта администрации города Братска;
УЦР - Управление по Центральному району администрации города Братска;
УПР - Управление по Падунскому району администрации города Братска;
УПбР - Управление по Правобережному району администрации города Братска;
КГС - комитет по градостроительству администрации города Братска;
МАУ ДО муниципальное автономное учреждение дополнительного образования;
ГБ - бюджет города Братска;
ОБ - бюджет Иркутской области.

Заместитель мэра
по социальным вопросам
М.А.ЗУБАКОВА





Приложение в„– 7
к постановлению администрации
муниципального образования
города Братска
от 26 октября 2023 г. в„– 3057

Приложение 8
к муниципальной программе
города Братска "Образование"
на 2020 - 2025 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ 5 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ"

в„– п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель или соисполнитель (участник)
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Показатель результативности подпрограммы
за весь период реализации
в том числе по годам
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Цель. Обеспечение реализации муниципальной программы
1.1.
Задача. Решение вопросов местного значения в сфере образования
1.1.1.
Основное мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере образования
КО
Всего
1 035 335,4
156 359,6
180 276,9
188 404,2
193 807,4
154 129,7
162 357,6
Подпрограмма 5, таблица 7, показатель 1.1
ГБ
970 412,8
138 053,1
169 326,8
179 593,0
181 033,2
147 089,4
155 317,3
ОБ
64 922,6
18 306,5
10 950,1
8 811,2
12 774,2
7 040,3
7 040,3
1.1.1.1.
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности КО
КО
Всего
161 516,6
21 249,1
25 082,6
28 498,4
33 395,7
26 452,4
26 838,4

ГБ
140 834,6
19 305,8
22 132,5
23 352,1
29 504,2
23 077,0
23 463,0
ОБ
20 682,0
1 943,3
2 950,1
5 146,3
3 891,5
3 375,4
3 375,4
Администрация
Всего
264,9
44,0
44,8
44,1
44,0
44,0
44,0
ГБ
264,9
44,0
44,8
44,1
44,0
44,0
44,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.2.
Мероприятие 1.1.2. Обеспечение деятельности МКУ "МЦО"
КО
Всего
747 315,7
113 707,5
133 828,7
136 240,1
137 666,3
110 633,7
115 239,4

ГБ
704 250,3
98 519,5
125 828,7
132 575,2
128 783,6
106 968,8
111 574,5
ОБ
43 065,4
15 188,0
8 000,0
3 664,9
8 882,7
3 664,9
3 664,9
Администрация
Всего
586,8
101,0
94,0
88,8
101,0
101,0
101,0
ГБ
586,8
101,0
94,0
88,8
101,0
101,0
101,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.3.
Мероприятие 1.1.3. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, психолого-медико-педагогическое обследование детей, методическое обеспечение образовательной деятельности
КО
Всего
101 769,0
16 238,6
17 891,2
17 582,6
17 804,0
15 997,8
16 254,8

ГБ
100 593,8
15 063,4
17 891,2
17 582,6
17 804,0
15 997,8
16 254,8
ОБ
1 175,2
1 175,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.4.
Мероприятие 1.1.4. Организация мероприятий различных уровней в сфере образования
КО
ГБ
11 173,2
1 434,5
1 238,0
3 600,7
2 339,0
761,0
1 800,0

1.1.1.5.
Мероприятие 1.1.5. Поддержка талантливой молодежи
КО
ГБ
2 550,0
500,0
500,0
500,0
500,0
50,0
500,0

1.1.1.6.
Мероприятие 1.1.6. Улучшение технического состояния зданий и сооружений
КО
Всего
9 599,2
3 084,9
1 597,6
1 849,5
1 677,4
89,8
1 300,0

ГБ
9 599,2
3 084,9
1 597,6
1 849,5
1 677,4
89,8
1 300,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.7.
Мероприятие 1.1.7. Выплата ежемесячного денежного пособия гражданам на период обучения в образовательной организации высшего образования по договору о целевом обучении
КО
Всего
560,0
0,0
0,0
0,0
280,0
0,0
280,0

ГБ
560,0
0,0
0,0
0,0
280,0
0,0
280,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Итого по подпрограмме 5:
1 035 335,4
156 359,6
180 276,9
188 404,2
193 807,4
154 129,7
162 357,6

1.2.1.
в том числе по источникам финансирования:
ГБ
970 412,8
138 053,1
169 326,8
179 593,0
181 033,2
147 089,4
155 317,3

ОБ
64 922,6
18 306,5
10 950,1
8 811,2
12 774,2
7 040,3
7 040,3

1.2.2.
в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям:
1.2.2.1.
КО
Всего
1 034 483,7
156 214,6
180 138,1
188 271,3
193 662,4
153 984,7
162 212,6

ГБ
969 561,1
137 908,1
169 188,0
179 460,1
180 888,2
146 944,4
155 172,3
ОБ
64 922,6
18 306,5
10 950,1
8 811,2
12 774,2
7 040,3
7 040,3
1.2.2.2.
Администрация
ГБ
851,7
145,0
138,8
132,9
145,0
145,0
145,0

1.3.
Справочно: инвестиционные расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.4.
Справочно: публичные нормативные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


Список сокращений, используемых в тексте приложения 8:
Администрация - администрация города Братска;
КО - комитет по образованию администрации города Братска;
МКУ "МЦО" - муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр обслуживания" муниципального образования города Братска;
ГБ - бюджет города Братска;
ОБ - областной бюджет.

Заместитель мэра
по социальным вопросам
М.А.ЗУБАКОВА


------------------------------------------------------------------