Постановление администрации г. Иркутска от 16.10.2023 N 031-06-747/23 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2023 г. в„– 031-06-747/23

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

В целях уточнения объема финансирования мероприятий муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности", руководствуясь статьями 16, 36, 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года в„– 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года в„– 031-06-313/9, администрация города Иркутска постановляет:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 21 января 2020 года в„– 031-06-23/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 25 августа 2023 года в„– 031-06-616/23, следующие изменения:
1) строку "Объемы финансирования Программы" Таблицы 1 "Паспорт муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности" изложить в следующей редакции:

"
Объемы финансирования Программы
Общий объем финансирования 27 685 730,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 2 100 812,7 тыс. рублей;
2021 год - 3 178 266,4 тыс. рублей;
2022 год - 5 464 369,4 тыс. рублей;
2023 год - 5 419 035,9 тыс. рублей;
2024 год - 6 913 525,5 тыс. рублей;
2025 год - 3 612 484,1 тыс. рублей;
2026 год - 332 412,0 тыс. рублей;
2027 год - 332 412,0 тыс. рублей;
2028 год - 332 412,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета города 1 557 512,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 108 746,5 тыс. рублей;
2021 год - 74 001,4 тыс. рублей;
2022 год - 104 691,1 тыс. рублей;
2023 год - 362 585,6 тыс. рублей;
2024 год - 621 112,3 тыс. рублей;
2025 год - 212 839,5 тыс. рублей;
2026 год - 24 512,0 тыс. рублей;
2027 год - 24 512,0 тыс. рублей;
2028 год - 24 512,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 12 474 301,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 34 325,1 тыс. рублей;
2021 год - 150 222,2 тыс. рублей;
2022 год - 2 240 590,0 тыс. рублей;
2023 год - 3 076 137,0 тыс. рублей;
2024 год - 3 881 282,6 тыс. рублей;
2025 год - 3 091 744,6 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 9 187 210,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 1 647 605,0 тыс. рублей;
2021 год - 2 645 857,3 тыс. рублей;
2022 год - 2 808 952,2 тыс. рублей;
2023 год - 1 280 465,2 тыс. рублей;
2024 год - 804 330,6 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет безвозмездных поступлений 4 472,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 2 236,1 тыс. рублей;
2023 год - 2 236,1 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 2 773 621,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 310 136,1 тыс. рублей;
2021 год - 308 185,5 тыс. рублей;
2022 год - 307 900,0 тыс. рублей;
2023 год - 307 900,0 тыс. рублей;
2024 год - 307 900,0 тыс. рублей;
2025 год - 307 900,0 тыс. рублей;
2026 год - 307 900,0 тыс. рублей;
2027 год - 307 900,0 тыс. рублей;
2028 год - 307 900,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет инициативных платежей 12,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2023 год - 12,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" 1 688 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2023 год - 389 700,0 тыс. рублей;
2024 год - 1 298 900,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей.
";

2) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 2 "Паспорт подпрограммы "Системы инженерной инфраструктуры" муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности" изложить в следующей редакции:

"
Объемы финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования 24 913 006,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 1 792 254,1 тыс. рублей;
2021 год - 2 870 206,4 тыс. рублей;
2022 год - 5 156 342,3 тыс. рублей;
2023 год - 5 110 957,7 тыс. рублей;
2024 год - 6 605 525,5 тыс. рублей;
2025 год - 3 304 484,1 тыс. рублей;
2026 год - 24 412,0 тыс. рублей;
2027 год - 24 412,0 тыс. рублей;
2028 год - 24 412,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета города 1 555 888,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 108 087,9 тыс. рублей;
2021 год - 73 841,4 тыс. рублей;
2022 год - 104 564,0 тыс. рублей;
2023 год - 362 407,4 тыс. рублей;
2024 год - 621 012,3 тыс. рублей;
2025 год - 212 739,5 тыс. рублей;
2026 год - 24 412,0 тыс. рублей;
2027 год - 24 412,0 тыс. рублей;
2028 год - 24 412,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 12 474 301,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 34 325,1 тыс. рублей;
2021 год - 150 222,2 тыс. рублей;
2022 год - 2 240 590,0 тыс. рублей;
2023 год - 3 076 137,0 тыс. рублей;
2024 год - 3 881 282,6 тыс. рублей;
2025 год - 3 091 744,6 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 9 187 210,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 1 647 605,0 тыс. рублей;
2021 год - 2 645 857,3 тыс. рублей;
2022 год - 2 808 952,2 тыс. рублей;
2023 год - 1 280 465,2 тыс. рублей;
2024 год - 804 330,6 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет безвозмездных поступлений 4 472,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 2 236,1 тыс. рублей;
2023 год - 2 236,1 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 2 521,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 2 236,1 тыс. рублей;
2021 год - 285,5 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет инициативных платежей 12,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2023 год - 12,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" 1 688 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2023 год - 389 700,0 тыс. рублей;
2024 год - 1 298 900,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей.
";

3) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 3 "Паспорт подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" изложить в следующей редакции:

"
Объемы финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования 2 772 723,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 308 558,6 тыс. рублей;
2021 год - 308 060,0 тыс. рублей;
2022 год - 308 027,1 тыс. рублей;
2023 год - 308 078,2 тыс. рублей;
2024 год - 308 000,0 тыс. рублей;
2025 год - 308 000,0 тыс. рублей;
2026 год - 308 000,0 тыс. рублей;
2027 год - 308 000,0 тыс. рублей;
2028 год - 308 000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета города 1 623,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 658,6 тыс. рублей;
2021 год - 160,0 тыс. рублей;
2022 год - 127,1 тыс. рублей;
2023 год - 178,2 тыс. рублей;
2024 год - 100,0 тыс. рублей;
2025 год - 100,0 тыс. рублей;
2026 год - 100,0 тыс. рублей;
2027 год - 100,0 тыс. рублей;
2028 год - 100,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 2 771 100 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 307 900,0 тыс. рублей;
2021 год - 307 900,0 тыс. рублей;
2022 год - 307 900,0 тыс. рублей;
2023 год - 307 900,0 тыс. рублей;
2024 год - 307 900,0 тыс. рублей;
2025 год - 307 900,0 тыс. рублей;
2026 год - 307 900,0 тыс. рублей;
2027 год - 307 900,0 тыс. рублей;
2028 год - 307 900,0 тыс. рублей.
";

4) Приложение 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Постановлению;
5) Приложение 2 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Постановлению.

2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложениями и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 21 января 2020 года в„– 031-06-23/0 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности" информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.

Временно исполняющий полномочия мэра
города Иркутска
А.В.ЮЖАКОВ





Приложение 1
к постановлению
администрации города Иркутска
от 16 октября 2023 г. в„– 031-06-747/23

"Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение
энергоэффективности", утвержденной постановлением
администрации города Иркутска
от 21 января 2020 г. в„– 031-06-23/0

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование основного мероприятия
Финансирование, тыс. руб.
Ожидаемый результат
Участники программы
Всего по источникам финансирования
по годам реализации:
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
Всего, в том числе:
2 100 812,70
3 178 266,4
5 464 369,4
5 419 035,9
6 913 525,5
3 612 484,1
332 412,0
332 412,0
332 412,0
X
X
бюджет города
108 746,5
74 001,4
104 691,1
362 585,6
621 112,3
212 839,5
24 512,0
24 512,0
24 512,0
областной бюджет
34 325,1
150 222,2
2 240 590,0
3 076 137,0
3 881 282,6
3 091 744,6
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
1 647 605,0
2 645 857,3
2 808 952,2
1 280 465,2
804 330,6
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления
0,0
0,0
2 236,1
2 236,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники финансирования
310 136,1
308 185,5
307 900,0
307 900,0
307 900,0
307 900,0
307 900,0
307 900,0
307 900,0
инициативные платежи
0,0
0,0
0,0
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий"
0,0
0,0
0,0
389 700,0
1 298 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Системы инженерной инфраструктуры"
Всего, в том числе:
1 792 254,1
2 870 206,4
5 156 342,3
5 110 957,7
6 605 525,5
3 304 484,1
24 412,0
24 412,0
24 412,0
X
X
бюджет города
108 087,9
73 841,4
104 564,0
362 407,4
621 012,3
212 739,5
24 412,0
24 412,0
24 412,0
областной бюджет
34 325,1
150 222,2
2 240 590,0
3 076 137,0
3 881 282,6
3 091 744,6
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
1 647 605,0
2 645 857,3
2 808 952,2
1 280 465,2
804 330,6
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления
0,0
0,0
2 236,1
2 236,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники финансирования
2 236,1
285,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
инициативные платежи
0,0
0,0
0,0
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий"
0,0
0,0
0,0
389 700,0
1 298 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 1
Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения
1.
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения"
Всего, в том числе:
1 755 330,3
2 821 550,1
3 294 837,7
3 054 512,3
4 007 180,8
2 605 695,2
3 673,0
3 673,0
3 673,0
Увеличение числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой
КГО, КУМИ
бюджет города
73 400,2
41 913,2
50 193,3
133 581,9
325 963,6
59 591,2
3 673,0
3 673,0
3 673,0
областной бюджет
34 325,1
133 779,6
435 692,2
1 250 765,2
1 577 986,6
2 546 104,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
1 647 605,0
2 645 857,3
2 808 952,2
1 280 465,2
804 330,6
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий"
0,0
0,0
0,0
389 700,0
1 298 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 2
Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением
1.
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения"
Всего, в том числе:
12 461,5
44 026,9
1 843 148,2
2 021 782,6
2 346 752,4
457 649,2
10 639,0
10 639,0
10 639,0
Снижение потерь, повышение надежности работы систем тепло- и электроснабжения
КГО, КУМИ
бюджет города
12 461,50
27 298,8
38 250,4
196 475,8
187 426,4
62 184,4
10 639,0
10 639,0
10 639,0
областной бюджет
0,0
16 442,6
1 804 897,8
1 825 306,8
2 159 326,0
395 464,8
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники финансирования
0,0
285,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 3
Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод
1.
Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты"
Всего, в том числе:
24 462,3
4 629,4
18 356,4
34 662,8
251 592,3
241 139,7
10 100,0
10 100,0
10 100,0
Увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления
КГСП, КУО, МКУ "УКС"
бюджет города
22 226,2
4 629,4
16 120,3
32 349,7
107 622,3
90 963,9
10 100,0
10 100,0
10 100,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
65,0
143 970,0
150 175,8
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления
0,0
0,0
2 236,1
2 236,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники финансирования
2 236,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
инициативны платежи
0,0
0,0
0,0
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Всего, в том числе:
308 558,6
308 060,0
308 027,1
308 078,2
308 000,0
308 000,0
308 000,0
308 000,0
308 000,0
X
X
бюджет города
658,6
160,0
127,1
178,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники финансирования
307 900,0
307 900,0
307 900,0
307 900,0
307 900,0
307 900,0
307 900,0
307 900,0
307 900,0
Задача 1
Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения
1.
Основное мероприятие 2.1 "Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры"
Всего, в том числе:
307900,0
307900,0
307900,0
307900,0
307900,0
307900,0
307900,0
307900,0
307900,0
Сокращение расходов на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры

бюджет города
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники финансирования
307900,0
307900,0
307900,0
307900,0
307900,0
307900,0
307900,0
307900,0
307900,0
Задача 2.
Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фондов
1.
Основное мероприятие 2.2 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилого и нежилого фонда"
Всего, в том числе:
658,6
160,0
127,1
178,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов
КГО, КУО, КУМИ
".





Приложение 2
к постановлению администрации
города Иркутска
от 16 октября 2023 г. в„– 031-06-747/23

"Приложение 2
к муниципальной программе "Развитие инженерной
инфраструктуры. Повышение энергоэффективности", утвержденной
постановлением администрации города Иркутска
от 21 января 2020 г. в„– 031-06-23/0

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
2019
Плановое значение целевого показателя
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 1 "Системы инженерной инфраструктуры"
Задача 1. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения
1
Протяженность построенных и отремонтированных централизованных сетей водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации
Км.
2,13
0,75
0,0
8,59
0,0
8,41
10,24
0,0
0,0
0,0
2
Сокращение объемов сброса загрязненных сточных вод
в %, относительно базового периода
3,0
3,6
4,3
0,13
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Количество отказов в системах водоснабжения и водоотведения
ед.
131
130
129
94
33
32
31
30
29
28
Задача 2. Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением
4
Количество технологических нарушений на объектах тепло- и электроснабжения
ед.
586
585
584
469
341
340
339
338
337
336
5
Доля садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, объекты электросетевого хозяйства которых приведены в надлежащее состояние и электрические сети переданы территориальным сетевым организациям
%
0
0
1,18
1,18
-
-
-
-
-
-
6
Протяженность построенных централизованных сетей теплоснабжения
Км.
-
-
-
-
0,0
0,0
9,3
0,0
0,0
0,0
Задача 3. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод
7
Количество отремонтированных сооружений, удерживающих от обрушения и сползания находящийся за ними грунт на уклонах местности
ед.
8
15
4
10
8
10
10
10
10
10
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Задача 1. Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения
8
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории города Иркутска
%
12,3
11,93
11,60
11,56
11,22
10,88
10,55
10,23
9,93
9,63
9
Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории города Иркутска
%
-
-
18,00
18,35
17,80
17,27
16,75
16,25
15,76
15,29
10
Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории города Иркутска
%
-
-
2,81
3,60
4,30
5,10
5,80
6,55
7,41
8,37
11
Доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды муниципальными учреждениями
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
12
Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения
%
-
-
79,50
83,52
84,34
86,87
89,48
92,16
94,93
97,77
13
Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения, находящимися на территории города Иркутска
Гкал/кв. м
-
-
0,17
0,18
0,17
0,17
0,16
0,16
0,15
0,15
14
Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения, находящимися на территории города Иркутска
кВт.ч/кв. м
-
-
23,05
28,50
26,90
26,81
26,01
25,23
24,47
24,47
15
Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения, находящимися на территории города Иркутска
Гкал/кв. м
-
-
0,27
0,27
0,26
0,26
0,25
0,24
0,23
0,23
16
Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения, находящимися на территории города Иркутска
кВт.ч/кв. м
-
-
28,50
32,55
31,58
30,63
29,71
28,82
27,95
27,12
17
Объем потребления дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля и воды муниципальным учреждением:











- электрическая энергия
млн. кВт.ч
-
-
21,56
25,89
25,12
24,37
23,64
22,93
22,24
21,57
- холодная вода
тыс. м3
-
-
157,44
167,98
162,94
158,05
153,31
148,71
144,25
139,92

- горячая вода
тыс. м3
-
-
524,27
595,47
577,61
560,28
543,47
527,17
511,35
496,01
- отопление
тыс. Гкал
-
-
160,42
193,57
187,77
182,13
176,67
171,37
166,23
161,24
18
Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями
т у.т./кВт.ч
-
-
241,61
234,36
227,33
220,51
213,90
207,48
201,26
195,22
19
Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций
т у.т./тыс. Гкал
-
-
126,22
123,97
120,25
116,64
113,14
109,75
106,45
103,26
20
Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию
т у.т./тыс. Гкал
-
-
167,54
165,17
160,22
155,41
150,75
146,23
141,84
137,58
21
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется городским округом муниципальным образованием город Иркутск
ед.
-
226
226
182
182
182
182
182
182
182
22
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется городским округом муниципальным образованием город Иркутск
ед.
-
49
49
41
41
41
41
41
41
41
23
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории города Иркутска
ед.
-
1
1
5
6
6
6
6
6
6
Задача 2. Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фонда
24
Доля жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности города Иркутска, оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов в рамках Программы, от общего количества жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности города Иркутска
%
0,71
0,95
1,08
-
-
-
-
-
-
-
25
Доля нежилых зданий, все помещения которых находятся в собственности города Иркутска, оснащенных общедомовыми приборами учета энергетического ресурса в рамках Программы, от общего числа нежилых зданий, находящихся в собственности города Иркутска
%
1,83
0,23
0,43
-
-
-
-
-
-
-
26
Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории города Иркутска:












- холодная вода
%
-
-
77,61
77,10
79,41
81,80
84,25
86,78
89,38
92,06

- горячая вода
%
-
-
83,33
80,77
83,19
85,69
88,26
90,91
93,63
96,44

- электрическая энергия
%
-
-
87,31
90,68
93,40
96,20
99,09
100,00
100,00
100,00

- отопление
%
-
-
47,22
51,15
52,68
54,27
55,89
57,57
59,29
61,08
27
Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов в общем числе многоквартирных домов:












- тепловая энергия и горячая вода
%
-
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

- холодная вода
%
-
-
94,40
99,14
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

- электроэнергия
%
-
-
58,00
71,71
73,86
76,08
78,36
80,71
83,13
85,62
28
Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше
%
-
-
0,70
1,80
3,21
3,22
3,23
3,24
3,25
3,26
29
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории города Иркутска
Гкал/кв. м
-
0,23
0,22
0,20
0,19
0,19
0,18
0,18
0,17
0,17
30
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории города Иркутска
кВт.ч/кв. м
-
47,23
45,82
47,00
46,06
45,14
44,24
43,35
42,48
41,63
31
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории города Иркутска (в расчете на 1 жителя)
куб. м/чел.
-
48,85
47,39
49,59
49,09
48,60
48,12
47,64
47,64
47,64
32
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории города Иркутска (в расчете на 1 жителя)
куб. м/чел.
-
24,38
23,65
23,25
22,79
22,33
21,88
21,44
21,01
20,59
".

Заместитель мэра - председатель комитета городского
обустройства администрации города Иркутска
С.С.ЧЕРТКОВ


------------------------------------------------------------------