Постановление администрации г. Иркутска от 13.10.2023 N 031-06-741/23 "О внесении изменений в муниципальную программу "Формирование комфортной и безопасной городской среды"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 октября 2023 г. в„– 031-06-741/23

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года в„– 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года в„– 031-06-313/9, администрация города Иркутска постановляет:

1. Внести в муниципальную программу "Формирование комфортной и безопасной городской среды", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 2 ноября 2017 года в„– 031-06-1057/7, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 25 июля 2023 года в„– 031-06-553/23, следующие изменения:
1) строку "Объемы финансирования Программы" Таблицы 1 "Паспорт муниципальной программы "Формирование комфортной и безопасной городской среды" изложить в следующей редакции:

"
Объемы финансирования Программы
Общий объем финансирования 15 267 387,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2018 год - 565 857,1 тыс. рублей;
2019 год - 648 989,8 тыс. рублей;
2020 год - 1 603 683,7 тыс. рублей;
2021 год - 1 738 009,8 тыс. рублей;
2022 год - 1 943 641,4 тыс. рублей;
2023 год - 2 111 240,7 тыс. рублей;
2024 год - 1 243 323,8 тыс. рублей;
2025 год - 1 230 317,2 тыс. рублей;
2026 год - 1 270 674,5 тыс. рублей;
2027 год - 1 340 974,5 тыс. рублей;
2028 год - 1 570 674,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета города 12 838 234,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2018 год - 304 372,0 тыс. рублей;
2019 год - 263 889,0 тыс. рублей;
2020 год - 1 213 014,5 тыс. рублей;
2021 год - 1 350 954,9 тыс. рублей;
2022 год - 1 499 587.8 тыс. рублей;
2023 год - 1 637 088,1 тыс. рублей;
2024 год - 1 196 236,0 тыс. рублей;
2025 год - 1 207 342,2 тыс. рублей;
2026 год - 1 265 149,9 тыс. рублей;
2027 год - 1 335 449,9 тыс. рублей;
2028 год - 1 565 149,9 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 713 902,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2018 год - 73 860,8 тыс. рублей;
2019 год - 69 228,3 тыс. рублей;
2020 год - 100 954,1 тыс. рублей;
2021 год - 111 204,3 тыс. рублей;
2022 год - 118 340,0 тыс. рублей;
2023 год - 153 678,6 тыс. рублей;
2024 год - 47 087,8 тыс. рублей;
2025 год - 22 975,0 тыс. рублей;
2026 год - 5 524,6 тыс. рублей;
2027 год - 5 524,6 тыс. рублей;
2028 год - 5 524,6 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 1 712 170,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2018 год - 187 624,3 тыс. рублей;
2019 год - 315 872,5 тыс. рублей;
2020 год - 289 715,1 тыс. рублей;
2021 год - 275 850,6 тыс. рублей;
2022 год - 325 713,6 тыс. рублей:
2023 год - 317 394,6 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств инициативных платежей 3 079,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2023 год - 3 079,4 тыс. руб.
";

2) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 2 "Паспорт подпрограммы "Комфортная среда" муниципальной программы "Формирование комфортной и безопасной городской среды" изложить в следующей редакции:

"
Объемы финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования 12 635 317,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2018 год - 565 857,1 тыс. рублей;
2019 год - 648 989,8 тыс. рублей;
2020 год - 1 360 864,6 тыс. рублей;
2021 год - 1 473 804,9 тыс. рублей;
2022 год - 1 622 795,6 тыс. рублей;
2023 год - 1 765 620,5 тыс. рублей;
2024 год - 906 940,1 тыс. рублей;
2025 год - 928 829,3 тыс. рублей;
2026 год - 996 872,0 тыс. рублей;
2027 год - 1 067 872,0 тыс. рублей;
2028 год - 1 296 872,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета города 10 351 697,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2018 год - 304 372,0 тыс. рублей;
2019 год - 263 889,0 тыс. рублей;
2020 год - 981 309,7 тыс. рублей;
2021 год - 1 104 939,5 тыс. рублей;
2022 год - 1 203 745,9 тыс. рублей;
2023 год - 1 326 055,8 тыс. рублей;
2024 год - 891 940,1 тыс. рублей;
2025 год - 913 829,3 тыс. рублей;
2026 год - 996 872,0 тыс. рублей;
2027 год - 1 067 872,0 тыс. рублей;
2028 год - 1 296 872,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 575 340,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2018 год - 73 860,8 тыс. рублей;
2019 год - 69 228,3 тыс. рублей;
2020 год - 89 839,8 тыс. рублей;
2021 год - 93 014,8 тыс. рублей;
2022 год - 100 306,1 тыс. рублей;
2023 год - 119 090,7 тыс. рублей;
2024 год - 15 000,0 тыс. рублей;
2025 год - 15 000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 1 705 200,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2018 год - 187 624,3 тыс. рублей;
2019 год - 315 872,5 тыс. рублей;
2020 год - 289 715,1 тыс. рублей;
2021 год - 275 850,6 тыс. рублей;
2022 год - 318 743,6 тыс. рублей;
2023 год - 317 394,6 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств инициативных платежей 3 079,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2023 год - 3 079,4 тыс. руб.
";

3) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 3 "Паспорт подпрограммы "Безопасная среда" муниципальной программы "Формирование комфортной и безопасной городской среды" изложить в следующей редакции:

"
Объемы финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования 1 185 823,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 242 819,1 тыс. рублей;
2021 год - 264 204,9 тыс. рублей;
2022 год - 127 213,2 тыс. рублей;
2023 год - 138 545,6 тыс. рублей;
2024 год - 112 988,7 тыс. рублей;
2025 год - 77 025,9 тыс. рублей;
2026 год - 74 575,5 тыс. рублей;
2027 год - 73 875,5 тыс. рублей;
2028 год - 74 575,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета города 1 040 291,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 231 704,8 тыс. рублей;
2021 год - 246 015,4 тыс. рублей;
2022 год - 102 209,3 тыс. рублей;
2023 год - 103 957,7 тыс. рублей;
2024 год - 80 900,9 тыс. рублей;
2025 год - 69 050,9 тыс. рублей;
2026 год - 69 050,9 тыс. рублей;
2027 год - 68 350,9 тыс. рублей;
2028 год - 69 050,9 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 138 562,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 11 114,3 тыс. рублей;
2021 год - 18 189,5 тыс. рублей;
2022 год - 18 033,9 тыс. рублей;
2023 год - 34 587,9 тыс. рублей;
2024 год - 32 087,8 тыс. рублей;
2025 год - 7 975,0 тыс. рублей;
2026 год - 5 524,6 тыс. рублей;
2027 год - 5 524,6 тыс. рублей;
2028 год - 5 524,6 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 6 970,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2022 год - 6 970,0 тыс. рублей
";

4) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 3.1 "Паспорт подпрограммы "Общественная безопасность, противодействие терроризму и экстремизму" муниципальной программы "Формирование комфортной и безопасной городской среды" изложить в следующей редакции:

"
Объемы финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования за счет средств бюджета города 1 446 245,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2022 год - 193 632,6 тыс. рублей;
2023 год - 207 074,6 тыс. рублей;
2024 год - 223 395,0 тыс. рублей.
2025 год - 224 462,0 тыс. рублей;
2026 год - 199 227,0 тыс. рублей;
2027 год - 199 227,0 тыс. рублей;
2028 год - 199 227,0 тыс. рублей
";

5) Приложение 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему постановлению;
6) Приложение 2 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему постановлению;
7) в Приложении 4:
таблицу "Адресный перечень общественных территорий города Иркутска, подлежащих благоустройству, в том числе в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" дополнить пунктом 109 следующего содержания:

"
109.
Сквер по ул. Поленова, 18 у ДОСААФ России
";

пункт 13 таблицы "Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2024 году по итогам рейтингового голосования" изложить в следующей редакции:

"
13.
Территория по ул. Трактовая (возле моста через Иркут) (2 этап)
".

2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление с Приложениями в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 2 ноября 2017 года в„– 031-06-1057/7 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование комфортной и безопасной городской среды" информационную справку о внесенных настоящим постановлением изменениях.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.

Мэр города Иркутска
Р.Н.БОЛОТОВ





Приложение 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 13 октября 2023 г. в„– 031-06-741/23

"Приложение 1
к муниципальной программе "Формирование
комфортной и безопасной городской среды"

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование основного мероприятия
Финансирование, тыс. руб.
Ожидаемый результат
Участники Программы
Всего по источникам финансирования
по годам реализации:
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
Всего, в том числе:
565 857,1
648 989,8
1 603 683,7
1 738 009,8
1 943 641,4
2 111 240,7
1 243 323,8
1 230 317,2
1 270 674,5
1 340 974,5
1 570 674,5
X
X
бюджет города
304 372,0
263 889,0
1 213 014,5
1 350 954,9
1 499 587,8
1 637 088,1
1 196 236,0
1 207 342,2
1 265 149,9
1 335 449,9
1 565 149,9
областной бюджет
73 860,8
69 228,3
100 954,1
111 204,3
118 340,0
153 678,6
47 087,8
22 975,0
5 524,6
5 524,6
5 524,6
федеральный бюджет
187 624,3
315 872,5
289 715,1
275 850,6
325 713,6
317 394,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
инициативные платежи
-
-
-
-
-
3 079,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: "Комфортная среда"
Всего, в том числе:
565 857,1
648 989,8
1 360 864,6
1 473 804,9
1 622 795,6
1 765 620,5
906 940,1
928 829,3
996 872,0
1 067 872,0
1 296 872,0
X
X
бюджет города
304 372,0
263 889,0
981 309,7
1 104 939,5
1 203 745,9
1 326 055,8
891 940,1
913 829,3
996 872,0
1 067 872,0
1 296 872,0
областной бюджет
73 860,8
69 228,3
89 839,8
93 014,8
100 306,1
119 090,7
15 000,0
15 000,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
187 624,3
315 872,5
289 715,1
275 850,6
318 743,6
317 394,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
инициативные платежи
-
-
-
-
-
3 079,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


Задача 1
Повышение качества и комфорта городской среды, создание универсальных механизмов вовлечения заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Иркутска
1.1
Основное мероприятие 1.1 "Муниципальный проект "Формирование комфортной городской среды"
Всего, в том числе:
565 857,1
648 989,8
579 258,0
628 388,9
751 335,7
703 833,8
90 731,3
90 731,3
124 507,0
145 507,0
224 507,0
Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий
КГО, КУПО, КУЛО, КУОО, КУСО, аппарат администрации города Иркутска, КУМИ
бюджет города
304 372,0
263 889,0
199 703,1
259 523,5
332 286,0
287 348,5
75 731,3
75 731,3
124 507,0
145 507,0
224 507,0
областной бюджет
73 860,8
69 228,3
89 839,8
93 014,8
100 306,1
99 090,7
15 000,0
15 000,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
187 624,3
315 872,5
289 715,1
275 850,6
318 743,6
317 394,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2
Основное мероприятие 1.2 "Поддержание в надлежащем состоянии и создание новых объектов (элементов) благоустройства"
Всего, в том числе:
-
-
217 250,6
277 943,6
254 563,0
422 821,6
237 962,0
238 219,0
253 719,0
303 719,0
453 719,0
Создание на территории города удобной и привлекательной среды
КГО, МКУ г. Иркутска "Городская среда"
бюджет города
-
-
217 250,6
277 943,6
254 563,0
406 666,2
237 962,0
238 219,0
253 719,0
303 719,0
453 719,0
областной бюджет
-
-
-
-
-
14 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

инициативные платежи
-
-
-
-
-
2 155,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.3
Основное мероприятие 1.3 "Поддержание в надлежащем состоянии и развитие городских озелененных территорий"
Всего, в том числе:
-
-
165 738,0
206 333,8
228 072,9
228 040,0
198 243,8
199 927,0
218 694,0
218 694,0
218 694,0
КГО, МКУ г. Иркутска "Городская среда", КУПО, КУЛО, КУОО, КУСО, КЭ
бюджет города
-
-
165 738,0
206 333,8
228 072,9
228 040,0
198 243,8
199 927,0
218 694,0
218 694,0
218 694,0
1.4
Основное мероприятие 1.4 "Лесоустройство, обеспечение сохранности городских лесов и лесов особо охраняемых природных территорий"
Всего, в том числе:
-
-
6 487,0
4 352,0
3 997,2
5 405,0
5 483,0
5 691,0
5 691,0
5 691,0
5 691,0
КГО, ОБЗ
бюджет города
-
-
6 487,0
4 352,0
3 997,2
5 405,0
5 483,0
5 691,0
5 691,0
5 691,0
5 691,0
1.5
Основное мероприятие 1.5 "Организация наружного освещения территории города"
Всего, в том числе:
-
-
139 890,0
181 001,6
186 742,7
192 224,0
169 232,0
191 201,0
191 201,0
191 201,0
191 201,0
Обеспечение потребностей жителей в наружном освещении, создание благоприятного эстетического облика города
КГО
бюджет города
-
-
139 890,0
181 001,6
186 742,7
185 300,0
169 232,0
191 201,0
191 201,0
191 201,0
191 201,0
областной бюджет
-
-
-
-
-
6 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
инициативные платежи
-
-
-
-
-
924,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6
Основное мероприятие 1.6 "Поддержание систем наружного освещения в надлежащем состоянии"
Всего, в том числе:
-
-
252 241,0
175 785,0
198 084,1
213 296,1
205 288,0
203 060,0
203 060,0
203 060,0
203 060,0
Повышение надежности работы системы наружного освещения
КГО
бюджет города
-
-
252 241,0
175 785,0
198 084,1
213 296,1
205 288,0
203 060,0
203 060,0
203 060,0
203 060,0
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: "Безопасная среда"
Всего, в том числе:
-
-
242 819,1
264 204,9
127 213,2
138 545,6
112 988,7
77 025,9
74 575,5
73 875,5
74 575,5
X
X
бюджет города
-
-
231 704,8
246 015,4
102 209,3
103 957,7
80 900,9
69 050,9
69 050,9
68 350,9
69 050,9
областной бюджет
-
-
11 114,3
18 189,5
18 033,9
34 587,9
32 087,8
7 975,0
5 524,6
5 524,6
5 524,6
федеральный бюджет
-
-
-
-
6 970,0
-
-
-
-
-
-
Задача 1
Создание эффективной системы снижения степени экологического воздействия и защиты граждан от факторов риска
2.1
Основное мероприятие 2.1 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах"
Всего, в том числе:
-
-
159 624,0
159 899,5
-
-
-
-
-
-
-
Обеспечение мер своевременного реагирования на риски жизни, здоровью, имуществу жителей города и окружающей среде
ОБЗ
бюджет города
-
-
159 624,0
159 899,5
-
-
-
-
-
-
-
2.2
Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму"
Всего, в том числе:
-
-
13 400,0
12 026,0
-
-
-
-
-
-
-
Повышение информированности и уровня знаний населения об угрозах совершения террористических актов, снижение количества потерпевших от преступлений, совершенных в общественных местах города
ОБЗ, КГО, МКУ г. Иркутска "Городская среда", аппарат администрации города Иркутска
бюджет города
-
-
13 400,0
12 026,0
-
-
-
-
-
-
-
2.3
Основное мероприятие 2.3 "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения"
Всего, в том числе:
-
-
68 715,1
91 304,4
119 408,2
132 882,0
107 863,7
71 895,9
69 445,5
68 745,5
69 445,5
Обеспечение санитарно-гигиенического и эпидемического благополучия
КГО, МКУ г. Иркутска "Городская среда"
бюджет города
-
-
57 600,8
73 114,9
94 404,3
98 294,1
75 775,9
63 920,9
63 920,9
63 220,9
63 920,9
областной бюджет
-
-
11 114,3
18 189,5
18 033,9
34 587,9
32 087,8
7 975,0
5 524,6
5 524,6
5 524,6
федеральный бюджет
-
-
-
-
6 970,0
-
-
-
-
-
-
2.4
Основное мероприятие 2.4 "Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры"
Всего, в том числе:
-
-
1 080,0
975,0
7 805,0
5 663,6
5 125,0
5 130,0
5 130,0
5 130,0
5 130,0
Снижение негативного воздействия на экологическое состояние окружающей среды от факторов жизнедеятельности населения
КГО
бюджет города
-
-
1 080,0
975,0
7 805,0
5 663,6
5 125,0
5 130,0
5 130,0
5 130,0
5 130,0
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3: "Общественная безопасность, противодействие терроризму и экстремизму"
Всего, в том числе:
-
-
-
-
193 632,6
207 074,6
223 395,0
224 462,0
199 227,0
199 227,0
199 227,0
X
X
бюджет города
-
-
-
-
193 632,6
207 074,6
223 395,0
224 462,0
199 227,0
199 227,0
199 227,0
Задача 1
Создание эффективной системы общественной безопасности и защиты населения от факторов возможных опасностей
3.1
Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму"
Всего, в том числе:
-
-
-
-
15 074,0
21 120,9
37 864,0
38 178,0
20 139,0
20 139,0
20 139,0
Повышение информированности и уровня знаний населения об угрозах совершения террористических актов, снижение количества потерпевших от преступлений, совершенных в общественных местах города
ОБЗ МКУ г. Иркутска "Городская среда", аппарат администрации города Иркутска
бюджет города
-
-
-
-
15 074,0
21 120,9
37 864,0
38 178,0
20 139,0
20 139,0
20 139,0
3.2
Основное мероприятие 3.2 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах"
Всего, в том числе:
-
-
-
-
178 558,6
185 953,7
185 531,0
186 284,0
179 088,0
179 088,0
179 088,0
Обеспечение мер своевременного реагирования на риски жизни, здоровью, имуществу жителей города и окружающей среде
ОБЗ
бюджет города
-
-
-
-
178 558,6
185 953,7
185 531,0
186 284,0
179 088,0
179 088,0
179 088,0

Заместитель мэра - председатель
комитета городского обустройства
администрации города Иркутска
С.С.ЧЕРТКОВ

Заместитель председателя комитета -
начальник департамента городской
среды комитета городского обустройства
администрации города Иркутска
Е.В.ЮРГАНОВА





Приложение 2
к постановлению администрации
города Иркутска
от 13 октября 2023 г. в„– 031-06-741/23

"Приложение 2
к муниципальной программе "Формирование
комфортной и безопасной городской среды"

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
2017
2018
2019
Плановое значение целевого показателя
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма "Комфортная среда"
Задача 1. Повышение качества и комфорта городской среды, создание универсальных механизмов вовлечения заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий
1
Количество благоустроенных общественных территорий в отчетном периоде:
ед.
13
14
17
17
17
18
8
5
5
5
5
5
1.1
в том числе количество благоустроенных общественных территорий, выполненных в рамках предыдущих лет
ед.
-
-
4
5
6
5
3
-
-
-
-
-
2
Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов:
ед.
208
180
175
158
196
93
141
50
50
60
70
80
2.1
в том числе в рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"
87
80
62
65
54
-
23
-
-
-
-
-
3
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет
%
-
-
10,4
12,0
15
20
25
30
-
-
-
-
4
Количество территорий общего пользования, находящихся на круглогодичном содержании
ед.
-
-
-
-
-
-
122
133
135
137
139
141
5
Обеспеченность населения площадью озелененных территорий
кв. м на 1 чел.
-
-
2,1
2,6
3,1
101,0
101,0
101,0
101,0
101,0
101,0
101,0
6
Общая площадь городских лесов на территории города Иркутска
га
-
-
5 379
5 379
5 401,5
5 401,5
5 331,5
5 331,5
5 331,5
5 331,5
5 331,5
5 331,5
7
Общая площадь особо охраняемых территорий
га
-
-
197,5
197,5
495,6
495,6
495,6
495,6
495,6
495,6
495,6
495,6
8
Протяженность вновь введенных сетей наружного освещения
км
-
-
6,2
6,2
19,06
9,02
6,4
6,4
6,4
3,8
3,7
3,6
9
Доля освещенных улиц, проездов, набережных на конец года в общей протяженности улиц, проездов, набережных
%
-
-
-
86
89,1
89,8
90,5
91,2
91,9
92
92,1
92,3
10
Протяженность отремонтированных сетей наружного освещения
км
-
-
-
10,2
10,3
12,1
10,2
10,2
10,2
1,1
1,0
0,9
11
Количество реализованных инициативных проектов
шт.
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
Подпрограмма "Безопасная среда"
Задача 1. Создание эффективной системы снижения степени экологического воздействия и защиты граждан от факторов риска
12
Доля потерпевших на водных объектах и от чрезвычайных ситуаций, в общей численности населения
%
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
-
-
-
-
-
-
-
13
Доля потерпевших от преступлений, совершенных в общественных местах города Иркутска, в общей численности населения
%
-
-
0,69
0,69
0,69
-
-
-
-
-
-
-
14
Количество обращений об отлове животных без владельцев
ед.
-
-
1600
1600
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
15
Доля площади территории, на которой проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия, от общей площади территории, на которой требуется проведение таких мероприятий
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
16
Количество мест (площадок) накопления ТКО оборудованные контейнерами для раздельного накопления твердых коммунальных отходов
шт.
-
-
-
-
49
101
38
38
38
38
38
38
17
Динамика изменения количества граждан, принявших участие в мероприятиях экологической направленности
в % к предыдущему периоду
-
-
100,0
101,1
101,2
101,5
102,0
102,2
102,4
102,6
102,8
103,0
Подпрограмма "Общественная безопасность, противодействие терроризму и экстремизму"
Задача 1. Создание эффективной системы общественной безопасности и защиты населения от факторов возможных опасностей
18
Доля потерпевших от преступлений, совершенных в общественных местах города Иркутска, в общей численности населения
%
-
-
-
-
-
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
19
Количество территорий массового скопления людей, оснащенных интеллектуальной системой видеонаблюдения
ед.
-
-
6
7
9
25
37
39
40
40
40
40
20
Доля потерпевших на водных объектах и от чрезвычайных ситуаций, в общей численности населения
%
-
-
-
-
-
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Заместитель мэра - председатель
комитета городского обустройства
администрации города Иркутск
С.С.ЧЕРТКОВ

Заместитель председателя комитета -
начальник департамента городской среды
комитета городского обустройства
администрации города Иркутска
Е.В.ЮРГАНОВА


------------------------------------------------------------------