По датам
Полезное
Выборки
Постановление администрации г. Иркутска от 29.05.2023 N 031-06-394/23 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие транспортной системы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 2023 г. в„– 031-06-394/23
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"
Руководствуясь статьями 16, 17, 36, 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года в„– 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года в„– 031-06-313/9, администрация города Иркутска постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие транспортной системы", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 15 января 2020 года в„– 031-06-13/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 2 мая 2023 года в„– 031-06-322/23, следующие изменения:
1) строку "Объемы финансирования Программы" Таблицы 1 "Паспорт муниципальной программы "Развитие транспортной системы" изложить в следующей редакции:
"
Объем финансирования Программы
Общий объем финансирования 33 328 824,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 3 840 941,0 тыс. рублей;
2021 год - 3 832 320,1 тыс. рублей;
2022 год - 4 190 249,9 тыс. рублей;
2023 год - 4 815 925,8 тыс. рублей;
2024 год - 3 764 559,4 тыс. рублей;
2025 год - 2 786 289,9 тыс. рублей;
2026 год - 2 809 643,7 тыс. рублей;
2027 год - 2 805 484,7 тыс. рублей;
2028 год - 4 483 409,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета города 27 491 454,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 2 619 741,0 тыс. рублей;
2021 год - 2 744 281,6 тыс. рублей;
2022 год - 3 075 228,9 тыс. рублей;
2023 год - 3 580 723,0 тыс. рублей;
2024 год - 2 587 611,8 тыс. рублей;
2025 год - 2 785 329,9 тыс. рублей;
2026 год - 2 809 643,7 тыс. рублей;
2027 год - 2 805 484,7 тыс. рублей;
2028 год - 4 483 409,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 3 569 574,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 171 200,0 тыс. рублей;
2021 год - 276 594,0 тыс. рублей;
2022 год - 907 304,1 тыс. рублей;
2023 год - 1 109 466,7 тыс. рублей.
2024 год - 1 104 050,0 тыс. рублей;
2025 год - 960,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 2 267 783,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 1 050 000,0 тыс. рублей;
2021 год - 811 444,5 тыс. рублей;
2022 год - 207 716,9 тыс. рублей;
2023 год - 125 724,1 тыс. рублей;
2024 год - 72 897,6 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей.
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств инициативных платежей 12,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 12,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей.
";
2) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 2 "Паспорт подпрограммы "Безопасные и качественные автомобильные дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" изложить в следующей редакции:
"
Объем финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования 27 844 153,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 3 384 780,0 тыс. рублей;
2021 год - 3 312 450,1 тыс. рублей;
2022 год - 3 425 057,8 тыс. рублей;
2023 год - 3 732 907,3 тыс. рублей;
2024 год - 3 146 789,4 тыс. рублей;
2025 год - 2 244 873,9 тыс. рублей;
2026 год - 2 269 187,7 тыс. рублей;
2027 год - 2 289 053,7 тыс. рублей;
2028 год - 4 039 053,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета города 22 012 783,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 2 164 780,0 тыс. рублей;
2021 год - 2 225 371,6 тыс. рублей;
2022 год - 2 310 996,8 тыс. рублей;
2023 год - 2 498 664,5 тыс. рублей;
2024 год - 1 970 801,8 тыс. рублей;
2025 год - 2 244 873,9 тыс. рублей;
2026 год - 2 269 187,7 тыс. рублей;
2027 год - 2 289 053,7 тыс. рублей;
2028 год - 4 039 053,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 3 563 574,8 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации составляет:
2020 год - 170 000,0 тыс. рублей;
2021 год - 275 634,0 тыс. рублей;
2022 год - 906 344,1 тыс. рублей;
2023 год - 1 108 506,7 тыс. рублей;
2024 год - 1 103 090,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 2 267 783,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 1 050 000,0 тыс. рублей;
2021 год - 811 444,5 тыс. рублей;
2022 год - 207 716,9 тыс. рублей;
2023 год - 125 724,1 тыс. рублей;
2024 год - 72 897,6 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств инициативных платежей 12,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 12,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей.
";
3) Приложение 1 изложить в редакции Приложения к настоящему Постановлению;
2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 15 января 2020 года в„– 031-06-13/0 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы" информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложением в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Р.Н.БОЛОТОВ
Приложение
к постановлению администрации
города Иркутска
от 29 мая 2023 г. в„– 031-06-394/23
"Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие транспортной системы"
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
в„– п/п
Наименование основного мероприятия
Финансирование, тыс. руб.
Ожидаемый результат
Участники Программы
Всего, по источникам финансирования
по годам реализации:
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
Всего, в том числе:
3 840 941,0
3 832 320,1
4 190 249,9
4 815 925,8
3 764 559,4
2 786 289,9
2 809 643,7
2 805 484,7
4 483 409,7
x
x
бюджет города
2 619 741,0
2 744 281,6
3 075 228,9
3 580 723,0
2 587 611,8
2 785 329,9
2 809 643,7
2 805 484,7
4 483 409,7
областной бюджет
171 200,0
276 594,0
907 304,1
1 109 466,7
1 104 050,0
960,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
1 050 000,0
811 444,5
207 716,9
125 724,1
72 897,6
0,0
0,0
0,0
0,0
инициативные платежи
0,0
0,0
0,0
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
Всего, в том числе:
3 384 780,0
3 312 450,1
3 425 057,8
3 732 907,3
3 146 789,4
2 244 873,9
2 269 187,7
2 289 053,7
4 039 053,7
x
x
бюджет города
2 164 780,0
2 225 371,6
2 310 996,8
2 498 664,5
1 970 801,8
2 244 873,9
2 269 187,7
2 289 053,7
4 039 053,7
областной бюджет
170 000,0
275 634,0
906 344,1
1 108 506,7
1 103 090,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
1 050 000,0
811 444,5
207 716,9
125 724,1
72 897,6
0,0
0,0
0,0
0,0
инициативные платежи
0,0
0,0
0,0
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 1
Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям
1
Основное мероприятие 1.1 "Муниципальный проект "Дорожная сеть"
Всего, в том числе:
1 726 174,2
1 584 694,4
1 747 999,6
1 905 471,8
1 807 492,7
676 025,7
619 992,7
619 992,7
619 992,7
Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог
КГО, КУМИ
бюджет города
506 174,2
500 492,6
635 921,3
679 747,7
707 492,7
676 025,7
619 992,7
619 992,7
619 992,7
областной бюджет
170 000,0
272 757,3
904 361,4
1 100 000,0
1 100 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
1 050 000,0
811 444,5
207 716,9
125 724,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
инициативные платежи
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"
Всего, в том числе:
1 624 246,8
1 648 500,9
1 589 860,4
1 794 047,1
1 291 568,7
1 520 939,2
1 601 286,0
1 621 152,0
3 371 152,0
Поддержание надлежащего технического состояния, улучшение параметров автомобильных дорог
КГО, КУМИ, КЭиСП, МКУ г. Иркутска "Безопасный город"
бюджет города
1 624 246,8
1 645 624,2
1 587 877,7
1 785 605,4
1 215 581,1
1 520 939,2
1 601 286,0
1 621 152,0
3 371 152,0
областной бюджет
0,0
2 876,7
1 982,7
8 441,7
3 090,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
72 897,6
0,0
0,0
0,0
0,0
инициативные платежи
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 2
Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог
3
Основное мероприятие 1.3 "Повышение безопасности и развитие системы организации дорожного движения"
Всего, в том числе:
34 359,0
79 254,8
87 197,8
33 388,4
47 728,0
47 909,0
47 909,0
47 909,0
47 909,0
Создание условий предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий
КГО, МКУ г. Иркутска "Безопасный город"
бюджет города
34 359,0
79 254,8
87 197,8
33 311,4
47 728,0
47 909,0
47 909,0
47 909,0
47 909,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
65,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
инициативные платежи
0,0
0,0
0,0
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Транспорт"
Всего, в том числе:
456 161,0
519 870,0
765 192,1
1 083 018,5
617 770,0
541 416,0
540 456,0
516 431,0
444 356,0
x
x
бюджет города
454 961,0
518 910,0
764 232,1
1 082 058,5
616 810,0
540 456,0
540 456,0
516 431,0
444 356,0
областной бюджет
1 200,0
960,0
960,0
960,0
960,0
960,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
инициативные платежи
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 1.
Повышение качества организации транспортного обслуживания населения
4
Основное мероприятие 2.1 "Повышение уровня доступности и комфортности предоставления транспортных услуг населению"
Всего, в том числе:
456 161,0
519 870,0
765 192,1
1 083 018,5
617 770,0
541 416,0
540 456,0
516 431,0
444 356,0
Повышение доступности услуг и городского пассажирского транспорта, снижение уровня износа подвижного состава и инфраструктуры городского наземного электрического транспорта
КГО, КЭиСП
бюджет города
454 961,0
518 910,0
764 232,1
1 082 058,5
616 810,0
540 456,0
540 456,0
516 431,0
444 356,0
областной бюджет
1 200,0
960,0
960,0
960,0
960,0
960,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
инициативные платежи
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
------------------------------------------------------------------