Постановление администрации г. Иркутска от 28.03.2023 N 031-06-221/23 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие транспортной системы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2023 г. в„– 031-06-221/23

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"

Руководствуясь статьями 16, 17, 36, 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года в„– 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года в„– 031-06-313/9, администрация города Иркутска постановляет:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие транспортной системы", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 15 января 2020 года в„– 031-06-13/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 8 февраля 2023 года в„– 031-06-64/23, следующие изменения:
1) строку "Объемы финансирования Программы" Таблицы 1 "Паспорт муниципальной программы "Развитие транспортной системы" изложить в следующей редакции:

"
Объем финансирования Программы
Общий объем финансирования 32 744 210,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 3 840 941,0 тыс. рублей;
2021 год - 3 832 320,1 тыс. рублей;
2022 год - 4 190 249,9 тыс. рублей;
2023 год - 4 034 245,5 тыс. рублей;
2024 год - 3 967 246,7 тыс. рублей;
2025 год - 2 780 668,7 тыс. рублей;
2026 год - 2 809 643,7 тыс. рублей;
2027 год - 2 805 484,7 тыс. рублей;
2028 год - 4 483 409,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета города 27 118 030,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 2 619 741,0 тыс. рублей;
2021 год - 2 744 281,6 тыс. рублей;
2022 год - 3 075 228,9 тыс. рублей;
2023 год - 2 933 285,5 тыс. рублей;
2024 год - 2 866 286,7 тыс. рублей;
2025 год - 2 780 668,7 тыс. рублей;
2026 год - 2 809 643,7 тыс. рублей;
2027 год - 2 805 484,7 тыс. рублей;
2028 год - 4 483 409,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 3 557 018,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 171 200,0 тыс. рублей;
2021 год - 276 594,0 тыс. рублей;
2022 год - 907 304,1 тыс. рублей;
2023 год - 1 100 960,0 тыс. рублей.
2024 год - 1 100 960,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 2 069 161,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 1 050 000,0 тыс. рублей;
2021 год - 811 444,5 тыс. рублей;
2022 год - 207 716,9 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей.
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей.
";

2) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 2 "Паспорт подпрограммы "Безопасные и качественные автомобильные дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" изложить в следующей редакции:

"
Объем финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования 27 883 471,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 3 384 780,0 тыс. рублей;
2021 год - 3 312 450,1 тыс. рублей;
2022 год - 3 425 057,8 тыс. рублей;
2023 год - 3 495 555,5 тыс. рублей;
2024 год - 3 428 120,7 тыс. рублей;
2025 год - 2 240 212,7 тыс. рублей;
2026 год - 2 269 187,7 тыс. рублей;
2027 год - 2 289 053,7 тыс. рублей;
2028 год - 4 039 053,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета города 22 262 332,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 2 164 780,0 тыс. рублей;
2021 год - 2 225 371,6 тыс. рублей;
2022 год - 2 310 996,8 тыс. рублей;
2023 год - 2 395 555,5 тыс. рублей;
2024 год - 2 328 120,7 тыс. рублей;
2025 год - 2 240 212,7 тыс. рублей;
2026 год - 2 269 187,7 тыс. рублей;
2027 год - 2 289 053,7 тыс. рублей;
2028 год - 4 039 053,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 3 551 978,1 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации составляет:
2020 год - 170 000,0 тыс. рублей;
2021 год - 275 634,0 тыс. рублей;
2022 год - 906 344,1 тыс. рублей;
2023 год - 1 100 000,0 тыс. рублей;
2024 год - 1 100 000,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 2 069 161,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 1 050 000,0 тыс. рублей;
2021 год - 811 444,5 тыс. рублей;
2022 год - 207 716,9 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей.
";

4) Приложение 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Постановлению;
5) Приложение 2 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Постановлению.

2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 15 января 2020 года в„– 031-06-13/0 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы" информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.

3. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с Приложениями и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра - председателя Комитета городского обустройства администрации города Иркутска.

Мэр города Иркутска
Р.Н.БОЛОТОВ





Приложение 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 28 марта 2023 г. в„– 031-06-221/23

"Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие транспортной системы"

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование основного мероприятия
Финансирование, тыс. руб.
Ожидаемый результат
Участники Программы
Всего, по источникам финансирования
по годам реализации:
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
Всего, в том числе:
3 840 941,0
3 832 320,1
4 190 249,9
4 034 245,5
3 967 246,7
2 780 668,7
2 809 643,7
2 805 484,7
4 483 409,7
x
x
бюджет города
2 619 741,0
2 744 281,6
3 075 228,9
2 933 285,5
2 866 286,7
2 780 668,7
2 809 643,7
2 805 484,7
4 483 409,7
областной бюджет
171 200,0
276 594,0
907 304,1
1 100 960,0
1 100 960,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
1 050 000,0
811 444,5
207 716,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
Всего, в том числе:
3 384 780,0
3 312 450,1
3 425 057,8
3 495 555,5
3 428 120,7
2 240 212,7
2 269 187,7
2 289 053,7
4 039 053,7
x
x
бюджет города
2 164 780,0
2 225 371,6
2 310 996,8
2 395 555,5
2 328 120,7
2 240 212,7
2 269 187,7
2 289 053,7
4 039 053,7
областной бюджет
170 000,0
275 634,0
906 344,1
1 100 000,0
1 100 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
1 050 000,0
811 444,5
207 716,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 1

Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям
1
Основное мероприятие 1.1 "Муниципальный проект "Дорожная сеть"
Всего, в том числе:
1 726 174,2
1 584 694,4
1 747 999,6
1 878 199,2
1 807 492,7
676 025,7
619 992,7
619 992,7
619 992,7
Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог
КГО, КУМИ
бюджет города
506 174,2
500 492,6
635 921,3
778 199,2
707 492,7
676 025,7
619 992,7
619 992,7
619 992,7
областной бюджет
170 000,0
272 757,3
904 361,4
1 100 000,0
1 100 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
1 050 000,0
811 444,5
207 716,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"
Всего, в том числе:
1 624 246,8
1 648 500,9
1 589 860,4
1 597 126,3
1 572 900,0
1 516 278,0
1 601 286,0
1 621 152,0
3 371 152,0
Поддержание надлежащего технического состояния, улучшение параметров автомобильных дорог
КГО, КУМИ, МКУ г. Иркутска "Безопасный город"
бюджет города
1 624 246,8
1 645 624,2
1 587 877,7
1 597 126,3
1 572 900,0
1 516 278,0
1 601 286,0
1 621 152,0
3 371 152,0
областной бюджет
0,0
2 876,7
1 982,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 2

Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог
3
Основное мероприятие 1.3 "Повышение безопасности и развитие системы организации дорожного движения"
Всего, в том числе:
34 359,0
79 254,8
87 197,8
20 230,0
47 728,0
47 909,0
47 909,0
47 909,0
47 909,0
Создание условий предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий
КГО
бюджет города
34 359,0
79 254,8
87 197,8
20 230,0
47 728,0
47 909,0
47 909,0
47 909,0
47 909,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Транспорт"
Всего, в том числе:
456 161,0
519 870,0
765 192,1
538 690,0
539 126,0
540 456,0
540 456,0
516 431,0
444 356,0
x
x
бюджет города
454 961,0
518 910,0
764 232,1
537 730,0
538 166,0
540 456,0
540 456,0
516 431,0
444 356,0
областной бюджет
1 200,0
960,0
960,0
960,0
960,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 1.

Повышение качества организации транспортного обслуживания населения
4
Основное мероприятие 2.1 "Повышение уровня доступности и комфортности предоставления транспортных услуг населению"
Всего, в том числе:
456 161,0
519 870,0
765 192,1
538 690,0
539 126,0
540 456,0
540 456,0
516 431,0
444 356,0
Повышение доступности услуг и городского пассажирского транспорта, снижение уровня износа подвижного состава и инфраструктуры городского наземного электрического транспорта
КЭиСП
бюджет города
454 961,0
518 910,0
764 232,1
537 730,0
538 166,0
540 456,0
540 456,0
516 431,0
444 356,0
областной бюджет
1 200,0
960,0
960,0
960,0
960,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".

И.о. заместителя мэра - председателя
комитета городского обустройства
администрации города Иркутска
С.Ю.ГАВРИН





Приложение 2
к постановлению администрации
города Иркутска
от 28 марта 2023 г. в„– 031-06-221/23

"Приложение 2
к муниципальной программе "Развитие транспортной системы"

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
2019
Плановое значение целевого показателя
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 1 "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
Задача 1. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям
1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию
%
40,0
49,7
59,1
66,6
75,0
81,6
84,6
86,9
89,2
91,5
2.
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации
км
26
24,3
25,6
20,3
21,1
18,1
6,3
6,3
6,3
6,3
3.
Ввод законченных строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации
км
0
2
0,3
0,3
1,6
-
1,8
-
-
-
4.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию
%
45
45,4
47,8
50,1
52,0
52,7
53,5
54,0
54,5
54,9
Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог
5.
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Иркутска
%
100
90
80
60
58
53
48
45
38
35
6.
Количество доступных для инвалидов и маломобильных групп населения объектов пешеходных коммуникаций и парковочных мест, оборудованных в отчетном периоде
ед.
70
70
70
80
-
20
20
20
20
20
Подпрограмма 2 "Транспорт"
Задача 1. Повышение качества организации транспортного обслуживания населения
7.
Количество приобретенного подвижного состава в отчетном периоде
ед.
2
2
2
2
2
2
2
2
-
-
8.
Количество транспортных средств, находящихся в отчетном период в лизинге, используемых для перевозки населения
ед.
-
-
-
40
40
40
40
40
40
-
".

И.о. заместителя мэра - председателя
комитета городского обустройства
администрации города Иркутска
С.Ю.ГАВРИН


------------------------------------------------------------------