Постановление администрации г. Иркутска от 15.12.2023 N 031-06-898/23 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие транспортной системы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 2023 г. в„– 031-06-898/23

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"

Руководствуясь статьями 16, 17, 36, 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года в„– 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года в„– 031-06-313/9, администрация города Иркутска постановляет:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие транспортной системы", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 15 января 2020 года в„– 031-06-13/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 31 августа 2023 года в„– 031-06-627/23, следующие изменения:
1) строку "Объемы финансирования Программы" Таблицы 1 "Паспорт муниципальной программы "Развитие транспортной системы" изложить в следующей редакции:

"
Объем финансирования Программы
Общий объем финансирования 33 936 614,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 3 840 941,0 тыс. рублей;
2021 год - 3 832 320,1 тыс. рублей;
2022 год - 4 190 249,9 тыс. рублей;
2023 год - 5 138 716,4 тыс. рублей;
2024 год - 4 049 559,4 тыс. рублей;
2025 год - 2 786 289,9 тыс. рублей;
2026 год - 2 809 643,7 тыс. рублей;
2027 год - 2 805 484,7 тыс. рублей;
2028 год - 4 483 409,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета города 28 015 237,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 2 619 741,0 тыс. рублей;
2021 год - 2 744 281,6 тыс. рублей;
2022 год - 3 075 228,9 тыс. рублей;
2023 год - 3 819 506,5 тыс. рублей;
2024 год - 2 872 611,8 тыс. рублей;
2025 год - 2 785 329,9 тыс. рублей;
2026 год - 2 809 643,7 тыс. рублей;
2027 год - 2 805 484,7 тыс. рублей;
2028 год - 4 483 409,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 3 653 581,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 171 200,0 тыс. рублей;
2021 год - 276 594,0 тыс. рублей;
2022 год - 907 304,1 тыс. рублей;
2023 год - 1 193 473,8 тыс. рублей.
2024 год - 1 104 050,0 тыс. рублей;
2025 год - 960,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 2 267 783,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 1 050 000,0 тыс. рублей;
2021 год - 811 444,5 тыс. рублей;
2022 год - 207 716,9 тыс. рублей;
2023 год - 125 724,1 тыс. рублей;
2024 год - 72 897,6 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей.
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств инициативных платежей 12,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 12,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей
";

2) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 2 "Паспорт подпрограммы "Безопасные и качественные автомобильные дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" изложить в следующей редакции:

"
Объем финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования 28 517 189,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 3 384 780,0 тыс. рублей;
2021 год - 3 312 450,1 тыс. рублей;
2022 год - 3 425 057,8 тыс. рублей;
2023 год - 4 120 942,9 тыс. рублей;
2024 год - 3 431 789,4 тыс. рублей;
2025 год - 2 244 873,9 тыс. рублей;
2026 год - 2 269 187,7 тыс. рублей;
2027 год - 2 289 053,7 тыс. рублей;
2028 год - 4 039 053,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета города 22 601 812,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 2 164 780,0 тыс. рублей;
2021 год - 2 225 371,6 тыс. рублей;
2022 год - 2 310 996,8 тыс. рублей;
2023 год - 2 802 693,0 тыс. рублей;
2024 год - 2 255 801,8 тыс. рублей;
2025 год - 2 244 873,9 тыс. рублей;
2026 год - 2 269 187,7 тыс. рублей;
2027 год - 2 289 053,7 тыс. рублей;
2028 год - 4 039 053,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 3 647 581,9 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации составляет:
2020 год - 170 000,0 тыс. рублей;
2021 год - 275 634,0 тыс. рублей;
2022 год - 906 344,1 тыс. рублей;
2023 год - 1 192 513,8 тыс. рублей;
2024 год - 1 103 090,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 2 267 783,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 1 050 000,0 тыс. рублей;
2021 год - 811 444,5 тыс. рублей;
2022 год - 207 716,9 тыс. рублей;
2023 год - 125 724,1 тыс. рублей;
2024 год - 72 897,6 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств инициативных платежей 12,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 12,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей
";

3) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 3 "Паспорт подпрограммы "Транспорт" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" изложить в следующей редакции:

"
Объем финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования 5 419 425,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 456 161,0 тыс. рублей;
2021 год - 519 870,0 тыс. рублей;
2022 год - 765 192,1 тыс. рублей;
2023 год - 1 017 773,5 тыс. рублей;
2024 год - 617 770,0 тыс. рублей;
2025 год - 541 416,0 тыс. рублей;
2026 год - 540 456,0 тыс. рублей;
2027 год - 516 431,0 тыс. рублей;
2028 год - 444 356,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета города 5 413 425,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 454 961,0 тыс. рублей;
2021 год - 518 910,0 тыс. рублей;
2022 год - 764 232,1 тыс. рублей;
2023 год - 1 016 813,5 тыс. рублей;
2024 год - 616 810,0 тыс. рублей;
2025 год - 540 456,0 тыс. рублей.
2026 год - 540 456,0 тыс. рублей;
2027 год - 516 431,0 тыс. рублей;
2028 год - 444 356,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 6 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 1 200,0 тыс. рублей;
2021 год - 960,0 тыс. рублей.
2022 год - 960,0 тыс. рублей.
2023 год - 960,0 тыс. рублей.
2024 год - 960,0 тыс. рублей;
2025 год - 960,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств инициативных платежей 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей
";

4) Приложение 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Постановлению.
5) Приложение 2 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Постановлению.

2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 15 января 2020 года в„– 031-06-13/0 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы" информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.

3. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с Приложениями в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.

Мэр города Иркутска
Р.Н.БОЛОТОВ





Приложение 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 15 декабря 2023 г. в„– 031-06-898/23

"Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы"

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование основного мероприятия
Финансирование, тыс. руб.
Ожидаемый результат
Участники Программы
Всего, по источникам финансирования
по годам реализации:
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
Всего, в том числе:
3 840 941,0
3 832 320,1
4 190 249,9
5 138 716,4
4 049 559,4
2 786 289,9
2 809 643,7
2 805 484,7
4 483 409,7
x
x
бюджет города
2 619 741,0
2 744 281,6
3 075 228,9
3 819 506,5
2 872 611,8
2 785 329,9
2 809 643,7
2 805 484,7
4 483 409,7
областной бюджет
171 200,0
276 594,0
907 304,1
1 193 473,8
1 104 050,0
960,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
1 050 000,0
811 444,5
207 716,9
125 724,1
72 897,6
0,0
0,0
0,0
0,0
инициативные платежи
0,0
0,0
0,0
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
Всего, в том числе:
3 384 780,0
3 312 450,1
3 425 057,8
4 120 942,9
3 431 789,4
2 244 873,9
2 269 187,7
2 289 053,7
4 039 053,7
x
x
бюджет города
2 164 780,0
2 225 371,6
2 310 996,8
2 802 693,0
2 255 801,8
2 244 873,9
2 269 187,7
2 289 053,7
4 039 053,7
областной бюджет
170 000,0
275 634,0
906 344,1
1 192 513,8
1 103 090,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
1 050 000,0
811 444,5
207 716,9
125 724,1
72 897,6
0,0
0,0
0,0
0,0
инициативные платежи
0,0
0,0
0,0
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 1

Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям
1
Основное мероприятие 1.1 "Муниципальный проект "Дорожная сеть"
Всего, в том числе:
1 726 174,2
1 584 694,4
1 747 999,6
2 052 135,5
2 041 492,7
746 025,7
619 992,7
619 992,7
619 992,7
Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог
КГО, КУМИ, МКУ г. Иркутска "Проектный офис дорожной деятельности города Иркутска
бюджет города
506 174,2
500 492,6
635 921,3
742 404,3
941 492,7
746 025,7
619 992,7
619 992,7
619 992,7
областной бюджет
170 000,0
272 757,3
904 361,4
1 184 007,1
1 100 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
1 050 000,0
811 444,5
207 716,9
125 724,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
инициативные платежи
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"
Всего, в том числе:
1 624 246,8
1 648 500,9
1 589 860,4
2 027 028,3
1 342 568,7
1 450 939,2
1 601 286,0
1 621 152,0
3 371 152,0
Поддержание надлежащего технического состояния, улучшение параметров автомобильных дорог
КГО, КУМИ, КЭиСП, МКУ г. Иркутска "Безопасный город", МКУ г. Иркутска "Проектный офис дорожной деятельности города Иркутска
бюджет города
1 624 246,8
1 645 624,2
1 587 877,7
2 018 586,6
1 266 581,1
1 450 939,2
1 601 286,0
1 621 152,0
3 371 152,0
областной бюджет
0,0
2 876,7
1 982,7
8 441,7
3 090,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
72 897,6
0,0
0,0
0,0
0,0
инициативные платежи
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 2

Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог
3
Основное мероприятие 1.3 "Повышение безопасности и развитие системы организации дорожного движения"
Всего, в том числе:
34 359,0
79 254,8
87 197,8
41 779,2
47 728,0
47 909,0
47 909,0
47 909,0
47 909,0
Создание условий предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий
КГО, МКУ г. Иркутска "Безопасный город"
бюджет города
34 359,0
79 254,8
87 197,8
41 702,2
47 728,0
47 909,0
47 909,0
47 909,0
47 909,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
65,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
инициативные платежи
0,0
0,0
0,0
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Транспорт"
Всего, в том числе:
456 161,0
519 870,0
765 192,1
1 017 773,4
617 770,0
541 416,0
540 456,0
516 431,0
444 356,0
x
x
бюджет города
454 961,0
518 910,0
764 232,1
1 016 813,4
616 810,0
540 456,0
540 456,0
516 431,0
444 356,0
областной бюджет
1 200,0
960,0
960,0
960,0
960,0
960,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
инициативные платежи
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 1.

Повышение качества организации транспортного обслуживания населения
4
Основное мероприятие 2.1 "Повышение уровня доступности и комфортности предоставления транспортных услуг населению"
Всего, в том числе:
456 161,0
519 870,0
765 192,1
1 017 773,5
617 770,0
541 416,0
540 456,0
516 431,0
444 356,0
Повышение доступности услуг и городского пассажирского транспорта, снижение уровня износа подвижного состава и инфраструктуры городского наземного электрического транспорта
КГО, КЭиСП
бюджет города
454 961,0
518 910,0
764 232,1
1 016 813,5
616 810,0
540 456,0
540 456,0
516 431,0
444 356,0
областной бюджет
1 200,0
960,0
960,0
960,0
960,0
960,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
инициативные платежи
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
"

Заместитель мэра - председатель
комитета городского обустройства
администрации города Иркутска
С.С.ЧЕРТКОВ





Приложение 2
к постановлению администрации
города Иркутска
от 15 декабря 2023 г. в„– 031-06-898/23

"Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы"

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
2019
Плановое значение целевого показателя
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 1 "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
Задача 1. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям
1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию
%
40,0
49,7
59,1
66,6
75,0
81,6
84,6
86,9
89,2
91,5
2.
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации
км
26
24,3
25,6
20,3
21,0
18,1
6,4
6,3
6,3
6,3
3.
Ввод законченных строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации
км
0
2
0,3
0,3
1,6
-
-
-
-
-
4.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию
%
45
45,4
47,8
50,1
52,3
52,7
53,5
54,0
54,5
54,9
Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог
5.
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Иркутска
%
100
90
80
60
58
53
48
45
38
35
6.
Количество доступных для инвалидов и маломобильных групп населения объектов пешеходных коммуникаций и парковочных мест, оборудованных в отчетном периоде
ед.
70
70
70
80
-
20
20
20
20
20
Подпрограмма 2 "Транспорт"
Задача 1. Повышение качества организации транспортного обслуживания населения
7.
Количество приобретенного подвижного состава в отчетном периоде
ед.
2
2
2
2
2
2
2
2
-
-
8.
Количество транспортных средств, находящихся в отчетном период в лизинге, используемых для перевозки населения
ед.
-
-
-
40
40
40
40
40
40
-
".

Заместитель мэра - председатель
комитета городского обустройства
администрации города Иркутска
С.С.ЧЕРТКОВ


------------------------------------------------------------------