Постановление администрации МО г. Братска от 20.11.2023 N 3547 "О внесении изменений в муниципальную программу города Братска "Муниципальные финансы" на 2020 - 2025 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования города Братска от 07.11.2017 N 1708"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 ноября 2023 г. в„– 3547

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА
БРАТСКА "МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ" НА 2020 - 2025 ГОДЫ,
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА ОТ 07.11.2017 в„– 1708

В связи с необходимостью корректировки муниципальной программы города Братска "Муниципальные финансы" на 2020 - 2025 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Братска от 07.11.2017 в„– 1708, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 в„– 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Братска, утвержденным постановлением администрации муниципального образования города Братска от 23.07.2013 в„– 1958, руководствуясь статьями 8, 38, 43, 57, 59 Устава муниципального образования города Братска, администрация муниципального образования города Братска постановляет:

1. Внести в муниципальную программу города Братска "Муниципальные финансы" на 2020 - 2025 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования города Братска от 07.11.2017 в„– 1708 "Об утверждении муниципальной программы города Братска "Муниципальные финансы" на 2020 - 2025 годы", следующие изменения:
1) графу 3 строки 9 главы 1 изложить в следующей редакции:

"
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Братска и за счет средств бюджета Иркутской области.
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 147 507,8 тыс. руб., в том числе:
1) по подпрограммам:
а) подпрограмма 1 "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета города" - 649 075,0 тыс. руб.;
б) подпрограмма 2 "Развитие мер по повышению эффективности управления муниципальными финансами" - 45 203,6 тыс. руб.;
в) подпрограмма 3 "Развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами" - 54 025,5 тыс. руб.;
г) подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" - 399 203,7 тыс. руб.;
2) по годам реализации:
а) 2020 год - 127 022,7 тыс. руб.;
б) 2021 год - 135 277,9 тыс. руб.;
в) 2022 год - 163 651,7 тыс. руб.;
г) 2023 год - 218 825,7 тыс. руб.;
д) 2024 год - 248 255,9 тыс. руб.;
е) 2025 год - 254 473,9 тыс. руб.;
3) по источникам финансирования:
а) бюджет города Братска - 1 093 676,9 тыс. руб.;
б) бюджет Иркутской области - 53 830,9 тыс. руб.
";

2) в главе 4:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования составляет 1 147 507,8 тыс. руб.";
б) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1

Объем и источники финансирования муниципальной программы

N
п/п
Источник финансирования муниципальной программы
Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.
за весь период реализации
в том числе по годам
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Муниципальная программа "Муниципальные финансы"
1.1.
Всего,
в том числе:
1 147 507,8
127 022,7
135 277,9
163 651,7
218 825,7
248 255,9
254 473,9
1.2.
бюджет города Братска
1 093 676,9
120 549,4
123 920,0
151 024,7
209 927,0
241 018,9
247 236,9
1.3.
бюджет Иркутской области
53 830,9
6 473,3
11 357,9
12 627,0
8 898,7
7 237,0
7 237,0
2.
Подпрограмма 1 "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета города"
2.1.
бюджет города Братска
649 075,0
40 595,0
55 645,0
85 116,2
125 894,8
168 732,0
173 092,0
3.
Подпрограмма 2 "Развитие мер по повышению эффективности управления муниципальными финансами"
3.1.
Всего, в том числе:
45 203,6
24 472,2
8 479,4
995,3
3 734,9
4 319,2
3 202,6
3.2.
бюджет города Братска
44 903,6
24 472,2
8 179,4
995,3
3 734,9
4 319,2
3 202,6
3.3.
бюджет Иркутской области
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Подпрограмма 3 "Развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами"
4.1.
бюджет города Братска
54 025,5
8 795,1
7 813,8
8 021,3
7 872,3
9 715,7
11 807,3
5.
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
5.1.
Всего, в том числе:
399 203,7
53 160,4
63 339,7
69 518,9
81 323,7
65 489,0
66 372,0
5.2.
бюджет города Братска
345 672,8
46 687,1
52 281,8
56 891,9
72 425,0
58 252,0
59 135,0
5.3.
бюджет Иркутской области
53 530,9
6 473,3
11 057,9
12 627,0
8 898,7
7 237,0
7 237,0
";

3) в графе 8 строки 2 таблицы 2 главы 5 цифры "12,2" заменить цифрами "13,2";
4) приложение 1 изложить в новой редакции (приложение в„– 1 к настоящему постановлению);
5) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение в„– 2 к настоящему постановлению);
6) приложение 4 изложить в новой редакции (приложение в„– 3 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Братска.

Мэр города Братска
С.В.СЕРЕБРЕННИКОВ





Приложение в„– 1
к постановлению администрации
муниципального образования
города Братска
от 20 ноября 2023 г. в„– 3547

Приложение 1
к муниципальной программе города Братска
"Муниципальные финансы" на 2020 - 2025 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 "ДОЛГОСРОЧНАЯ
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ БЮДЖЕТА ГОРОДА"

в„– п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники)
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Показатель результативности подпрограммы
за весь период реализации
в том числе по годам
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Цель. Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города
1.1.
Задача 1. Повышение качества управления доходными источниками
1.1.1.
Основное мероприятие 1.1. Увеличение доходов бюджета города
КФ
ГБ
285,0
45,0
45,0
45,0
50,0
50,0
50,0
Рост налоговых и неналоговых доходов бюджета города
1.1.1.1.
Мероприятие 1.1.1. Повышение качества планирования доходных источников
КФ
ГБ
285,0
45,0
45,0
45,0
50,0
50,0
50,0

1.1.1.2.
Мероприятие 1.1.2. Проведение мероприятий по мониторингу и оценке эффективности налоговых расходов
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.2.
Итого по задаче 1:
ГБ
285,0
45,0
45,0
45,0
50,0
50,0
50,0

1.3.
Задача 2. Снижение объема муниципального долга и расходов на его обслуживание
1.3.1.
Основное мероприятие 2.1. Управление муниципальным долгом
КФ
ГБ
648 790,0
40 550,0
55 600,0
85 071,2
125 844,8
168 682,0
173 042,0
Годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию долга к доходам бюджета города
1.3.1.1.
Мероприятие 2.1.1. Снижение размера муниципального долга и расходов на его обслуживание
КФ
ГБ
644 590,0
40 000,0
55 050,0
84 521,2
125 294,8
167 682,0
172 042,0

1.3.1.2.
Мероприятие 2.1.2. Обеспечение равномерного распределения погашения долговых обязательств по годам
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.3.1.3.
Мероприятие 2.1.3. Улучшение структуры муниципального долга
КФ
ГБ
4 200,0
550,0
550,0
550,0
550,0
1 000,0
1 000,0

1.4.
Итого по задаче 2:
ГБ
648 790,0
40 550,0
55 600,0
85 071,2
125 844,8
168 682,0
173 042,0

1.5.
Задача 3. Достижение соответствия расходных обязательств источникам обеспечения бюджета города в долгосрочном периоде
1.5.1.
Основное мероприятие 3.1. Снижение дефицита бюджета города
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дефицит местного бюджета от общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений
1.5.1.1.
Мероприятие 3.1.1. Установление ограничений динамики общего объема бюджетных расходов
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.5.1.2.
Мероприятие 3.1.2. Поддержание установленного бюджетным прогнозом уровня дефицита в течение всего периода экономического цикла бюджетного прогноза
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.6.
Итого по задаче 3:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.7.
Задача 4. Выявление и предупреждение бюджетных рисков в долгосрочной перспективе
1.7.1.
Основное мероприятие 4.1. Внедрение риск-ориентированного прогнозирования в целях стратегического бюджетного планирования
КФ
ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Исполнение расходных обязательств муниципального образования
1.7.1.1.
Мероприятие 4.1.1. Формирование и актуализация бюджетного прогноза с учетом бюджетных рисков
КФ
ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.7.1.2.
Мероприятие 4.1.2. Разработка направлений минимизации муниципальных бюджетных рисков
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.8.
Итого по задаче 4:
ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.9.
Итого по подпрограмме
649 075,0
40 595,0
55 645,0
85 116,2
125 894,8
168 732,0
173 092,0

1.9.1.
в том числе по источникам финансирования
1.9.1.1.
бюджет города
649 075,0
40 595,0
55 645,0
85 116,2
125 894,8
168 732,0
173 092,0

1.9.2.
в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям:
1.9.2.1.
ответственный исполнитель КФ
ГБ
649 075,0
40 595,0
55 645,0
85 116,2
125 894,8
168 732,0
173 092,0

1.10.
Справочно: инвестиционные расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.11.
Справочно: публичные нормативные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


Список сокращений, используемых в приложении 1
к муниципальной программе:

ГБ, бюджет города - бюджет города Братска;
КФ - комитет финансов администрации города Братска;
Муниципальное образование - муниципальное образование города Братска.

Председатель комитета финансов
Т.Е.АЛЕКСЕЕВА





Приложение в„– 2
к постановлению администрации
муниципального образования
города Братска
от 20 ноября 2023 г. в„– 3547

Приложение 2
к муниципальной программе города Братска
"Муниципальные финансы" на 2020 - 2025 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
"РАЗВИТИЕ МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ"

в„– п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники)
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Показатель результативности подпрограммы
за весь период реализации
в том числе по годам
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Цель. Повышение эффективности управления муниципальными финансами
1.1.
Задача 1. Повышение эффективности программно-целевого планирования
1.1.1.
Основное мероприятие 1.1. Приоритизация бюджетных ресурсов на обеспечение потребностей граждан и общества в муниципальных услугах с учетом принципов эффективности и результативности
КФ
Всего
36 909,5
23 731,7
7 073,8
72,2
2 100,0
2 529,2
1 402,6
1. Доля муниципальных программ, признанных эффективными.
2. Удельный вес инвестиционных расходов и расходов на капитальный ремонт в общем объеме бюджета города
ГБ
36 651,1
23 731,7
6 815,4
72,2
2 100,0
2 529,2
1 402,6
ОБ
258,4
0,0
258,4
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.1.
Мероприятие 1.1.1. Внедрение проектного управления в механизм программно-целевого планирования бюджета города
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.1.1.2.
Мероприятие 1.1.2. Разработка комплекса мер по повышению эффективности бюджетных расходов
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.1.1.3.
Мероприятие 1.1.3. Обеспечение социально значимых расходных обязательств
Всего
Всего
36 909,5
23 731,7
7 073,8
72,2
2 100,0
2 529,2
1 402,6

ГБ
36 651,1
23 731,7
6 815,4
72,2
2 100,0
2 529,2
1 402,6

ОБ
258,4
0,0
258,4
0,0
0,0
0,0
0,0

КФ
Всего
4 326,4
0,0
0,0
0,0
394,6
2 529,2
1 402,6

ГБ
4 326,4
0,0
0,0
0,0
394,6
2 529,2
1 402,6

ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ДК
ГБ
9 917,3
9 917,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ДФКиС
ГБ
2 521,7
2 030,7
491,0
0,0
0,0
0,0
0,0

УЦР
ГБ
321,5
198,7
122,8
0,0
0,0
0,0
0,0

УПР
ГБ
2 892,5
850,2
2 042,3
0,0
0,0
0,0
0,0

УПбР
ГБ
36,5
36,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

КГС
ГБ
11 013,9
7 699,3
3 314,6
0,0
0,0
0,0
0,0

Администрация
ГБ
4 915,9
2 999,0
844,7
72,2
1 000,0
0,0
0,0

Дума
Всего
963,8
0,0
258,4
0,0
705,4
0,0
0,0

ГБ
705,4
0,0
0,0
0,0
705,4
0,0
0,0

ОБ
258,4
0,0
258,4
0,0
0,0
0,0
0,0

1.1.1.4.
Мероприятие 1.1.4. Оптимизация действующих и принимаемых расходных обязательств с учетом проведения юридического и финансового анализа на предмет их эффективности и социально-экономического эффекта
КФ
ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.2.
Итого по задаче 1:
Всего
36 909,5
23 731,7
7 073,8
72,2
2 100,0
2 529,2
1 402,6

ГБ
36 651,1
23 731,7
6 815,4
72,2
2 100,0
2 529,2
1 402,6

ОБ
258,4
0,0
258,4
0,0
0,0
0,0
0,0

1.3.
Задача 2. Повышение качества исполнения расходов бюджета города

1.3.1.
Основное мероприятие 2.1. Создание условий для повышения эффективности финансового управления
КФ
ГБ
6 336,0
470,1
747,7
743,2
1 455,0
1 460,0
1460,0
1. Среднее значение уровня качества финансового менеджмента ГАБС города Братска.
2. Достоверность годовой отчетности об исполнении бюджета города.
3. Средний индекс качества финансового менеджмента ГАБС
1.3.1.1.
Мероприятие 2.1.1. Повышение качества финансового менеджмента
Всего
ГБ
4 476,0
300,0
686,0
550,0
980,0
980,0
980,0

КФ
ГБ
2 201,1
50,0
102,9
0,0
88,2
980,0
980,0

КО
ГБ
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ДК
ГБ
474,2
50,0
102,9
115,5
205,8
0,0
0,0

ДФКиС
ГБ
757,0
50,0
171,5
192,5
343,0
0,0
0,0

Администрация
ГБ
302,8
20,0
68,6
77,0
137,2
0,0
0,0

УПР
ГБ
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Дума
ГБ
315,1
50,0
68,6
49,5
147,0
0,0
0,0

КСП
ГБ
293,3
30,0
171,5
33,0
58,8
0,0
0,0

КУМИ
ГБ
82,5
0,0
0,0
82,5
0,0
0,0
0,0

1.3.1.2.
Мероприятие 2.1.2. Содействие организации главными администраторами бюджетных средств результативного внутреннего финансового аудита
КФ
ГБ
85,0
0,0
0,0
0,0
25,0
30,0
30,0

1.3.1.3.
Мероприятие 2.1.3. Повышение качества бюджетного учета и бюджетной отчетности
Всего
ГБ
1 775,0
170,1
61,7
193,2
450,0
450,0
450,0

КФ
ГБ
1 647,0
58,9
44,9
193,2
450,0
450,0
450,0

КО
ГБ
71,2
71,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Администрация
ГБ
40,0
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ДК
ГБ
8,4
0,0
8,4
0,0
0,0
0,0
0,0

Дума
ГБ
8,4
0,0
8,4
0,0
0,0
0,0
0,0

1.4.
Итого по задаче 2:
ГБ
6 336,0
470,1
747,7
743,2
1 455,0
1 460,0
1 460,0

1.5.
Задача 3. Обеспечение прозрачности и ритмичности исполнения бюджета города
1.5.1.
Основное мероприятие 3.1. Развитие системы казначейского исполнения бюджета и кассового обслуживания учреждений
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Коэффициент ритмичности исполнения по расходам бюджета города.
2. Количество ГРБС, перешедших на полный электронный документооборот с применением электронной цифровой подписи.
3. Ликвидность единого счета бюджета города.
4. Уровень просроченной кредиторской задолженности
1.5.1.1.
Мероприятие 3.1.1. Переход на электронный документооборот с применением ЭЦП
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.5.1.2.
Мероприятие 3.1.2. Обеспечение ликвидности единого счета бюджета города
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.5.1.3.
Мероприятие 3.1.3. Мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.6.
Итого по задаче 3:
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.7.
Задача 4. Привлечение граждан к непосредственному участию в определении приоритетов расходования бюджетных средств
1.7.1.
Основное мероприятие 4.1. Повышение открытости управления общественными финансами через инструменты инициативного бюджетирования
КФ
Всего
1 958,1
270,4
657,9
179,9
179,9
330,0
340,0
1. Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования.
2. Доля средств бюджета города Братска, направленных на реализацию проектов инициативного бюджетирования
ГБ
1 916,5
270,4
616,3
179,9
179,9
330,0
340,0
ОБ
41,6
0,0
41,6
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7.1.1.
Мероприятие 4.1.1. Повышение открытости и прозрачности бюджетных данных
Всего
ГБ, ОБ
1 958,1
270,4
657,9
179,9
179,9
330,0
340,0

КФ
Всего
1 035,0
90,3
394,9
59,9
59,9
210,0
220,0

ГБ
993,4
90,3
353,3
59,9
59,9
210,0
220,0

ОБ
41,6
0,0
41,6
0,0
0,0
0,0
0,0

Администрация
ГБ
923,1
180,1
263,0
120,0
120,0
120,0
120,0

1.7.1.2.
Мероприятие 4.1.2. Повышение бюджетной и налоговой грамотности населения и обеспечение обратной связи с населением
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.7.1.3.
Мероприятие 4.1.3. Развитие механизмов инициативного бюджетирования путем максимального вовлечения граждан в решение вопросов местного значения
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.8.
Итого по задаче 4:
Всего
1 958,1
270,4
657,9
179,9
179,9
330,0
340,0

ГБ
1 916,5
270,4
616,3
179,9
179,9
330,0
340,0

ОБ
41,6
0,0
41,6
0,0
0,0
0,0
0,0

1.9.
Итого по подпрограмме
ГБ
45 203,6
24 472,2
8 479,4
995,3
3 734,9
4 319,2
3 202,6

1.9.1.
в том числе по источникам финансирования:

1.9.1.1.
бюджет города Братска
44 903,6
24 472,2
8 179,4
995,3
3 734,9
4 319,2
3 202,6

1.9.1.2.
бюджет Иркутской области
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.9.2.
в том числе по ответственным исполнителям и соисполнителям:

1.9.2.1.
соисполнитель
1. Администрация
ГБ
6 181,8
3 239,1
1 176,3
269,2
1 257,2
120,0
120,0

1.9.2.2.
ответственный исполнитель
2. КФ
Всего
9 294,5
199,2
542,7
253,1
1 017,7
4 199,2
3 082,6

ГБ
9 252,9
199,2
501,1
253,1
1 017,7
4 199,2
3 082,6

ОБ
41,6
0,0
41,6
0,0
0,0
0,0
0,0

1.9.2.3.
соисполнитель
3. КО
ГБ
101,2
101,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.9.2.4.
соисполнитель
4. ДК
ГБ
10 399,9
9 967,3
111,3
115,5
205,8
0,0
0,0

1.9.2.5.
соисполнитель
5. ДФКиС
ГБ
3 278,7
2 080,7
662,5
192,5
343,0
0,0
0,0

1.9.2.6.
соисполнитель
6. КГС
ГБ
11 013,9
7 699,3
3 314,6
0,0
0,0
0,0
0,0

1.9.2.7.
соисполнитель
7. УЦР
ГБ
321,5
198,7
122,8
0,0
0,0
0,0
0,0

1.9.2.8.
соисполнитель
8. УПР
ГБ
2 912,5
870,2
2 042,3
0,0
0,0
0,0
0,0

1.9.2.9.
соисполнитель
9. УПбР
ГБ
36,5
36,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.9.2.10.
соисполнитель
10. Дума
Всего
1 287,3
50,0
335,4
49,5
852,4
0,0
0,0

ГБ
1 028,9
50,0
77,0
49,5
852,4
0,0
0,0

ОБ
258,4
0,0
258,4
0,0
0,0
0,0
0,0

1.9.2.11.
соисполнитель
11. КСП
ГБ
293,3
30,0
171,5
33,0
58,8
0,0
0,0

1.9.2.12.
соисполнитель
12. КУМИ
ГБ
82,5
0,0
0,0
82,5
0,0
0,0
0,0

1.10.
Справочно: инвестиционные расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.11.
Справочно: публичные нормативные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


Список сокращений, используемых в приложении 2
к муниципальной программе:

Администрация - администрация муниципального образования города Братска;
ГБ - бюджет города Братска;
ДК - департамент культуры администрации города Братска;
КО - комитет по образованию администрации города Братска;
Дума - Дума муниципального образования города Братска;
ДФКиС - департамент физической культуры и спорта администрации города Братска;
КГС - комитет по градостроительству администрации города Братска;
КЖКХ - комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Братска;
КСП - контрольно-счетная палата муниципального образования города Братска;
КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска;
УПР - управление по Падунскому району администрации города Братска;
УПбР - управление по Правобережному району администрации города Братска;
УЦР - управление по Центральному району администрации города Братска;
КФ - комитет финансов администрации города Братска;
КЭР - комитет экономического развития администрации города Братска;
ЭЦП - электронная цифровая подпись.

Председатель комитета финансов
Т.Е.АЛЕКСЕЕВА





Приложение в„– 3
к постановлению администрации
муниципального образования
города Братска
от 20 ноября 2023 г. в„– 3547

Приложение 4
к муниципальной программе города Братска
"Муниципальные финансы" на 2020 - 2025 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

в„– п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники)
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Показатель результативности подпрограммы
за весь период реализации
в том числе по годам
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Цель. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирование и исполнение бюджета города
1.1.
Задача. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
1.1.1.
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективной и ответственной реализации программы
КФ
Всего
399 203,7
53 160,4
63 339,7
69 518,9
81 323,7
65 489,0
66 372,0
Уровень достижения значений показателей результативности
ГБ
345 672,8
46 687,1
52 281,8
56 891,9
72 425,0
58 252,0
59 135,0
ОБ
53 530,9
6 473,3
11 057,9
12 627,0
8 898,7
7 237,0
7 237,0
1.1.1.1.
Мероприятие 1.1.1. Финансовое обеспечение выполнения функций
КФ
Всего
398 652,1
53 060,4
63 259,0
69 438,0
81 233,7
65 389,0
66 272,0

ГБ
345 121,2
46 587,1
52 201,1
56 811,0
72 335,0
58 152,0
59 035,0

ОБ
53 530,9
6 473,3
11 057,9
12 627,0
8 898,7
7 237,0
7 237,0

Администрация (МКУ "ЦРДиМТО")
ГБ
551,6
100,0
80,7
80,9
90,0
100,0
100,0

1.2.
Итого по задаче:
Всего
399 203,7
53 160,4
63 339,7
69 518,9
81 323,7
65 489,0
66 372,0

ГБ
345 672,8
46 687,1
52 281,8
56 891,9
72 425,0
58 252,0
59 135,0

ОБ
53 530,9
6 473,3
11 057,9
12 627,0
8 898,7
7 237,0
7 237,0

1.3.
Итого по подпрограмме
399 203,7
53 160,4
63 339,7
69 518,9
81 323,7
65 489,0
66 372,0

1.3.1.
в том числе по источникам финансирования:

1.3.1.1.
бюджет города Братска
345 672,8
46 687,1
52 281,8
56 891,9
72 425,0
58 252,0
59 135,0

бюджет Иркутской области
53 530,9
6 473,3
11 057,9
12 627,0
8 898,7
7 237,0
7 237,0

1.3.2.
в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям:

1.3.2.1.
соисполнитель
1. Администрация
ГБ
551,6
100,0
80,7
80,9
90,0
100,0
100,0

1.3.2.2.
ответственный исполнитель
2. КФ
Всего
398 652,1
53 060,4
63 259,0
69 438,0
81 233,7
65 389,0
66 272,0

ГБ
345 121,2
46 587,1
52 201,1
56 811,0
72 335,0
58 152,0
59 035,0

ОБ
53 530,9
6 473,3
11 057,9
12 627,0
8 898,7
7 237,0
7 237,0

1.4.
Справочно: инвестиционные расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.5.
Справочно: публичные нормативные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


Список сокращений, используемых в приложении 4
к муниципальной программе:

Администрация - администрация муниципального образования города Братска;
ГБ - бюджет города Братска;
ОБ - бюджет Иркутской области;
КФ - комитет финансов администрации города Братска;
МКУ "ЦРДиМТО" - муниципальное казенное учреждение "Центр регистрации документов и материально-технического обеспечения" муниципального образования города Братска.

Председатель комитета финансов
Т.Е.АЛЕКСЕЕВА


------------------------------------------------------------------