По датам
Полезное
Выборки
Постановление администрации МО г. Братска от 31.03.2023 N 526 "О внесении изменений в муниципальную программу города Братска "Образование" на 2020 - 2025 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования города Братска от 08.11.2017 N 1729"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2023 г. в„– 526
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА
БРАТСКА "ОБРАЗОВАНИЕ" НА 2020 - 2025 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА БРАТСКА ОТ 08.11.2017 в„– 1729
В связи с необходимостью корректировки муниципальной программы города Братска "Образование" на 2020 - 2025 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Братска от 08.11.2017 в„– 1729, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 в„– 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Братска, утвержденным постановлением администрации муниципального образования города Братска от 23.07.2013 в„– 1958, руководствуясь статьями 8, 38, 43, 57 Устава муниципального образования города Братска, администрация муниципального образования города Братска постановляет:
Внести в муниципальную программу города Братска "Образование" на 2020 - 2025 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования города Братска от 08.11.2017 в„– 1729 "Об утверждении муниципальной программы города Братска "Образование" на 2020 - 2025 годы", следующие изменения:
графу 3 строки 9 главы 1 изложить в следующей редакции:
"
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 33 851 578,3 тыс. руб., в том числе:
1) по подпрограммам:
а) подпрограмма "Дошкольное образование" - 14 721 718,9 тыс. руб.;
б) подпрограмма "Школьное образование" - 16 659 758,7 тыс. руб.;
в) подпрограмма "Дополнительное образование детей в сфере образования" - 1 253 165,5 тыс. руб.;
г) подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей" - 207 840,7 тыс. руб.;
д) подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" - 1 009 094,5 тыс. руб.;
2) по годам реализации:
а) 2020 год - 4 533 595,9 тыс. руб.;
б) 2021 год - 5 426 972,2 тыс. руб.;
в) 2022 год - 5 991 581,0 тыс. руб.;
г) 2023 год - 5 959 450,0 тыс. руб.;
д) 2024 год - 6 383 664,2 тыс. руб.;
е) 2025 год - 5 556 315,0 тыс. руб.;
3) по источникам финансирования:
а) бюджет города Братска - 4 749 813,4 тыс. руб.;
б) бюджет Иркутской области - 26 616 665,4 тыс. руб.;
в) федеральный бюджет - 2 485 099,5 тыс. руб.
";
приложение 1 изложить в новой редакции (приложение в„– 1 к настоящему постановлению);
приложение 4 изложить в новой редакции (приложение в„– 2 к настоящему постановлению);
приложение 5 изложить в новой редакции (приложение в„– 3 к настоящему постановлению);
приложение 6 изложить в новой редакции (приложение в„– 4 к настоящему постановлению);
приложение 7 изложить в новой редакции (приложение в„– 5 к настоящему постановлению);
приложение 8 изложить в новой редакции (приложение в„– 6 к настоящему постановлению).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Мэр города Братска
С.В.СЕРЕБРЕННИКОВ
Приложение в„– 1
к постановлению администрации
муниципального образования города Братска
от 31 марта 2023 г. в„– 526
Приложение 1
к муниципальной программе города Братска
"Образование" на 2020 - 2025 годы
ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА БРАТСКА "ОБРАЗОВАНИЕ" НА 2020 - 2025 ГОДЫ
в„– п/п
Источник финансирования муниципальной программы
Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.
за весь период реализации
в том числе по годам
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Муниципальная программа
1.1.
Всего, в том числе:
33 851 578,3
4 533 595,9
5 426 972,2
5 991 581,0
5 959 450,0
6 383 664,2
5 556 315,0
1.1.1.
бюджет города Братска
4 749 813,4
704 385,0
898 242,9
918 916,1
727 598,2
736 426,2
764 245,0
1.1.2.
бюджет Иркутской области
26 616 665,4
3 631 868,0
4 255 730,3
4 825 008,9
4 831 151,5
4 550 994,0
4 521 912,7
1.1.3.
Федеральный бюджет
2 485 099,5
197 342,9
272 999,0
247 656,0
400 700,3
1 096 244,0
270 157,3
2.
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование"
2.1.
Всего, в том числе:
14 721 718,9
2 136 749,9
2 419 853,4
2 610 888,5
2 612 148,7
2 465 098,6
2 476 979,8
2.1.1.
бюджет города Братска
1 099 814,1
190 525,3
226 054,5
210 858,4
142 546,9
158 965,8
170 863,2
2.1.2.
бюджет Иркутской области
13 525 984,1
1 850 303,9
2 193 798,9
2 400 030,1
2 469 601,8
2 306 132,8
2 306 116,6
2.1.3.
Федеральный бюджет
95 920,7
95 920,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Подпрограмма 2 "Школьное образование"
3.1.
Всего, в том числе:
16 659 758,7
2 017 289,3
2 565 522,1
2 921 892,2
2 956 209,3
3 519 231,1
2 679 614,7
3.1.1.
бюджет города Братска
1 409 884,2
199 764,9
246 518,2
282 030,3
228 481,2
218 777,1
234 312,5
3.1.2.
бюджет Иркутской области
12 860 695,7
1 716 102,2
2 046 004,9
2 392 205,9
2 327 027,8
2 204 210,0
2 175 144,9
3.1.3.
Федеральный бюджет
2 389 178,8
101 422,2
272 999,0
247 656,0
400 700,3
1 096 244,0
270 157,3
4.
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в сфере образования"
4.1.
Всего, в том числе:
1 253 165,5
199 411,8
221 910,1
231 069,1
193 590,9
203 591,8
203 591,8
4.1.1.
бюджет города Братска
1 110 861,0
153 607,3
221 910,1
213 069,1
173 090,9
174 591,8
174 591,8
4.1.2.
бюджет Иркутской области
142 304,5
45 804,5
0,0
18 000,0
20 500,0
29 000,0
29 000,0
5.
Подпрограмма 4 "Отдых, оздоровление и занятость детей"
5.1.
Всего, в том числе:
207 840,7
23 785,3
39 409,7
39 327,0
37 776,5
33 771,1
33 771,1
5.1.1.
бюджет города Братска
179 048,3
22 434,4
34 433,3
33 365,3
30 494,9
29 160,2
29 160,2
5.1.2.
бюджет Иркутской области
28 792,4
1 350,9
4 976,4
5 961,7
7 281,6
4 610,9
4 610,9
6.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
6.1.
Всего, в том числе:
1 009 094,5
156 359,6
180 276,9
188 404,2
159 724,6
161 971,6
162 357,6
6.1.1.
бюджет города Братска
950 205,8
138 053,1
169 326,8
179 593,0
152 984,3
154 931,3
155 317,3
6.1.2.
бюджет Иркутской области
58 888,7
18 306,5
10 950,1
8 811,2
6 740,3
7 040,3
7 040,3
И.о. председателя комитета по образованию
И.Н.ЮШКОВ
Приложение в„– 2
к постановлению администрации
муниципального образования города Братска
от 31 марта 2023 г. в„– 526
Приложение 4
к муниципальной программе города Братска
"Образование" на 2020 - 2025 годы
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 "ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ"
в„– п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель или соисполнитель (участник)
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Показатель результативности подпрограммы
за весь период реализации
в том числе по годам
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Цель. Повышение доступности качественного дошкольного образования
1.1.
Задача 1. Улучшение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам в ДОУ
1.1.1.
Основное мероприятие 1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
КО
Всего
14 597 698,3
2 029 783,1
2 419 774,8
2 605 813,3
2 612 148,7
2 465 098,6
2 465 079,8
Подпрограмма 1, таблица 2, показатели 1.1 - 1.3
ГБ
1 076 344,5
184 109,5
225 975,9
205 783,2
142 546,9
158 965,8
158 963,2
ОБ
13 521 353,8
1 845 673,6
2 193 798,9
2 400 030,1
2 469 601,8
2 306 132,8
2 306 116,6
1.1.1.1.
Мероприятие 1.1.1. Выполнение муниципального задания по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования
КО
Всего
14 395 410,5
1 987 112,9
2 360 492,8
2 568 807,0
2 600 688,2
2 439 154,8
2 439 154,8
ГБ
886 712,4
141 708,0
172 026,8
170 981,2
132 708,4
134 644,0
134 644,0
ОБ
13 508 698,1
1 845 404,9
2 188 466,0
2 397 825,8
2 467 979,8
2 304 510,8
2 304 510,8
1.1.1.2.
Мероприятие 1.1.2. Создание условий для безопасного и комфортного пребывания детей в ДОУ, укрепление материально-технической базы ДОУ
КО
Всего
164 141,3
37 593,3
49 261,0
30 379,2
5 980,4
20 463,7
20 463,7
ГБ
164 141,3
37 593,3
49 261,0
30 379,2
5 980,4
20 463,7
20 463,7
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.3.
Мероприятие 1.1.3. Возмещение затрат ДОУ на осуществление присмотра и ухода за детьми, для родителей (законных представителей) которых установлены льготы по оплате за присмотр и уход
КО
ГБ
22 286,6
3 620,6
3 820,0
4 064,0
3 594,0
3 594,0
3 594,0
1.1.1.4.
Мероприятие 1.1.4. Улучшение технического состояния зданий и сооружений ДОУ в соответствии с перечнем проектов народных инициатив
КО
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.5.
Мероприятие 1.1.5. Обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в ДОУ
КО
Всего
12 574,9
1 456,3
2 916,0
2 563,1
1 886,1
1 886,1
1 867,3
ГБ
2 744,3
1 187,6
408,2
358,8
264,1
264,1
261,5
ОБ
9 830,6
268,7
2 507,8
2 204,3
1 622,0
1 622,0
1 605,8
1.1.1.6.
Мероприятие 1.1.6. Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных дошкольных образовательных организаций при создании в них дополнительных мест для детей в возрасте до семи лет
КО
Всего
3 285,0
0,0
3 285,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
459,9
0,0
459,9
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
2 825,1
0,0
2 825,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.7.
Мероприятие 1.1.7. Соблюдение требований антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций
КО
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.
Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт зданий ДОУ
КГС
Всего
11 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 900,0
ГБ
11 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 900,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.1.
Мероприятие 1.2.1. Капитальный ремонт отдельных помещений зданий ДОУ
КГС
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.2.
Мероприятие 1.2.2. Капитальный ремонт здания МДОУ "ДСКВ в„– 86" жилой район Центральный
КГС
Всего
11 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 900,0
ГБ
11 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 900,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.3.
Мероприятие 1.2.3. Капитальный ремонт здания МДОУ "ДСКВ в„– 82" жилой район Центральный
КГС
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Итого по задаче 1:
Всего
14 609 598,3
2 029 783,1
2 419 774,8
2 605 813,3
2 612 148,7
2 465 098,6
2 476 979,8
ГБ
1 088 244,5
184 109,5
225 975,9
205 783,2
142 546,9
158 965,8
170 863,2
ОБ
13 521 353,8
1 845 673,6
2 193 798,9
2 400 030,1
2 469 601,8
2 306 132,8
2 306 116,6
1.3.
Задача 2. Повышение уровня доступности услуг дошкольного образования
Подпрограмма 1, таблица 2, показатели 2.1 - 2.2
1.3.1.
Основное мероприятие 2.1. Создание дополнительных мест в ДОУ для детей в возрасте до 8 лет
КГС
Всего
6 175,2
1 100,0
0,0
5 075,2
0,0
0,0
0,0
ГБ
6 175,2
1 100,0
0,0
5 075,2
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.1.1.
Мероприятие 2.1.1. Капитальный ремонт проезда к зданию детского сада в жилом районе Сухой
КГС
Всего
6 175,2
1 100,0
0,0
5 075,2
0,0
0,0
0,0
ГБ
6 175,2
1 100,0
0,0
5 075,2
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.1.2.
Мероприятие 2.1.2. Строительство детского сада на 140 мест в 26 микрорайоне жилого района Центральный
КГС
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.2.
Основное мероприятие 2.2. Реализация регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет"
КГС
Всего
105 471,8
105 426,8
45,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1, таблица 2, показатели 2.1 - 2.2
ГБ
4 920,8
4 875,8
45,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
4 630,3
4 630,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
95 920,7
95 920,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.2.1.
Мероприятие 2.2.1. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
КГС
Всего
105 471,8
105 426,8
45,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
4 920,8
4 875,8
45,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
4 630,3
4 630,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
95 920,7
95 920,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.3.
Основное мероприятие 2.3. Капитальные вложения в объекты ДОУ
КГС
Всего
473,6
440,0
33,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1, таблица 2, показатели 2.1 - 2.2
ГБ
473,6
440,0
33,6
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.3.1.
Мероприятие 2.3.1. Строительство объектов ДОУ на условиях софинансирования
КГС
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.3.2.
Мероприятие 2.3.2. Обустройство территории ДОУ
КГС
Всего
473,6
440,0
33,6
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
473,6
440,0
33,6
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Итого по задаче 2:
Всего
112 120,6
106 966,8
78,6
5 075,2
0,0
0,0
0,0
ГБ
11 569,6
6 415,8
78,6
5 075,2
0,0
0,0
0,0
ОБ
4 630,3
4 630,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
95 920,7
95 920,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Итого по подпрограмме 1:
14 721 718,9
2 136 749,9
2 419 853,4
2 610 888,5
2 612 148,7
2 465 098,6
2 476 979,8
1.5.1.
в том числе по источникам финансирования:
ГБ
1 099 814,1
190 525,3
226 054,5
210 858,4
142 546,9
158 965,8
170 863,2
ОБ
13 525 984,1
1 850 303,9
2 193 798,9
2 400 030,1
2 469 601,8
2 306 132,8
2 306 116,6
ФБ
95 920,7
95 920,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.2.
в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям:
1.5.2.1.
КО
Всего
14 597 698,3
2 029 783,1
2 419 774,8
2 605 813,3
2 612 148,7
2 465 098,6
2 465 079,8
ГБ
1 076 344,5
184 109,5
225 975,9
205 783,2
142 546,9
158 965,8
158 963,2
ОБ
13 521 353,8
1 845 673,6
2 193 798,9
2 400 030,1
2 469 601,8
2 306 132,8
2 306 116,6
1.5.2.2.
КГС
Всего
124 020,6
106 966,8
78,6
5 075,2
0,0
0,0
11 900,0
ГБ
23 469,6
6 415,8
78,6
5 075,2
0,0
0,0
11 900,0
ОБ
4 630,3
4 630,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
95 920,7
95 920,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6.
Справочно: инвестиционные расходы
105 471,8
105 426,8
45,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7.
Справочно: публичные нормативные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Список сокращений, используемых в тексте приложения 4:
КО - комитет по образованию администрации города Братска;
ДОУ - дошкольные образовательные учреждения города Братска;
КГС - комитет по градостроительству администрации города Братска;
МДОУ "ДСКВ" - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида" муниципального образования города Братска;
ГБ - бюджет города Братска;
ОБ - бюджет Иркутской области;
ФБ - федеральный бюджет.
И.о. председателя комитета по образованию
И.Н.ЮШКОВ
Приложение в„– 3
к постановлению администрации
муниципального образования города Братска
от 31 марта 2023 г. в„– 526
Приложение 5
к муниципальной программе города Братска
"Образование" на 2020 - 2025 годы
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 "ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ"
в„– п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель или соисполнитель (участник)
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Показатель результативности подпрограммы
за весь период реализации
в том числе по годам
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Цель. Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования
1.1.
Задача 1. Повышение качества предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам в ОУ
1.1.1.
Основное мероприятие 1.1. Реализация общеобразовательных программ общего образования
КО, КГС
Всего
15 362 897,3
2 012 599,3
2 553 894,2
2 763 744,6
2 776 876,3
2 628 736,8
2 627 046,1
Подпрограмма 2, таблица 3, показатели 1.1 - 1.3
ГБ
1 283 742,1
195 074,9
244 890,3
254 033,0
195 940,5
197 313,5
196 489,9
ОБ
12 683 859,9
1 716 102,2
2 036 004,9
2 266 592,9
2 321 156,1
2 169 448,8
2 174 555,0
ФБ
1 395 295,3
101 422,2
272 999,0
243 118,7
259 779,7
261 974,5
256 001,2
1.1.1.1.
Мероприятие 1.1.1. Выполнение муниципального задания по реализации общеобразовательных программ общего образования
КО
Всего
13 221 331,1
1 836 925,6
2 138 960,6
2 356 605,6
2 400 294,7
2 244 272,3
2 244 272,3
ГБ
927 028,0
148 984,9
176 466,3
165 456,0
143 674,8
146 223,0
146 223,0
ОБ
12 294 303,1
1 687 940,7
1 962 494,3
2 191 149,6
2 256 619,9
2 098 049,3
2 098 049,3
1.1.1.2.
Мероприятие 1.1.2. Создание условий для безопасного и комфортного пребывания детей в ОУ, укрепление материально-технической базы ОУ
КО
Всего
233 733,7
40 266,7
49 696,5
71 815,5
24 962,3
23 889,8
23 102,9
ГБ
233 733,7
40 266,7
49 696,5
71 815,5
24 962,3
23 889,8
23 102,9
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.3.
Мероприятие 1.1.3. Улучшение технического состояния зданий и сооружений ОУ в соответствии с перечнем проектов народных инициатив
КО
Всего
3 500,0
0,0
3 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
490,5
0,0
490,5
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
3 009,5
0,0
3 009,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.4.
Мероприятие 1.1.4. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях
КО
Всего
34 944,2
4 996,5
5 136,5
5 480,1
6 606,4
6 452,3
6 272,4
ГБ
5 411,4
1 218,6
719,1
767,2
924,9
903,4
878,2
ОБ
29 532,8
3 777,9
4 417,4
4 712,9
5 681,5
5 548,9
5 394,2
1.1.1.5.
Мероприятие 1.1.5. Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций
КО
Всего
123 645,1
11 352,7
25 861,3
23 621,9
15 634,8
23 599,6
23 574,8
ГБ
17 310,5
1 589,4
3 620,6
3 307,1
2 188,9
3 304,0
3 300,5
ОБ
106 334,6
9 763,3
22 240,7
20 314,8
13 445,9
20 295,6
20 274,3
1.1.1.6.
Мероприятие 1.1.6. Приобретение средств обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных классах), необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций
КО
Всего
10 460,9
0,0
0,0
3 376,0
0,0
1 644,9
5 440,0
ГБ
1 464,9
0,0
0,0
473,0
0,0
230,3
761,6
ОБ
8 996,0
0,0
0,0
2 903,0
0,0
1 414,6
4 678,4
1.1.1.7.
Мероприятие 1.1.7. Обеспечение и организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
КО
Всего
906 449,1
72 635,8
176 932,8
138 636,9
172 029,0
175 354,4
170 860,2
ГБ
87 294,4
3 015,3
12 385,3
9 704,6
20 643,5
21 042,5
20 503,2
ОБ
198 429,2
14 620,3
34 555,0
32 233,1
37 846,4
38 578,0
40 596,4
ФБ
620 725,5
55 000,2
129 992,5
96 699,2
113 539,1
115 733,9
109 760,6
1.1.1.8.
Мероприятие 1.1.8. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений города Братска, реализующих образовательные программы начального реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы
КО
ФБ
774 569,8
46 422,0
143 006,5
146 419,5
146 240,6
146 240,6
146 240,6
1.1.1.9.
Мероприятие 1.1.9. Приобретение средств обучения и воспитания, учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях
КО
Всего
42 672,6
0,0
10 800,0
12 468,9
6 467,9
6 467,9
6 467,9
ГБ
5 974,2
0,0
1 512,0
1 745,7
905,5
905,5
905,5
ОБ
36 698,4
0,0
9 288,0
10 723,2
5 562,4
5 562,4
5 562,4
1.1.1.10.
Мероприятие 1.1.10. Соблюдение требований антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций
КО
Всего
5 298,0
0,0
0,0
5 298,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
741,7
0,0
0,0
741,7
0,0
0,0
0,0
ОБ
4 556,3
0,0
0,0
4 556,3
0,0
0,0
0,0
1.1.1.11.
Мероприятие 1.1.11. Выплата единовременного денежного пособия отдельным категориям учителей муниципальных общеобразовательных организаций
КО
Всего
1 035,0
0,0
0,0
0,0
345,0
345,0
345,0
ГБ
1 035,0
0,0
0,0
0,0
345,0
345,0
345,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.12.
Мероприятие 1.1.12. Ежемесячная частичная компенсация расходов за наем жилого помещения отдельным категориям учителей муниципальных общеобразовательных организаций
КО
Всего
1 364,5
0,0
0,0
14,5
450,0
450,0
450,0
ГБ
1 364,5
0,0
0,0
14,5
450,0
450,0
450,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.13.
Мероприятие 1.1.13. Ежемесячная частичная компенсации оплаты проезда к месту работы и обратно учителям, не проживающим на территории города Братска
КО
Всего
67,7
0,0
0,0
7,7
20,0
20,0
20,0
ГБ
67,7
0,0
0,0
7,7
20,0
20,0
20,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.14.
Мероприятие 1.1.14. Реализация инициативного проекта "Движение - это жизнь"
КО
Всего
1 500,0
0,0
0,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
ГБ
1 500,0
0,0
0,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.15.
Мероприятие 1.1.15. Реализация инициативного проекта "Здоровый век (обустройство воркаут-площадки)"
КО
Всего
2 325,6
0,0
0,0
0,0
2 325,6
0,0
0,0
ГБ
325,6
0,0
0,0
0,0
325,6
0,0
0,0
ОБ
2 000,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
1.1.2.
Основное мероприятие 1.2. Капитальные вложения в объекты ОУ
КГС, КО
Всего
208 944,8
1 658,8
11 627,9
150 161,2
16 290,6
10 306,3
18 900,0
Подпрограмма 2, таблица 3, показатель 1.4.
ГБ
73 520,9
1 658,8
1 627,9
24 737,3
16 290,6
10 306,3
18 900,0
ОБ
135 423,9
0,0
10 000,0
125 423,9
0,0
0,0
0,0
1.1.2.1.
Мероприятие 1.2.1. Капитальный ремонт зданий ОУ, включая разработку проектной документации ОУ, включая разработку проектной документации
КГС
Всего
4 890,0
0,0
0,0
0,0
4 890,0
0,0
0,0
ГБ
4 890,0
0,0
0,0
0,0
4 890,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.2.
Мероприятие 1.2.2. Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ в„– 15" жилой район Гидростроитель
КГС
Всего
163 079,7
0,0
11 627,9
146 114,4
5 337,4
0,0
0,0
ГБ
27 655,8
0,0
1 627,9
20 690,5
5 337,4
0,0
0,0
ОБ
135 423,9
0,0
10 000,0
125 423,9
0,0
0,0
0,0
1.1.2.3.
Мероприятие 1.2.3. Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ в„– 8" жилой район Сухой
КГС
Всего
2 336,0
540,0
0,0
1 796,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
2 336,0
540,0
0,0
1 796,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.4.
Мероприятие 1.2.4. Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ в„– 19" жилой район Гидростроитель
КГС
Всего
1 440,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 440,0
0,0
ГБ
1 440,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 440,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.5.
Мероприятие 1.2.5. Строительство спортивного зала в МБОУ "СОШ в„– 13"
КГС
Всего
17 118,8
1 118,8
0,0
2 070,0
4 830,0
0,0
9 100,0
ГБ
17 118,8
1 118,8
0,0
2 070,0
4 830,0
0,0
9 100,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.6.
Мероприятие 1.2.6. Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ в„– 31" жилой район Центральный
КГС
Всего
11 240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 440,0
9 800,0
ГБ
11 240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 440,0
9 800,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.7.
Мероприятие 1.2.7. Капитальный ремонт здания бассейна МБОУ "СОШ в„– 42"
КГС
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.8.
Мероприятие 1.2.8. Устройство (замена) наружного освещения, сетей энергосбережения ОУ
Всего
1 414,0
0,0
0,0
180,8
1 233,2
0,0
0,0
КГС
ГБ
1 378,2
0,0
0,0
145,0
1 233,2
0,0
0,0
КО
ГБ
35,8
0,0
0,0
35,8
0,0
0,0
0,0
1.1.2.9.
Мероприятие 1.2.9. Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ в„– 24" в ж.р. Центральный
КГС
Всего
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
0,0
ГБ
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.10.
Мероприятие 1.2.10. Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ в„– 1" в ж.р. Центральный
КГС
Всего
5 426,3
0,0
0,0
0,0
0,0
5 426,3
0,0
ГБ
5 426,3
0,0
0,0
0,0
0,0
5 426,3
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.3.
Основное мероприятие 1.3. Реализация регионального проекта Иркутской области "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"
КО
Всего
49 191,3
0,0
0,0
4 726,4
14 972,9
14 746,0
14 746,0
Подпрограмма 2, таблица 3, показатели 1.1 - 1.3
ОБ
1 967,7
0,0
0,0
189,1
598,9
589,8
589,9
ФБ
47 223,6
0,0
0,0
4 537,3
14 374,0
14 156,2
14 156,1
1.1.3.1.
Мероприятие 1.3.1. Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях
КО
Всего
49 191,3
0,0
0,0
4 726,4
14 972,9
14 746,0
14 746,0
ОБ
1 967,7
0,0
0,0
189,1
598,9
589,8
589,9
ФБ
47 223,6
0,0
0,0
4 537,3
14 374,0
14 156,2
14 156,1
1.2.
Итого по задаче 1:
Всего
15 621 033,4
2 014 258,1
2 565 522,1
2 918 632,2
2 808 139,8
2 653 789,1
2 660 692,1
ГБ
1 357 263,0
196 733,7
246 518,2
278 770,3
212 231,1
207 619,8
215 389,9
ОБ
12 821 251,5
1 716 102,2
2 046 004,9
2 392 205,9
2 321 755,0
2 170 038,6
2 175 144,9
ФБ
1 442 518,9
101 422,2
272 999,0
247 656,0
274 153,7
276 130,7
270 157,3
1.3.
Задача 2. Повышение степени доступности ОУ
1.3.1.
Основное мероприятие 2.1. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты ОУ
КГС
Всего
25 194,7
3 031,2
0,0
882,8
0,0
2 358,1
18 922,6
Подпрограмма 2, таблица 3, показатели 2.1 - 2.2
ГБ
25 194,7
3 031,2
0,0
882,8
0,0
2 358,1
18 922,6
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.1.1.
Мероприятие 2.1.1. Строительство общеобразовательной школы в 26 микрорайоне
КГС
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.1.2.
Мероприятие 2.1.2. Строительство школы в жилом районе Порожский
КГС
Всего
11 816,7
3 031,2
0,0
857,8
0,0
2 358,1
5 569,6
ГБ
11 816,7
3 031,2
0,0
857,8
0,0
2 358,1
5 569,6
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.1.3.
Мероприятие 2.1.3. Строительство школы в жилом районе Сухой
КГС
Всего
13 378,0
0,0
0,0
25,0
0,0
0,0
13 353,0
ГБ
13 378,0
0,0
0,0
25,0
0,0
0,0
13 353,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.2.
Основное мероприятие 2.2. Реализация регионального проекта Иркутской области "Современная школа"
КГС
Всего
1 013 530,6
0,0
0,0
2 377,2
148 069,5
863 083,9
0,0
Подпрограмма 2, таблица 3, показатель 2.2.
ГБ
27 426,5
0,0
0,0
2 377,2
16 250,1
8 799,2
0,0
ОБ
39 444,2
0,0
0,0
0,0
5 272,8
34 171,4
0,0
ФБ
946 659,9
0,0
0,0
0,0
126 546,6
820 113,3
0,0
1.3.2.1.
Мероприятие 2.2.1. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором
КГС
Всего
1 013 530,6
0,0
0,0
2 377,2
148 069,5
863 083,9
0,0
ГБ
27 426,5
0,0
0,0
2 377,2
16 250,1
8 799,2
0,0
ОБ
39 444,2
0,0
0,0
0,0
5 272,8
34 171,4
0,0
ФБ
946 659,9
0,0
0,0
0,0
126 546,6
820 113,3
0,0
1.4.
Итого по задаче 2:
Всего
1 038 725,3
3 031,2
0,0
3 260,0
148 069,5
865 442,0
18 922,6
ГБ
52 621,2
3 031,2
0,0
3 260,0
16 250,1
11 157,3
18 922,6
ОБ
39 444,2
0,0
0,0
0,0
5 272,8
34 171,4
0,0
ФБ
946 659,9
0,0
0,0
0,0
126 546,6
820 113,3
0,0
1.5.
Итого по подпрограмме 2:
16 659 758,7
2 017 289,3
2 565 522,1
2 921 892,2
2 956 209,3
3 519 231,1
2 679 614,7
1.5.1.
в том числе по источникам финансирования:
ГБ
1 409 884,2
199 764,9
246 518,2
282 030,3
228 481,2
218 777,1
234 312,5
ОБ
12 860 695,7
1 716 102,2
2 046 004,9
2 392 205,9
2 327 027,8
2 204 210,0
2 175 144,9
ФБ
2 389 178,8
101 422,2
272 999,0
247 656,0
400 700,3
1 096 244,0
270 157,3
1.5.2.
в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям:
1.5.2.1.
КО
Всего
15 412 124,4
2 012 599,3
2 553 894,2
2 768 506,8
2 791 849,2
2 643 482,8
2 641 792,1
ГБ
1 283 777,9
195 074,9
244 890,3
254 068,8
195 940,5
197 313,5
196 489,9
ОБ
12 685 827,6
1 716 102,2
2 036 004,9
2 266 782,0
2 321 755,0
2 170 038,6
2 175 144,9
ФБ
1 442 518,9
101 422,2
272 999,0
247 656,0
274 153,7
276 130,7
270 157,3
1.5.2.2.
КГС
Всего
1 247 634,3
4 690,0
11 627,9
153 385,4
164 360,1
875 748,3
37 822,6
ГБ
126 106,3
4 690,0
1 627,9
27 961,5
32 540,7
21 463,6
37 822,6
ОБ
174 868,1
0,0
10 000,0
125 423,9
5 272,8
34 171,4
0,0
ФБ
946 659,9
0,0
0,0
0,0
126 546,6
820 113,3
0,0
1.6.
Справочно: инвестиционные расходы
1 055 844,1
4 150,0
0,0
5 330,0
152 899,5
865 442,0
28 022,6
1.7.
Справочно: публичные нормативные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Список сокращений, используемых в тексте приложения 5:
КО - комитет по образованию администрации города Братска;
ОУ - общеобразовательные учреждения города Братска;
КГС - комитет по градостроительству администрации города Братска;
МБОУ "СОШ" - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" муниципального образования города Братска;
ГБ - бюджет города Братска;
ОБ - бюджет Иркутской области;
ФБ - федеральный бюджет.
И.о. председателя комитета по образованию
И.Н.ЮШКОВ
Приложение в„– 4
к постановлению администрации
муниципального образования города Братска
от 31 марта 2023 г. в„– 526
Приложение 6
к муниципальной программе города Братска
"Образование" на 2020 - 2025 годы
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
в„– п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель или соисполнитель (участник)
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Показатель результативности подпрограммы
за весь период реализации
в том числе по годам
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Цель. Развитие дополнительного образования в сфере образования
1.1.
Задача. Улучшение условий для обеспечения детей услугами доступного и качественного дополнительного образования
1.1.1.
Основное мероприятие 1.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
КО
Всего
1 253 165,5
199 411,8
221 910,1
231 069,1
193 590,9
203 591,8
203 591,8
Подпрограмма 3, таблица 4, показатель 1.1.
ГБ
1 110 861,0
153 607,3
221 910,1
213 069,1
173 090,9
174 591,8
174 591,8
ОБ
142 304,5
45 804,5
0,0
18 000,0
20 500,0
29 000,0
29 000,0
1.1.1.1.
Мероприятие 1.1.1. Выполнение муниципального задания по реализации дополнительных общеразвивающих программ
КО
Всего
1 236 457,4
198 926,2
215 985,1
227 224,9
192 137,6
201 091,8
201 091,8
ГБ
1 094 152,9
153 121,7
215 985,1
209 224,9
171 637,6
172 091,8
172 091,8
ОБ
142 304,5
45 804,5
0,0
18 000,0
20 500,0
29 000,0
29 000,0
1.1.1.2.
Мероприятие 1.1.2. Создание условий для безопасного и комфортного пребывания детей в УДО, укрепление материально-технической базы УДО
КО
Всего
16 708,1
485,6
5 925,0
3 844,2
1 453,3
2 500,0
2 500,0
ГБ
16 708,1
485,6
5 925,0
3 844,2
1 453,3
2 500,0
2 500,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.3.
Мероприятие 1.1.3. Соблюдение требований антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций
КО
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.
Основное мероприятие 1.2. Капитальные вложения в объекты УДО
КГС
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.1.
Мероприятие 1.2.1. Капитальный ремонт МАУ ДО "ДДЮТ имени Е.А.Евтушенко"
КГС
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.2.
Мероприятие 1.2.2. Устройство наружного освещения на территории УДО
КГС
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Итого по подпрограмме 3:
1 253 165,5
199 411,8
221 910,1
231 069,1
193 590,9
203 591,8
203 591,8
1.2.1.
в том числе по источникам финансирования:
ГБ
1 110 861,0
153 607,3
221 910,1
213 069,1
173 090,9
174 591,8
174 591,8
ОБ
142 304,5
45 804,5
0,0
18 000,0
20 500,0
29 000,0
29 000,0
1.3.1.
в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям:
1.3.1.1.
КО
Всего
1 253 165,5
199 411,8
221 910,1
231 069,1
193 590,9
203 591,8
203 591,8
ГБ
1 110 861,0
153 607,3
221 910,1
213 069,1
173 090,9
174 591,8
174 591,8
ОБ
142 304,5
45 804,5
0,0
18 000,0
20 500,0
29 000,0
29 000,0
1.3.1.2.
КГС
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Справочно: инвестиционные расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Справочно: публичные нормативные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Список сокращений, используемых в тексте приложения 6:
КО - комитет по образованию администрации города Братска;
КГС - комитет по градостроительству администрации города Братска;
УДО - учреждения дополнительного образования города Братска;
МАУ ДО "ДДЮТ имени Е.А.Евтушенко" муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения Александровича Евтушенко" муниципального образования города Братска;
ГБ - бюджет города Братска;
ОБ бюджет Иркутской области.
И.о. председателя комитета по образованию
И.Н.ЮШКОВ
Приложение в„– 5
к постановлению администрации
муниципального образования города Братска
от 31 марта 2023 г. в„– 526
Приложение 7
к муниципальной программе города Братска
"Образование" на 2020 - 2025 годы
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4 "ОТДЫХ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ
И ЗАНЯТОСТЬ ДЕТЕЙ"
в„– п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель или соисполнитель (участник)
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Показатель результативности подпрограммы
за весь период реализации
в том числе по годам
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Цель. Совершенствование деятельности по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
1.1.
Задача. Создание условий для повышения качества организации отдыха, оздоровления и занятости детей и обеспечения доступности отдыха, оздоровления и занятости детей
1.1.1.
Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
КО
Всего
207 840,7
23 785,3
39 409,7
39 327,0
37 776,5
33 771,1
33 771,1
Подпрограмма 4, таблица 6, показатель 1.1.
ГБ
179 048,3
22 434,4
34 433,3
33 365,3
30 494,9
29 160,2
29 160,2
ОБ
28 792,4
1 350,9
4 976,4
5 961,7
7 281,6
4 610,9
4 610,9
1.1.1.1.
Мероприятие 1.1.1. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных детских оздоровительных учреждениях города Братска
КО
Всего
123 456,1
19 662,1
25 450,0
22 561,0
19 261,0
18 261,0
18 261,0
ГБ
122 105,2
18 311,2
25 450,0
22 561,0
19 261,0
18 261,0
18 261,0
ОБ
1 350,9
1 350,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.2.
Мероприятие 1.1.2. Создание условий для безопасного и комфортного пребывания детей в муниципальных детских оздоровительных учреждениях города Братска, укрепление материально-технической базы данных учреждений
КО
Всего
7 125,8
0,0
2 062,0
2 073,1
2 590,7
200,0
200,0
ГБ
2 123,8
0,0
726,9
462,2
534,7
200,0
200,0
ОБ
5 002,0
0,0
1 335,1
1 610,9
2 056,0
0,0
0,0
1.1.1.3.
Мероприятие 1.1.3. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в лагерях с дневным пребыванием, областных и городских профильных лагерях, сменах, марафонах
КО
Всего
39 662,3
0,0
6 750,1
7 860,7
8 760,3
8 145,6
8 145,6
ГБ
17 222,8
0,0
3 108,8
3 509,9
3 534,7
3 534,7
3 534,7
ОБ
22 439,5
0,0
3 641,3
4 350,8
5 225,6
4 610,9
4 610,9
1.1.1.4.
Мероприятие 1.1.4. Участие детей в региональных, областных, городских творческих школах, пленэрах
ДК
ГБ
300,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
1.1.1.5.
Мероприятие 1.1.5. Организация и проведение фестиваля детского творчества, летнего читального зала, экскурсий в музеи для детей
ДК
ГБ
300,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
1.1.1.6.
Мероприятие 1.1.6. Участие детей в областных и городских профильных сменах, развед-выходах
Всего
ГБ
1 246,0
100,0
240,0
216,0
230,0
230,0
230,0
Администрация
1 146,0
0,0
240,0
216,0
230,0
230,0
230,0
КО
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.7.
Мероприятие 1.1.7. Проведение акций, направленных на формирование здорового образа жизни среди детей
Всего
ГБ
384,1
306,2
8,9
9,0
20,0
20,0
20,0
Администрация
77,9
0,0
8,9
9,0
20,0
20,0
20,0
КО
306,2
306,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.8.
Мероприятие 1.1.8. Проведение тренировочных сборов для воспитанников муниципальных спортивных школ
ДФКиС
ГБ
2 396,5
0,0
0,0
596,5
600,0
600,0
600,0
1.1.1.9.
Мероприятие 1.1.9. Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, соревнований
Всего
ГБ
736,0
100,0
90,0
126,0
140,0
140,0
140,0
ДФКиС
156,0
0,0
0,0
36,0
40,0
40,0
40,0
КО
580,0
100,0
90,0
90,0
100,0
100,0
100,0
1.1.1.10.
Мероприятие 1.1.10. Организация работы спортивных секций для детей, мероприятий для детей с привлечением аниматоров
Всего
ГБ
490,0
0,0
95,0
95,0
100,0
100,0
100,0
УЦР
240,0
0,0
45,0
45,0
50,0
50,0
50,0
УПР
250,0
0,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
УПбР
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.11.
Мероприятие 1.1.11. Организация занятости детей в свободное от учебы время, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации
Всего
ГБ
31 498,9
3 467,0
4 613,7
5 644,7
5 924,5
5 924,5
5 924,5
КО
25 567,6
2 679,8
3 792,3
4 694,0
4 800,5
4 800,5
4 800,5
УЦР
2 829,6
385,6
390,8
436,2
539,0
539,0
539,0
УПР
1 469,5
225,0
200,0
234,5
270,0
270,0
270,0
УПбР
1 632,2
176,6
230,6
280,0
315,0
315,0
315,0
1.1.1.12.
Мероприятие 1.1.12. Информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей
КО
Всего
245,0
50,0
0,0
45,0
50,0
50,0
50,0
ГБ
245,0
50,0
0,0
45,0
50,0
50,0
50,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.13.
Мероприятие 1.1.13. Благоустройство проезда к МАУ ДО Детский оздоровительно образовательный центр "Надежда"
КГС
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Итого по подпрограмме 4:
207 840,7
23 785,3
39 409,7
39 327,0
37 776,5
33 771,1
33 771,1
1.2.1.
в том числе по источникам финансирования:
ГБ
179 048,3
22 434,4
34 433,3
33 365,3
30 494,9
29 160,2
29 160,2
ОБ
28 792,4
1 350,9
4 976,4
5 961,7
7 281,6
4 610,9
4 610,9
1.2.2.
в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям:
1.2.2.1.
КО
Всего
197 043,0
22 898,1
38 144,4
37 323,8
35 562,5
31 557,1
31 557,1
ГБ
168 250,6
21 547,2
33 168,0
31 362,1
28 280,9
26 946,2
26 946,2
ОБ
28 792,4
1 350,9
4 976,4
5 961,7
7 281,6
4 610,9
4 610,9
1.2.2.2.
ДК
ГБ
600,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.2.2.3.
ДФКиС
ГБ
2 552,5
0,0
0,0
632,5
640,0
640,0
640,0
1.2.2.4.
Администрация
ГБ
1 223,9
0,0
248,9
225,0
250,0
250,0
250,0
1.2.2.5.
УЦР
ГБ
3 069,6
385,6
435,8
481,2
589,0
589,0
589,0
1.2.2.6.
УПР
ГБ
1 719,5
225,0
250,0
284,5
320,0
320,0
320,0
1.2.2.7.
УПбР
ГБ
1 632,2
176,6
230,6
280,0
315,0
315,0
315,0
1.2.2.8.
КГС
ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Справочно: инвестиционные расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Справочно: публичные нормативные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Список сокращений, используемых в тексте приложения 7:
Администрация - администрация города Братска;
КО - комитет по образованию администрации города Братска;
ДК - департамент культуры администрации города Братска;
ДФКиС - департамент физической культуры и спорта администрации города Братска;
УЦР - Управление по Центральному району администрации города Братска;
УПР - Управление по Падунскому району администрации города Братска;
УПбР - Управление по Правобережному району администрации города Братска;
КГС - комитет по градостроительству администрации города Братска;
МАУ ДО муниципальное автономное учреждение дополнительного образования;
ГБ - бюджет города Братска;
ОБ - бюджет Иркутской области.
И.о. председателя комитета по образованию
И.Н.ЮШКОВ
Приложение в„– 6
к постановлению администрации
муниципального образования города Братска
от 31 марта 2023 г. в„– 526
Приложение 8
к муниципальной программе города Братска
"Образование" на 2020 - 2025 годы
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"
в„– п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель или соисполнитель (участник)
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Показатель результативности подпрограммы
за весь период реализации
в том числе по годам
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Цель. Обеспечение реализации муниципальной программы
1.1.
Задача. Решение вопросов местного значения в сфере образования
1.1.1.
Основное мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере образования
КО
Всего
1 009 094,5
156 359,6
180 276,9
188 404,2
159 724,6
161 971,6
162 357,6
Подпрограмма 5, таблица 7, показатель 1.1.
ГБ
950 205,8
138 053,1
169 326,8
179 593,0
152 984,3
154 931,3
155 317,3
ОБ
58 888,7
18 306,5
10 950,1
8 811,2
6 740,3
7 040,3
7 040,3
1.1.1.1.
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности КО
КО
Всего
153 160,3
21 249,1
25 082,6
28 498,4
25 039,4
26 452,4
26 838,4
ГБ
133 294,4
19 305,8
22 132,5
23 352,1
21 964,0
23 077,0
23 463,0
ОБ
19 865,9
1 943,3
2 950,1
5 146,3
3 075,4
3 375,4
3 375,4
Администрация
Всего
264,9
44,0
44,8
44,1
44,0
44,0
44,0
ГБ
264,9
44,0
44,8
44,1
44,0
44,0
44,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.2.
Мероприятие 1.1.2. Обеспечение деятельности МКУ "МЦО"
КО
Всего
728 494,5
113 707,5
133 828,7
136 240,1
114 239,4
115 239,4
115 239,4
ГБ
690 646,9
98 519,5
125 828,7
132 575,2
110 574,5
111 574,5
111 574,5
ОБ
37 847,6
15 188,0
8 000,0
3 664,9
3 664,9
3 664,9
3 664,9
Администрация
Всего
586,8
101,0
94,0
88,8
101,0
101,0
101,0
ГБ
586,8
101,0
94,0
88,8
101,0
101,0
101,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.3.
Мероприятие 1.1.3. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, психолого-медико-педагогическое обследование детей, методическое обеспечение образовательной деятельности
КО
Всего
100 476,8
16 238,6
17 891,2
17 582,6
16 254,8
16 254,8
16 254,8
ГБ
99 301,6
15 063,4
17 891,2
17 582,6
16 254,8
16 254,8
16 254,8
ОБ
1 175,2
1 175,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.4.
Мероприятие 1.1.4. Организация мероприятий различных уровней в сфере образования
КО
ГБ
11 673,2
1 434,5
1 238,0
3 600,7
1 800,0
1 800,0
1 800,0
1.1.1.5.
Мероприятие 1.1.5. Поддержка талантливой молодежи
КО
ГБ
3 000,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
1.1.1.6.
Мероприятие 1.1.6. Улучшение технического состояния зданий и сооружений
КО
Всего
10 598,0
3 084,9
1 597,6
1 849,5
1 466,0
1 300,0
1 300,0
ГБ
10 598,0
3 084,9
1 597,6
1 849,5
1 466,0
1 300,0
1 300,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.7.
Мероприятие 1.1.7. Выплата ежемесячного денежного пособия гражданам на период обучения в образовательной организации высшего образования по договору о целевом обучении
КО
Всего
840,0
0,0
0,0
0,0
280,0
280,0
280,0
ГБ
840,0
0,0
0,0
0,0
280,0
280,0
280,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Итого по подпрограмме 5:
1 009 094,5
156 359,6
180 276,9
188 404,2
159 724,6
161 971,6
162 357,6
1.2.1.
в том числе по источникам финансирования:
ГБ
950 205,8
138 053,1
169 326,8
179 593,0
152 984,3
154 931,3
155 317,3
ОБ
58 888,7
18 306,5
10 950,1
8 811,2
6 740,3
7 040,3
7 040,3
1.2.2.
в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям:
1.2.2.1.
КО
Всего
1 008 242,8
156 214,6
180 138,1
188 271,3
159 579,6
161 826,6
162 212,6
ГБ
949 354,1
137 908,1
169 188,0
179 460,1
152 839,3
154 786,3
155 172,3
ОБ
58 888,7
18 306,5
10 950,1
8 811,2
6 740,3
7 040,3
7 040,3
1.2.2.2.
Администрация
ГБ
851,7
145,0
138,8
132,9
145,0
145,0
145,0
1.3.
Справочно: инвестиционные расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Справочно: публичные нормативные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Список сокращений, используемых в тексте приложения 8:
Администрация - администрация города Братска;
КО - комитет по образованию администрации города Братска;
МКУ "МЦО" - муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр обслуживания" муниципального образования города Братска;
ГБ - бюджет города Братска;
ОБ - областной бюджет.
И.о. председателя комитета по образованию
И.Н.ЮШКОВ
------------------------------------------------------------------