Постановление администрации Ангарского городского округа от 13.06.2023 N 916-па "О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа "Устойчивое развитие внегородских территорий" на 2020 - 2025 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского округа от 13.11.2019 N 1174-па"



АДМИНИСТРАЦИЯ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июня 2023 г. в„– 916-па

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ВНЕГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ" НА 2020 - 2025 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 13.11.2019 в„– 1174-ПА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 в„– 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.06.2014 в„– 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", решением Думы Ангарского городского округа от 05.07.2016 в„– 196-20/01рД "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ангарского городского округа на период 2017 - 2030 годов", руководствуясь постановлением администрации Ангарского городского округа от 31.05.2019 в„– 512-па "Об утверждении Перечня муниципальных программ Ангарского городского округа", Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 в„– 677-па, Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа постановляет:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа "Устойчивое развитие внегородских территорий" на 2020 - 2025 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского округа от 13.11.2019 в„– 1174-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 30.12.2022 в„– 1888-па, от 16.03.2023 в„– 359-па, от 25.04.2023 в„– 636-па, от 25.05.2023 в„– 817-па), далее - муниципальная программа, следующие изменения:
1.1. Строку "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 937 315,7 тыс. руб., в том числе:
1. По годам реализации:
2020 год - 79 608,4 тыс. рублей;
2021 год - 179 745,1 тыс. рублей;
2022 год - 114 763,7 тыс. рублей;
2023 год - 265 015,9 тыс. рублей;
2024 год - 217 759,7 тыс. рублей;
2025 год - 80 422,9 тыс. рублей.
2. По источникам финансирования:
1) бюджет Ангарского городского округа - 585 523,9 тыс. рублей;
2) бюджет Иркутской области - 350 931,4 тыс. рублей;
3) федеральный бюджет - 584,1 тыс. рублей;
4) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 276,3 тыс. рублей.
3. По Подпрограммам:
1) "Развитие Мегетской территории" на 2020 - 2025 годы - общий объем финансирования составит 414 732,6 тыс. рублей;
2) "Развитие Савватеевской территории" на 2020 - 2025 годы - общий объем финансирования составит 258 570,2 тыс. рублей;
3) "Развитие Одинской территории" на 2020 - 2025 годы - общий объем финансирования составит 101 021,7 тыс. рублей;
4) "Комплексное развитие сельских территорий" на 2020 - 2025 годы - общий объем финансирования составит 4 767,7 тыс. рублей;
5) "Обеспечение реализации муниципальной программы" на 2020 - 2025 годы - общий объем финансирования составит 158 223,5 тыс. рублей.".

1.2. Пункт 5.1 раздела 5 "Объем и источники финансирования Программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"5.1. Общий объем финансирования Программы составляет 937 315,7 тыс. рублей, в том числе:
5.1.1. По годам реализации:
2020 год - 79 608,4 тыс. рублей;
2021 год - 179 745,1 тыс. рублей;
2022 год - 114 763,7 тыс. рублей;
2023 год - 265 015,9 тыс. рублей;
2024 год - 217 759,7 тыс. рублей;
2025 год - 80 422,9 тыс. рублей.
5.1.2. По источникам финансирования:
1) бюджет Ангарского городского округа - 585 523,9 тыс. рублей;
2) бюджет Иркутской области - 350 931,4 тыс. рублей;
3) федеральный бюджет - 584,1 тыс. рублей;
4) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 276,3 тыс. рублей.
5.1.3. По Подпрограммам:
1) "Развитие Мегетской территории" на 2020 - 2025 годы - общий объем финансирования составит 414 732,6 тыс. рублей;
2) "Развитие Савватеевской территории" на 2020 - 2025 годы - общий объем финансирования составит 258 570,2 тыс. рублей;
3) "Развитие Одинской территории" на 2020 - 2025 годы - общий объем финансирования составит 101 021,7 тыс. рублей;
4) "Комплексное развитие сельских территорий" на 2020 - 2025 годы - общий объем финансирования составит 4 767,7 тыс. рублей;
5) "Обеспечение реализации муниципальной программы" на 2020 - 2025 годы - общий объем финансирования составит 158 223,5 тыс. рублей.".
1.3. В разделе 8 "Подпрограмма "Развитие Мегетской территории" на 2020 - 2025 годы" муниципальной программы:
1.3.1. Строки "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1", "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1", "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1", "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1
1. Доля использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от общей суммы начислений данных взносов.
2. Протяженность освещенных улиц.
3. Количество обслуживаемых контейнерных площадок твердых коммунальных отходов.
4. Количество установленных малых архитектурных форм (детские площадки).
5. Количество деревьев и кустарников за счет компенсационного озеленения, за которыми осуществляется сезонный уход.
6. Площадь обустроенных тротуаров.
7. Количество обустроенных площадок накопления твердых коммунальных отходов.
8. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающая нормативным требованиям.
9. Количество разработанных проектов.
10. Количество обслуживаемых дорожных знаков.
11. Доля использованных бюджетных средств на развитие систем коммунальной инфраструктуры от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО.
12. Доля использованных бюджетных средств, направленных на обеспечение затрат (части затрат), связанных с погашением денежных обязательств в рамках мер по предупреждению банкротства МУП АГО "Преобразование", от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО.
13. Количество участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий.
14. Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий.
15. Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности.
16. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, ввод которых осуществлен с использованием субсидии за счет средств вышестоящих бюджетов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Иркутская область)".
17. Количество объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности АГО.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
1. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
2. Благоустройство территории.
3. Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
4. Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения.
5. Организация культурного досуга населения.
6. Развитие физической культуры и спорта.
7. Реализация молодежной политики.
8. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры.
9. Техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости.
10. Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Иркутская область)".
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 414 732,6 тыс. рублей, в том числе:
1. По годам реализации:
2020 год - 27 073,6 тыс. рублей;
2021 год - 19 675,4 тыс. рублей;
2022 год - 15 190,5 тыс. рублей;
2023 год - 191 636,6 тыс. рублей;
2024 год - 147 331,2 тыс. рублей;
2025 год - 13 825,3 тыс. рублей.
2. По источникам финансирования:
1) бюджет Ангарского городского округа - 164 392,4 тыс. рублей;
2) бюджет Иркутской области - 250 105,9 тыс. рублей;
3) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 234,3 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1
1. Доля использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от общей суммы начислений данных взносов не менее 100%.
2. Увеличение протяженности освещенных улиц с 41,3 км в 2019 году до 44,7 км в 2025 году.
3. Увеличение количества обслуживаемых контейнерных площадок твердых коммунальных отходов с 4 ед./год в 2019 году до 17 ед./год в 2025 годов.
4. Установка 4 малых архитектурных форм (детские площадки) за период 2020 - 2025 годов.
5. Сохранение количества деревьев и кустарников за счет компенсационного озеленения, за которыми осуществляется сезонный уход, на уровне 20 ед./год.
6. Уменьшение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, с 11,7 км в 2019 году до 11 км в 2025 году.
7. Количество разработанных проектов к 2025 году составит 1 ед.
8. Увеличение количества обслуживаемых дорожных знаков с 274 ед./год в 2019 году до 340 ед./год в 2025 году.
9. Доля использованных бюджетных средств на развитие систем коммунальной инфраструктуры от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО не менее 100%.
10. Доля использованных бюджетных средств, направленных на обеспечение затрат (части затрат), связанных с погашением денежных обязательств в рамках мер по предупреждению банкротства МУП АГО "Преобразование", от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО не менее 100%.
11. Увеличение количества участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий с 2 136 чел./год в 2020 году до 2 940 чел./год в 2025 году.
12. Увеличение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий с 440 чел./год в 2019 году до 500 чел./год в 2025 году.
13. Увеличение количества молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности, с 450 чел./год в 2019 году до 470 чел./год в 2025 году.
14. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, ввод которых осуществлен с использованием субсидии за счет средств вышестоящих бюджетов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Иркутская область)" за 2020 - 2025 годы, составит 0,11046 км.
15. Проведение технической инвентаризации, паспортизации, государственной регистрации права муниципальной собственности Ангарского городского округа 5 объектов недвижимости за период 2020 - 2025 годов.".

1.3.2. Подпункт "10" пункта 8.3.1 подраздела 8.3 "Основные мероприятия Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"10) мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Иркутская область)" (проведение капитального ремонта автомобильного путепровода через железнодорожные пути и подходов к нему в поселке Мегет, расположенного на км 5162 пк 3 в границах станции Мегет Восточно-Сибирской железной дороги в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"). Информация об участии в реализации национальных (региональных) проектов приведена в приложении в„– 5 к настоящей Программе.".
1.4. Приложение в„– 2 "Цель, задачи, целевые показатели Программы" к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение в„– 1 к настоящему постановлению).
1.5. Приложение в„– 3 "Объемы и источники финансирования Программы" к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение в„– 2 к настоящему постановлению).
1.6. Приложение в„– 4 "Сведения об основных мероприятиях Подпрограмм" к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение в„– 3 к настоящему постановлению).
1.7. Приложение в„– 5 "Информация об участии в реализации национальных (региональных) проектах" к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение в„– 4 к настоящему постановлению).
1.8. Приложение в„– 6 "Методика расчета целевых показателей Программы" к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение в„– 5 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Ангарские ведомости" и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа
С.А.ПЕТРОВ





Приложение в„– 1
к постановлению администрации
Ангарского городского округа
от 13 июня 2023 г. в„– 916-па

"Приложение в„– 2
к Программе

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

N
п/п
Цель, задачи Программы, Подпрограммы, основные мероприятия, наименования целевых показателей
Ед.
изм.
Целевой показатель 2019 года
Значение целевого показателя в результате реализации Программы
Значение целевого показателя по годам
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Программа: "Устойчивое развитие внегородских территорий" на 2020 - 2025 годы

Цель Программы: создание безопасных и комфортных условий проживания населения в сельской местности

Целевой показатель 1:
Протяженность освещенных улиц
км
58,9
64,23
60,71
62,3
64,23
64,23
64,23
64,23

Целевой показатель 2:
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям
км
27,4
21,5
25,4
25,1
22,9
22,9
22,9
21,5

Целевой показатель 3:
Количество участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий
чел./ год
25 959
62 808
17 933
20 693
62 718
62 808
62 808
62 808

Целевой показатель 4:
Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий
чел./ год
855
1005
223
905
930
955
980
1005

Целевой показатель 5:
Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УВГТ от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО
%
99
99
94,1
99,87
99,6
99
99
99
I.
Задача 1 Программы: Обеспечение развития Мегетской территории
1
Подпрограмма 1: "Развитие Мегетской территории" на 2020 - 2025 годы
1.1
Задача 1 Подпрограммы 1: Обеспечение оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
1.1.1
Основное мероприятие 1: Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
1.1.1.1
Целевой показатель:
Доля использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от общей суммы начислений данных взносов
%
91,4
100
98,9
100
100
100
100
100
1.2
Задача 2 Подпрограммы 1: Повышение уровня благоустройства территории
1.2.1
Основное мероприятие 1: Благоустройство территории
1.2.1.1
Целевой показатель:
Протяженность освещенных улиц
км
41,3
44,7
42,5
43,1
44,7
44,7
44,7
44,7
1.2.1.2
Целевой показатель:
Количество обслуживаемых контейнерных площадок твердых коммунальных отходов
ед./ год
4
17
12
12
14
14
17
17
1.2.1.3
Целевой показатель:
Количество установленных малых архитектурных форм (детские площадки)
ед.
3
4
3
0
1
0
0
0
1.2.1.4
Целевой показатель:
Количество деревьев и кустарников за счет компенсационного озеленения, за которыми осуществляется сезонный уход
ед./ год
-
20
20
20
20
0
0
0
1.2.1.5
Целевой показатель:
Площадь обустроенных тротуаров
кв. м
-
634
0
0
0
634
0
0
1.2.1.6
Целевой показатель:
Количество обустроенных площадок накопления твердых коммунальных отходов
ед.
-
3
0
0
0
3
0
0
1.2.2
Основное мероприятие 2: Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.2.2.1
Целевой показатель:
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям
км
11,7
11
11,6
11,5
11
11
11
11
1.2.2.2
Целевой показатель:
Количество разработанных проектов
ед.
-
1
0
0
0
1
0
0
1.2.3
Основное мероприятие 3: Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения
1.2.3.1
Целевой показатель: Количество обслуживаемых дорожных знаков
ед./ год
274
340
298
324
340
340
340
340
1.2.4
Основное мероприятие 4: Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
1.2.4.1
Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на развитие систем коммунальной инфраструктуры от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО
%
-
100
100
100
100
100
-
-
1.2.4.2
Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств, направленных на обеспечение затрат (части затрат), связанных с погашением денежных обязательств в рамках мер по предупреждению банкротства МУП АГО "Преобразование", от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО
%
-
100
-
-
-
100
-
-
1.3
Задача 3 Подпрограммы 1: Организация культурного досуга населения
1.3.1
Основное мероприятие 1: Организация культурного досуга населения
1.3.1.1
Целевой показатель:
Количество участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий
чел./ год
3 720
2 940
2 136
2 250
2 850
2 940
2 940
2 940
1.4
Задача 4 Подпрограммы 1: Приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом
1.4.1
Основное мероприятие 1: Развитие физической культуры и спорта
1.4.1.1
Целевой показатель:
Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий
чел./ год
440
500
115
460
470
480
490
500
1.5
Задача 5 Подпрограммы 1: Привлечение молодежи к участию в мероприятиях различной направленности
1.5.1
Основное мероприятие 1: Реализация молодежной политики
1.5.1.1
Целевой показатель:
Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности
чел./ год
450
470
0
180
180
470
470
470
1.6
Задача 6 Подпрограммы 1: Сохранение и развитие улично-дорожной сети
1.6.1
Основное мероприятие 1: Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Иркутская область)"
1.6.1.1
Целевой показатель:
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, ввод которых осуществлен с использованием субсидии за счет средств вышестоящих бюджетов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Иркутская область)"
км
0
0,11046
0
0
0
0
0,11046
0
1.7
Задача 7 Подпрограммы 1: Эффективное распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами
1.7.1
Основное мероприятие 1: Техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости
1.7.1.1
Целевой показатель:
Количество объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности АГО
ед.
7
5
0
0
5
0
0
0
II.
Задача 2 Программы: Обеспечение развития Савватеевской территории
2
Подпрограмма 2: "Развитие Савватеевской территории" на 2020 - 2025 годы
2.1
Задача 1 Подпрограммы 2: Обеспечение капитального ремонта муниципального жилищного фонда
2.1.1
Основное мероприятие 1: Проведение ремонта муниципального жилищного фонда, оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
2.1.1.1
Целевой показатель:
Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений
ед.
9
20
10
1
1
3
3
2
2.1.1.2
Целевой показатель:
Доля использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от общей суммы начислений данных взносов
%
91,7
100
100
100
100
100
100
100
2.2
Задача 2 Подпрограммы 2: Повышение уровня благоустройства территории
2.2.1
Основное мероприятие 1: Благоустройство территории
2.2.1.1
Целевой показатель:
Протяженность освещенных улиц
км
8,3
9,7
8,6
9,4
9,7
9,7
9,7
9,7
2.2.1.2
Целевой показатель:
Количество обслуживаемых контейнерных площадок твердых коммунальных отходов
ед./ год
5
7
7
7
7
7
7
7
2.2.1.3
Целевой показатель:
Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок
ед./ год
5
5
5
5
5
5
5
5
2.2.1.4
Целевой показатель:
Площадь обустроенных тротуаров
кв. м
-
487
0
0
0
0
487
0
2.2.2
Основное мероприятие 2: Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
2.2.2.1
Целевой показатель:
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям
км
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
2.2.3
Основное мероприятие 3: Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения
2.2.3.1
Целевой показатель:
Количество обслуживаемых дорожных знаков
ед./ год
38
55
55
55
55
55
55
55
2.2.4
Основное мероприятие 4: Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
2.2.4.1
Целевой показатель:
Доля использованных бюджетных средств на развитие систем коммунальной инфраструктуры от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО
%
100
100
-
93,3
0
-
-
-
2.2.4.2
Целевой показатель:
Доля использованных бюджетных средств, направленных на обеспечение затрат (части затрат), связанных с погашением денежных обязательств в рамках мер по предупреждению банкротства МУП АГО "Преобразование", от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО
%
-
100
-
100
100
-
-
-
2.2.5
Основное мероприятие 10: Реализация инициативных проектов
2.2.5.1
Целевой показатель:
Количество реализованных инициативных проектов
ед.
-
1
-
-
-
1
-
-
2.3
Задача 3 Подпрограммы 2: Обеспечение творческого и культурного развития личности, участие населения в культурной жизни села
2.3.1
Основное мероприятие 1: Организация культурного досуга населения
2.3.1.1
Целевой показатель:
Число участников клубных формирований МАУ ДК "Нива"
чел. / год
92
92
92
92
92
92
92
92
2.3.1.2
Целевой показатель:
Количество участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий, в том числе:
чел./ год
11 103
22 141
9 887
7 663
22 141
22 141
22 141
22 141
посещения цифровых аккаунтов
-
12 087
-
-
12 087
12 087
12 087
12 087
2.3.1.3
Целевой показатель:
Посещаемость библиотеки МАУ ДК "Нива"
чел./ год
6 196
3 645
3 465
3 492
4 118
3 645
3 645
3 645
2.3.2
Основное мероприятие 2: Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации"
2.3.2.1
Целевой показатель:
Количество сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка
ед.
-
1
-
-
-
1
-
-
2.4
Задача 4 Подпрограммы 2: Приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом
2.4.1
Основное мероприятие 1: Развитие физической культуры и спорта
2.4.1.1
Целевой показатель:
Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий
чел./ год
150
195
40
170
180
185
190
195
2.5
Задача 5 Подпрограммы 2: Привлечение молодежи к участию в мероприятиях различной направленности
2.5.1
Основное мероприятие 1: Реализация молодежной политики
2.5.1.1
Целевой показатель:
Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности
чел./ год
160
180
0
180
180
180
180
180
2.6
Задача 6 Подпрограммы 2: Эффективное распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами
2.6.1
Основное мероприятие 1: Техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости
2.6.1.1
Целевой показатель:
Количество объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности АГО
ед.
9
4
0
0
4
0
0
0
III
Задача 3 Программы 3: Обеспечение развития Одинской территории
3
Подпрограмма 3: "Развитие Одинской территории" на 2020 - 2025 годы
3.1
Задача 1 Подпрограммы 3: Повышение уровня благоустройства территории
3.1.1
Основное мероприятие 1: Благоустройство территории
3.1.1.1
Целевой показатель:
Протяженность освещенных улиц
км
9,26
9,83
9,6
9,8
9,83
9,83
9,83
9,83
3.1.1.2
Целевой показатель:
Количество обслуживаемых контейнерных площадок твердых коммунальных отходов
ед./ год
7
10
9
9
9
10
10
10
3.1.1.3
Целевой показатель:
Количество обслуживаемых детских площадок
ед./ год
7
7
7
7
7
7
7
7
3.1.1.4
Целевой показатель:
Количество отремонтированных контейнерных площадок твердых коммунальных отходов
ед.
-
4
0
0
0
0
4
0
3.1.2
Основное мероприятие 2: Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
3.1.2.1
Целевой показатель:
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям
км
12,2
7,0
10,3
10,1
8,4
8,4
8,4
7,0
3.1.2.2
Целевой показатель:
Площадь капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
кв. м
-
1 727,9
0,0
0,0
1 727,9
0,0
0,0
0,0
3.1.3
Основное мероприятие 3: Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения
3.1.3.1
Целевой показатель:
Количество обслуживаемых дорожных знаков
ед./ год
53
76
54
60
66
67
71
76
3.2
Задача 2 Подпрограммы 3: Обеспечение творческого и культурного развития личности, участие населения в культурной жизни села
3.2.1
Основное мероприятие 1: Организация культурного досуга населения
3.2.1.1
Целевой показатель:
Число участников клубных формирований МАУ ДК "Одинск"
чел./ год
114
117
117
117
117
117
117
117
3.2.1.2
Целевой показатель:
Количество участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий, в том числе:
чел./ год
11 136
37 727
5 910
10 780
37 727
37 727
37 727
37 727
посещения цифровых аккаунтов
-
26 477
-
-
26 477
26 477
26 477
26 477
3.2.1.3
Целевой показатель:
Посещаемость библиотеки МАУ ДК "Одинск"
чел./ год
4 010
4 457
3 103
4 020
4 034
4 457
4 457
4 457
3.3
Задача 3 Подпрограммы 3: Приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом
3.3.1
Основное мероприятие 1: Развитие физической культуры и спорта
3.3.1.1
Целевой показатель:
Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий
чел./ год
265
310
68
275
280
290
300
310
3.4
Задача 4 Подпрограммы 3: Привлечение молодежи к участию в мероприятиях различной направленности
3.4.1
Основное мероприятие 1: Реализация молодежной политики
3.4.1.1
Целевой показатель:
Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности
чел./ год
160
180
0
180
180
180
180
180
3.5
Задача 5 Подпрограммы 3: Эффективное распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами
3.5.1
Основное мероприятие 1: Техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости
3.5.1.1
Целевой показатель: Количество объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности АГО
ед.
4
20
0
0
20
0
0
0
3.6
Задача 6 Подпрограммы 3: Сохранение и воспроизводство водных биологических ресурсов и среды их обитания
3.6.1
Основное мероприятие 1: Сохранение и воспроизводство водных биологических ресурсов и среды их обитания
3.6.1.1
Целевой показатель: Количество проведенных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биологических ресурсов и среды их обитания
ед.
-
1
0
0
1
0
0
0
VI
Задача 4 Программы: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
4
Подпрограмма 4: "Комплексное развитие сельских территорий" на 2020 - 2025 годы
4.1
Задача 1 Подпрограммы 4: Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной инфраструктуры
4.1.1
Основное мероприятие 1. Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры
4.1.1.1
Целевой показатель:
Количество объектов социальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию в сельских территориях
ед.
-
1
0
0
0
0
0
1
4.1.1.2
Целевой показатель:
Количество разрабатываемых инвестиционных проектов, предпроектной и проектно-сметной документации
ед.
-
2
0
0
0
2
0
0
V
Задача 5 Программы: "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере развития внегородских территорий"
5
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" на 2020 - 2025 годы
5.1
Задача 1 Подпрограммы 5: Обеспечение своевременного и качественного выполнения функций УВГТ
5.1.1
Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности УВГТ
5.1.1.1
Целевой показатель:
Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УВГТ от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО
%
99
99
94,1
99,87
99,6
99
99
99
".

Мэр Ангарского городского округа
С.А.ПЕТРОВ





Приложение в„– 2
к постановлению администрации
Ангарского городского округа
от 13 июня 2023 г. в„– 916-па

"Приложение в„– 3
к Программе

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

N
п/п
Источник финансирования Программы, подпрограммы, мероприятия
Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника
Объем финансирования Программы, подпрограммы, мероприятия,
тыс. руб.
За весь период реализации
в том числе по годам
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Программа "Устойчивое развитие внегородских территорий" на 2020 - 2025 годы


ВСЕГО по Программе, в том числе:

937 315,7
79 608,4
179 745,1
114 763,7
265 015,9
217 759,7
80 422,9

бюджет АГО

585 523,9
79 539,1
106 059,0
110 484,7
116 480,8
100 028,4
72 931,9

бюджет Иркутской области

350 931,4
0,0
73 616,8
4 183,3
148 100,8
117 539,5
7 491,0

федеральный бюджет

584,1
0,0
0,0
0,0
392,3
191,8
0,0

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

276,3
69,3
69,3
95,7
42,0
0,0
0,0
1
Подпрограмма 1 "Развитие Мегетской территории" на 2020 - 2025 годы


Всего, в том числе:
УВГТ, УКиМП, УФКиС, КЖКХ, МКУ "СМХ" КУМИ
414 732,6
27 073,6
19 675,4
15 190,5
191 636,6
147 331,2
13 825,3

бюджет АГО
164 392,4
27 004,3
19 606,1
14 434,7
51 867,1
37 654,9
13 825,3

бюджет Иркутской области
250 105,9
0,0
0,0
660,1
139 769,5
109 676,3
0,0

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
234,3
69,3
69,3
95,7
0,0
0,0
0,0
1.1
Основное мероприятие 1: Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
УВГТ, КУМИ
2 681,5
372,8
504,3
469,1
445,1
445,1
445,1
1.1.1
Мероприятие 1: Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
УВГТ, КУМИ
2 681,5
372,8
504,3
469,1
445,1
445,1
445,1
1.2
Основное мероприятие 2: Благоустройство территории
УВГТ,
КЖКХ
52 953,0
6 473,9
9 283,8
8 070,1
12 791,2
8 699,9
7 634,1

бюджет АГО
49 740,5
6 404,6
9 214,5
7 314,3
10 473,1
8 699,9
7 634,1

бюджет Иркутской области
2 978,2
0,0
0,0
660,1
2 318,1
0,0
0,0

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
234,3
69,3
69,3
95,7
0,0
0,0
0,0
1.2.1
Мероприятие 1: Уличное освещение
УВГТ
28 687,7
3 745,3
5 611,2
4 338,4
4 970,0
5 123,0
4 899,8
1.2.2
Мероприятие 2: Организация обеспечения чистоты и порядка, в том числе
УВГТ
11 829,7
1 301,7
2 526,4
1 947,9
2 497,2
2 022,2
1 534,3
1.2.2.1
мероприятия по наказам избирателей
УВГТ
91,3
0,0
0,0
0,0
91,3
0,0
0,0
1.2.3
Мероприятие 3: Установка, содержание и ремонт малых архитектурных форм, в том числе
УВГТ
4 027,6
640,3
347,5
341,1
1 448,7
750,0
500,0
1.2.3.1
мероприятия по наказам избирателей
УВГТ
908,7
0,0
0,0
0,0
908,7
0,0
0,0
1.2.4
Мероприятие 4: Содержание и благоустройство территории кладбища
УВГТ
1 817,3
218,3
437,3
162,0
330,0
369,7
300,0
1.2.5
Мероприятие 5: Благоустройство центральной площади
УВГТ
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.6
Мероприятие 6: Подготовка территории к праздничным мероприятиям
УВГТ,
КЖКХ
2 321,1
399,0
292,1
360,0
435,0
435,0
400,0
1.2.7
Мероприятие 7: Компенсационные работы по озеленению
УВГТ,
КЖКХ
234,3
69,3
69,3
95,7
0,0
0,0
0,0

бюджет АГО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
234,3
69,3
69,3
95,7
0,0
0,0
0,0
1.2.8
Мероприятие 8: Устройство детской площадки по улице Трактовая (в районе мемориального комплекса) в поселке Стеклянка
УВГТ
825,0
0,0
0,0
825,0
0,0
0,0
0,0

бюджет АГО
164,9
0,0
0,0
164,9
0,0
0,0
0,0

бюджет Иркутской области
660,1
0,0
0,0
660,1
0,0
0,0
0,0
1.2.9
Мероприятие 9: Устройство тротуара по переулку Школьный и улице Калинина в поселке Мегет, устройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в деревне Зуй и поселке Мегет
УВГТ
3 110,3
0,0
0,0
0,0
3 110,3
0,0
0,0

бюджет АГО
792,2
0,0
0,0
0,0
792,2
0,0
0,0

бюджет Иркутской области
2 318,1
0,0
0,0
0,0
2 318,1
0,0
0,0
1.3
Основное мероприятие 3: Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
УВГТ, КЖКХ, МКУ "СМХ"
47 508,8
19 251,1
5 632,7
5 106,8
8 518,2
4 500,0
4 500,0
1.3.1
Мероприятие 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
УВГТ
30 947,7
4 717,0
5 625,7
5 106,8
6 498,2
4 500,0
4 500,0
1.3.2
Мероприятие 2: Аварийно-восстановительные работы на автомобильном виадуке поселка Мегет
УВГТ, МКУ "СМХ"
14 541,1
14 534,1
7,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.3
Мероприятие 3: Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения
УВГТ, КЖКХ, МКУ "СМХ"
2 020,0
0,0
0,0
0,0
2 020,0
0,0
0,0
1.4
Основное мероприятие 4: Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения
УВГТ
3 101,4
471,9
680,9
567,7
590,9
545,0
245,0
1.4.1
Мероприятие 1: Установка, замена и обслуживание дорожных знаков
УВГТ
1 422,3
215,9
382,4
129,0
205,0
245,0
245,0
1.4.2
Мероприятие 2: Нанесение краской дорожной разметки
УВГТ
1 537,4
256,0
298,5
297,0
385,9
300,0
0,0
1.4.3
Мероприятие 3: Обустройство остановочных павильонов
УВГТ
141,7
0,0
0,0
141,7
0,0
0,0
0,0
1.5
Основное мероприятие 5: Организация культурного досуга населения
УВГТ, УКиМП
1 555,7
85,5
117,2
153,0
400,0
400,0
400,0
1.5.1
Мероприятие 1: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
УВГТ, УКиМП
400,0
0,0
50,0
50,0
100,0
100,0
100,0
1.5.2
Мероприятие 2: Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий на территории Ангарского городского округа
УВГТ, УКиМП
1 155,7
85,5
67,2
103,0
300,0
300,0
300,0
1.6
Основное мероприятие 6: Развитие физической культуры и спорта
УВГТ, УФКиС
2 595,8
325,0
325,0
352,5
531,1
531,1
531,1
1.6.1
Мероприятие 1: Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий
УВГТ, УФКиС
1 640,3
186,9
186,9
186,8
359,9
359,9
359,9
1.6.2
Мероприятие 2: Организация работы инструктора
УВГТ, УФКиС
955,5
138,1
138,1
165,7
171,2
171,2
171,2
1.7
Основное мероприятие 7: Реализация молодежной политики
УВГТ, УКиМП
250,0
0,0
20,0
20,0
70,0
70,0
70,0
1.7.1
Мероприятие 1: Проведение мероприятий, направленных на позитивные возможности социализации и самореализации молодежи
УВГТ, УКиМП
250,0
0,0
20,0
20,0
70,0
70,0
70,0
1.8
Основное мероприятие 8: Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
УВГТ
6 282,1
93,4
3 111,5
391,3
2 685,9
0,0
0,0
1.8.1
Мероприятие 1: Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
УВГТ
3 701,2
93,4
3 111,5
391,3
105,0
0,0
0,0
1.8.2
Мероприятие 2: Финансовое обеспечение затрат (части затрат) МУП АГО "Преобразование" в целях предупреждения банкротства
УВГТ
2 580,9
0,0
0,0
0,0
2 580,9
0,0
0,0
1.9
Основное мероприятие 9: Техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости
УВГТ, КУМИ
60,0
0,0
0,0
60,0
0,0
0,0
0,0
1.10
Основное мероприятие 10: Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Иркутская область)"
УВГТ, КЖКХ, МКУ "СМХ"
297 744,3
0,0
0,0
0,0
165 604,2
132 140,1
0,0

бюджет АГО
50 616,6
0,0
0,0
0,0
28 152,8
22 463,8
0,0

бюджет Иркутской области
247 127,7
0,0
0,0
0,0
137 451,4
109 676,3
0,0
1.10.1
Мероприятие 1: Капитальный ремонт автомобильного путепровода через железнодорожные пути и подходов к нему в поселке Мегет, расположенного на км 5162 пк 3 в границах станции Мегет Восточно-Сибирской железной дороги
УВГТ, КЖКХ, МКУ "СМХ"
297 744,3
0,0
0,0
0,0
165 604,2
132 140,1
0,0

бюджет АГО
50 616,6
0,0
0,0
0,0
28 152,8
22 463,8
0,0

бюджет Иркутской области
247 127,7
0,0
0,0
0,0
137 451,4
109 676,3
0,0
2
Подпрограмма 2 "Развитие Савватеевской территории" на 2020 - 2025 годы


Всего, в том числе:
УВГТ, УКиМП, УФКиС, КЖКХ,
МКУ "СМХ", КУМИ
258 570,2
16 690,2
123 892,3
53 271,1
21 377,5
22 770,5
20 568,6

бюджет АГО
179 249,5
16 690,2
50 275,5
53 002,8
19 428,1
20 745,1
19 107,8

бюджет Иркутской области
78 986,9
0,0
73 616,8
268,3
1 807,4
1 833,6
1 460,8

федеральный бюджет
291,8
0,0
0,0
0,0
100,0
191,8
0,0

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
42,0
0,0
0,0
0,0
42,0
0,0
0,0
2.1
Основное мероприятие 1: Проведение ремонта муниципального жилищного фонда, оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
УВГТ, КУМИ
2 293,9
607,4
301,3
195,1
380,7
429,7
379,7
2.1.1
Мероприятие 1: Ремонт муниципального жилищного фонда
УВГТ
1 494,1
473,2
155,9
64,0
251,0
300,0
250,0
2.1.2
Мероприятие 2: Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
УВГТ, КУМИ
799,8
134,2
145,4
131,1
129,7
129,7
129,7
2.2
Основное мероприятие 2: Благоустройство территории
УВГТ
15 645,4
2 220,1
2 942,3
2 207,7
2 820,3
2 864,3
2 590,7
2.2.1
Мероприятие 1: Уличное освещение
УВГТ
5 196,0
344,7
1 250,9
1 011,5
850,3
862,8
875,8
2.2.2
Мероприятие 2: Организация обеспечения чистоты и порядка
УВГТ
5 838,1
994,2
1 094,8
789,6
1 030,9
972,6
956,0
2.2.3
Мероприятие 3: Установка, содержание и ремонт малых архитектурных форм
УВГТ
1 047,7
156,5
191,2
100,0
200,0
200,0
200,0
2.2.4
Мероприятие 4: Содержание и благоустройство территории кладбища
УВГТ
1 541,3
474,7
214,0
106,5
246,1
250,0
250,0
2.2.5
Мероприятие 5: Подготовка территории к праздничным мероприятиям
УВГТ, КЖКХ
1 568,2
250,0
191,4
200,1
308,9
308,9
308,9
2.2.6
Мероприятие 6: Устройство тротуара по улице Трактовая в селе Савватеевка
УВГТ
270,0
0,0
0,0
0,0
0,0
270,0
0,0
2.2.7
Мероприятие 7: Проведение ремонта лестницы, ведущей к МБОУ "Савватеевская СОШ"
УВГТ
184,1
0,0
0,0
0,0
184,1
0,0
0,0
2.3
Основное мероприятие 3: Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
УВГТ
16 825,6
1 892,3
2 031,1
2 213,9
3 089,0
4 411,0
3 188,3
2.3.1
Мероприятие 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
УВГТ
16 825,6
1 892,3
2 031,1
2 213,9
3 089,0
4 411,0
3 188,3
2.4
Основное мероприятие 4: Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения
УВГТ
851,9
77,2
200,0
93,0
224,5
224,4
32,8
2.4.1
Мероприятие 1: Установка, замена и обслуживание дорожных знаков
УВГТ
199,1
0,0
76,6
24,0
32,9
32,8
32,8
2.4.2
Мероприятие 2: Нанесение краской дорожной разметки
УВГТ
607,4
77,2
78,0
69,0
191,6
191,6
0,0
2.4.3
Мероприятие 3: Устройство искусственных неровностей
УВГТ
45,4
0,0
45,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5
Основное мероприятие 5: Организация культурного досуга населения
УВГТ, УКиМП
76 369,7
11 631,0
9 465,1
13 247,5
13 828,5
14 330,8
13 866,8

бюджет АГО
71 160,6
11 631,0
9 465,1
12 979,2
12 373,9
12 305,4
12 406,0

бюджет Иркутской области
5 017,3
0,0
0,0
268,3
1 454,6
1 833,6
1 460,8

федеральный бюджет
191,8
0,0
0,0
0,0
0,0
191,8
0,0
2.5.1
Мероприятие 1: Обеспечение условий для организации работы творческих коллективов
УВГТ, УКиМП
73 370,4
11 030,2
9 297,2
12 597,5
13 528,5
13 350,2
13 566,8

бюджет АГО
68 726,1
11 030,2
9 297,2
12 329,2
12 073,9
11 889,6
12 106,0

бюджет Иркутской области
4 644,3
0,0
0,0
268,3
1 454,6
1 460,6
1 460,8
2.5.2
Мероприятие 2: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
УВГТ, УКиМП
840,0
150,0
120,0
120,0
150,0
150,0
150,0
2.5.3
Мероприятие 3: Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий на территории Ангарского городского округа
УВГТ, УКиМП
599,6
41,7
47,9
60,0
150,0
150,0
150,0
2.5.4
Мероприятие 4: Укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры
УВГТ, УКиМП
1 559,7
409,1
0,0
470,0
0,0
680,6
0,0

бюджет АГО
994,9
409,1
0,0
470,0
0,0
115,8
0,0

бюджет Иркутской области
373,0
0,0
0,0
0,0
0,0
373,0
0,0

федеральный бюджет
191,8
0,0
0,0
0,0
0,0
191,8
0,0
2.6
Основное мероприятие 6: Развитие физической культуры и спорта
УВГТ, УФКиС
2 225,1
262,2
262,2
289,8
470,3
470,3
470,3
2.6.1
Мероприятие 1: Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий
УВГТ, УФКиС
1 269,6
124,1
124,1
124,1
299,1
299,1
299,1
2.6.2
Мероприятие 2: Организация работы инструктора
УВГТ, УФКиС
955,5
138,1
138,1
165,7
171,2
171,2
171,2
2.7
Основное мероприятие 7: Реализация молодежной политики
УВГТ, УКиМП
155,0
0,0
20,0
15,0
40,0
40,0
40,0
2.7.1
Мероприятие 1: Проведение мероприятий, направленных на позитивные возможности социализации и самореализации молодежи
УВГТ, УКиМП
155,0
0,0
20,0
15,0
40,0
40,0
40,0
2.8
Основное мероприятие 8: Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
УВГТ, КЖКХ, МКУ "СМХ"
143 611,4
0,0
108 670,3
34 941,1
0,0
0,0
0,0

бюджет АГО
69 994,6
0,0
35 053,5
34 941,1
0,0
0,0
0,0

бюджет Иркутской области
73 616,8
0,0
73 616,8
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.1
Мероприятие 1: Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработка проектной документации, а также приобретение указанных объектов в муниципальную собственность
УВГТ, КЖКХ, МКУ "СМХ"
87 639,1
0,0
87 639,1
0,0
0,0
0,0
0,0

бюджет АГО
14 022,3
0,0
14 022,3
0,0
0,0
0,0
0,0

бюджет Иркутской области
73 616,8
0,0
73 616,8
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.2
Мероприятие 2: Финансовое обеспечение затрат (части затрат) МУП АГО "Преобразование" в целях предупреждения банкротства
УВГТ
55 972,3
0,0
21 031,2
34 941,1
0,0
0,0
0,0
2.9
Основное мероприятие 9: Техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости
УВГТ, КУМИ
68,0
0,0
0,0
68,0
0,0
0,0
0,0
2.10
Основное мероприятие 10: Реализация инициативных проектов
УВГТ, УКиМП
420,0
0,0
0,0
0,0
420,0
0,0
0,0

бюджет АГО
29,4
0,0
0,0
0,0
29,4
0,0
0,0

бюджет Иркутской области
348,6
0,0
0,0
0,0
348,6
0,0
0,0

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
42,0
0,0
0,0
0,0
42,0
0,0
0,0
2.10.1
Мероприятие 1: Реализация инициативного проекта "Выставочная экспозиция под открытым небом "Стена памяти"
УВГТ, УКиМП
420,0
0,0
0,0
0,0
420,0
0,0
0,0

бюджет АГО
29,4
0,0
0,0
0,0
29,4
0,0
0,0

бюджет Иркутской области
348,6
0,0
0,0
0,0
348,6
0,0
0,0

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
42,0
0,0
0,0
0,0
42,0
0,0
0,0
2.11
Основное мероприятие 11: "Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации"
УВГТ, УКиМП
104,2
0,0
0,0
0,0
104,2
0,0
0,0

бюджет Иркутской области
4,2
0,0
0,0
0,0
4,2
0,0
0,0

федеральный бюджет
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
3
Подпрограмма 3 "Развитие Одинской территории" на 2020 - 2025 годы


Всего, в том числе
УВГТ, УКиМП, УФКиС, КЖКХ, МКУ "СМХ"
101 021,7
12 612,2
12 847,0
19 667,3
19 547,5
19 087,3
17 260,4

бюджет АГО
94 937,1
12 612,2
12 847,0
18 770,2
17 281,4
17 626,7
15 799,6

бюджет Иркутской области
5 792,3
0,0
0,0
897,1
1 973,8
1 460,6
1 460,8

федеральный бюджет
292,3
0,0
0,0
0,0
292,3
0,0
0,0
3.1
Основное мероприятие 1: Благоустройство территории
УВГТ
11 408,8
1 363,0
1 834,8
1 567,0
2 796,1
2 210,2
1 637,7
3.1.1
Мероприятие 1: Уличное освещение
УВГТ
4 623,4
373,3
590,5
741,6
1 189,5
1 056,8
671,7
3.1.2
Мероприятие 2: Организация обеспечения чистоты и порядка
УВГТ
3 501,4
614,0
904,4
407,6
496,5
562,9
516,0
3.1.3
Мероприятие 3: Установка, содержание и ремонт малых архитектурных форм
УВГТ
1 676,4
125,7
152,4
217,7
762,9
217,7
200,0
3.1.4
Мероприятие 4: Подготовка территории к праздничным мероприятиям
УВГТ, КЖКХ
1 387,6
250,0
187,5
200,1
250,0
250,0
250,0
3.1.5
Мероприятие 5: Устройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов
УВГТ
220,0
0,0
0,0
0,0
97,2
122,8
0,0
3.2
Основное мероприятие 2: Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
УВГТ, КЖКХ, МКУ "СМХ"
19 580,4
2 428,0
1 754,2
6 707,7
2 428,1
3 762,4
2 500,0
3.2.1
Мероприятие 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
УВГТ
14 087,6
1 477,9
1 754,2
2 165,0
2 428,1
3 762,4
2 500,0
3.2.2
Мероприятие 2: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
УВГТ
950,1
950,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.3
Мероприятие 3: Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
УВГТ
4 542,7
0,0
0,0
4 542,7
0,0
0,0
0,0
3.3
Основное мероприятие 3: Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения
УВГТ
466,2
41,2
89,7
50,7
88,2
148,2
48,2
3.3.1
Мероприятие 1: Установка, замена и обслуживание дорожных знаков
УВГТ
378,2
36,5
84,6
45,9
80,4
90,4
40,4
3.3.2
Мероприятие 2: Нанесение краской дорожной разметки
УВГТ
38,0
4,7
5,1
4,8
7,8
7,8
7,8
3.3.3
Мероприятие 3: Устройство искусственных неровностей
УВГТ
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
3.4
Основное мероприятие 4: Организация культурного досуга населения
УВГТ, УКиМП
65 092,0
8 517,9
8 886,2
10 415,1
13 234,0
11 965,4
12 073,4

бюджет АГО
59 007,4
8 517,9
8 886,2
9 518,0
10 967,9
10 504,8
10 612,6

бюджет Иркутской области
5 792,3
0,0
0,0
897,1
1 973,8
1 460,6
1 460,8

федеральный бюджет
292,3
0,0
0,0
0,0
292,3
0,0
0,0
3.4.1
Мероприятие 1: Обеспечение условий для организации работы творческих коллективов
УВГТ, УКиМП
61 963,0
8 327,9
8 571,2
9 968,8
11 856,3
11 565,4
11 673,4

бюджет АГО
56 689,9
8 327,9
8 571,2
9 071,7
10 401,7
10 104,8
10 212,6

бюджет Иркутской области
5 273,1
0,0
0,0
897,1
1 454,6
1 460,6
1 460,8
3.4.2
Мероприятие 2: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
УВГТ, УКиМП
1 580,0
150,0
280,0
250,0
300,0
300,0
300,0
3.4.3
Мероприятие 3: Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий на территории Ангарского городского округа
УВГТ, УКиМП
399,4
29,4
35,0
35,0
100,0
100,0
100,0
3.4.4
Мероприятие 4: Укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры
УВГТ, УКиМП
1 149,6
10,6
0,0
161,3
977,7
0,0
0,0

бюджет АГО
338,1
10,6
0,0
161,3
166,2
0,0
0,0

бюджет Иркутской области
519,2
0,0
0,0
0,0
519,2
0,0
0,0

федеральный бюджет
292,3
0,0
0,0
0,0
292,3
0,0
0,0
3.5
Основное мероприятие 5: Развитие физической культуры и спорта
УВГТ, УФКиС
4 190,2
262,1
262,1
782,7
961,1
961,1
961,1
3.5.1
Мероприятие 1: Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий
УВГТ, УФКиС
1 263,6
124,1
124,1
124,1
297,1
297,1
297,1
3.5.2
Мероприятие 2: Организация работы инструктора
УВГТ, УФКиС
2 926,6
138,0
138,0
658,6
664,0
664,0
664,0
3.6
Основное мероприятие 6: Реализация молодежной политики
УВГТ, УКиМП
160,0
0,0
20,0
20,0
40,0
40,0
40,0
3.6.1
Мероприятие 1: Проведение мероприятий, направленных на позитивные возможности социализации и самореализации молодежи
УВГТ, УКиМП
160,0
0,0
20,0
20,0
40,0
40,0
40,0
3.7
Основное мероприятие 7: Техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости
УВГТ, КУМИ
114,1
0,0
0,0
114,1
0,0
0,0
0,0
3.8
Основное мероприятие 8: Сохранение и воспроизводство водных биологических ресурсов и среды их обитания
УВГТ
10,0
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
4
Подпрограмма 4 "Комплексное развитие сельских территорий" на 2020 - 2025 годы


Всего, в том числе:
УВГТ, КЖКХ, МКУ "СМХ"
4 767,7
141,1
0,0
932,2
3 694,4
0,0
0,0

бюджет АГО
4 767,7
141,1
0,0
932,2
3 694,4
0,0
0,0
4.1
Основное мероприятие 1: Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры
УВГТ, КЖКХ, МКУ "СМХ"
4 767,7
141,1
0,0
932,2
3 694,4
0,0
0,0
4.1.1
Мероприятие 1: Строительство детской школы искусств на 150 мест в поселке Мегет
УВГТ, КЖКХ, МКУ "СМХ"
4 598,0
141,1
0,0
932,2
3 524,7
0,0
0,0
4.1.2
Мероприятие 2: Строительство общеобразовательной школы в поселке Мегет
УВГТ, КЖКХ, МКУ "СМХ"
169,7
0,0
0,0
0,0
169,7
0,0
0,0
5
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" на 2020 - 2025 годы


Всего, в том числе:
УВГТ
158 223,5
23 091,3
23 330,4
25 702,6
28 759,9
28 570,7
28 768,6

бюджет АГО
142 177,2
23 091,3
23 330,4
23 344,8
24 209,8
24 001,7
24 199,2

бюджет Иркутской области
16 046,3
0,0
0,0
2 357,8
4 550,1
4 569,0
4 569,4
5.1
Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности УВГТ
УВГТ
158 223,5
23 091,3
23 330,4
25 702,6
28 759,9
28 570,7
28 768,6

бюджет АГО
142 177,2
23 091,3
23 330,4
23 344,8
24 209,8
24 001,7
24 199,2

бюджет Иркутской области
16 046,3
0,0
0,0
2 357,8
4 550,1
4 569,0
4 569,4
".

Мэр Ангарского городского округа
С.А.ПЕТРОВ





Приложение в„– 3
к постановлению администрации
Ангарского городского округа
от 13 июня 2023 г. в„– 916-па

"Приложение в„– 4
к Программе

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПОДПРОГРАММ

Таблица 1

Об объектах капитального строительства (реконструкции),
капитального ремонта

N
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, объекта
(с указанием адреса)
Стоимость объекта в соответствии с утвержденной проектной документацией (заключением государственной экспертизы) в текущих ценах,
тыс. руб. <*>
Год начала строительства (реконструкции, кап. ремонта) объекта
Плановый год ввода в эксплуатацию, окончания реконструкции (кап. ремонта)
Наличие ПСД (стадия готовности ПСД)
Наличие государственной экспертизы
Ед. изм.
Значение количественного показателя мероприятия
Источники финансирования (всего, в т.ч. федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет)
Всего
Объемы финансирования по годам, тыс. руб.
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2025
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Подпрограмма 1 "Развитие Мегетской территории" на 2020 - 2025 годы
Всего, в том числе:
414 732,6
27 073,6
19 675,4
15 190,5
191 636,6
147 331,2
13 825,3
бюджет АГО
164 392,4
27 004,3
19 606,1
14 434,7
51 867,1
37 654,9
13 825,3
бюджет Иркутской области
250 105,9
0,0
0,0
660,1
139 769,5
109 676,3
0,0
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
234,3
69,3
69,3
95,7
0,0
0,0
0,0
1.1
Основное мероприятие 3: Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
бюджет АГО
47 508,8
19 251,1
5 632,7
5 106,8
8 518,2
4 500,0
4 500,0
1.1.1
Мероприятие 2: Аварийно-восстановительные работы на автомобильном виадуке поселка Мегет
бюджет АГО
14 541,1
14 534,1
7,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.1
Капитальный ремонт автомобильного путепровода через железнодорожные пути и подходов к нему в поселке Мегет, расположенного на км 5162 пк 3 в границах станции Мегет Восточно-Сибирской железной дороги
14 541,1
2020
2020
-
-
проект
1
бюджет АГО
14 541,1
14 534,1
7,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2
Мероприятие 3: Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения
бюджет АГО
2 020,0
0,0
0,0
0,0
2 020,0
0,0
0,0
1.1.2.1
Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения из деревни Зуй в поселок Мегет в объезд существующего кладбища
бюджет АГО
2023
2023
-
-
проект
1
бюджет АГО
2 020,0
0,0
0,0
0,0
2 020,0
0,0
0,0
1.2
Основное мероприятие 10: Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Иркутская область)"
Всего, в том числе:
297 744,3
0,0
0,0
0,0
165 604,2
132 140,1
0,0
бюджет АГО
50 616,6
0,0
0,0
0,0
28 152,8
22 463,8
0,0
бюджет Иркутской области
247 127,7
0,0
0,0
0,0
137 451,4
109 676,3
0,0
1.2.1
Мероприятие 1: Капитальный ремонт автомобильного путепровода через железнодорожные пути и подходов к нему в поселке Мегет, расположенного на км 5162 пк 3 в границах станции Мегет Восточно-Сибирской железной дороги
Всего, в том числе:
297 744,3
0,0
0,0
0,0
165 604,2
132 140,1
0,0
бюджет АГО
50 616,6
0,0
0,0
0,0
28 152,8
22 463,8
0,0
бюджет Иркутской области
247 127,7
0,0
0,0
0,0
137 451,4
109 676,3
0,0
1.2.1.1
Капитальный ремонт автомобильного путепровода через железнодорожные пути и подходов к нему в поселке Мегет, расположенного на км 5162 пк 3 в границах станции Мегет Восточно-Сибирской железной дороги
297 744,3
2023
2024
да
-
км
0,11046
Всего, в том числе:
297 744,3
0,0
0,0
0,0
297 744,3
132 140,1
0,0
бюджет АГО
50 616,6
0,0
0,0
0,0
50 616,6
22 463,8
0,0
бюджет Иркутской области
247 127,7
0,0
0,0
0,0
247 127,7
109 676,3
0,0
2
Подпрограмма 2 "Развитие Савватеевской территории" на 2020 - 2025 годы
Всего, в том числе:
258 570,2
16 690,2
123 892,3
53 271,1
21 377,5
22 770,5
20 568,6
бюджет АГО
179 249,5
16 690,2
50 275,5
53 002,8
19 428,1
20 745,1
19 107,8
бюджет Иркутской области
78 986,9
0,0
73 616,8
268,3
1 807,4
1 833,6
1 460,8
федеральный бюджет
291,8
0,0
0,0
0,0
100,0
191,8
0,0
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
42,0
0,0
0,0
0,0
42,0
0,0
0,0
2.1
Основное мероприятие 1: Проведение ремонта муниципального жилищного фонда, оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
бюджет АГО
2 293,9
607,4
301,3
195,1
380,7
429,7
379,7
2.1.1
Мероприятие 1: Ремонт муниципального жилищного фонда
бюджет АГО
1 494,1
473,2
155,9
64,0
251,0
300,0
250,0
2.1.1.1
ул. Полевая, д. 10
ул. Мичурина, д. 22, кв. 1
ул. Мичурина, д. 8, кв. 1
ул. Школьная, д. 48а, кв. 1/8
ул. Школьная, д. 48а, кв. 1/2
ул. Совхозная, д. 17, кв. 1
ул. Совхозная, д. 32, кв. 10
ул. Совхозная, д. 28, кв. 1
ул. Совхозная, д. 32, кв. 14
575,6
2020
2020
-
-
ед.
10
бюджет АГО
473,2
473,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.1.2
ул. Школьная, д. 48а, кв. 3/12
155,9
2021
2021
-
-
ед.
1
бюджет АГО
155,9
0,0
155,9
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.1.3
ул. Школьная, д. 48а, кв. 1/2
64,0
2022
2022
-
-
ед.
1
бюджет АГО
64,0
0,0
0,0
64,0
0,0
0,0
0,0
2.1.1.4
ул. Совхозная, д. 32, кв. 17
ул. Школьная, д. 47, кв. 4
ул. Школьная, д. 48а, кв. 1/2
251,0
2023
2023
-
-
ед.
3
бюджет АГО
251,0
0,0
0,0
0,0
251,0
0,0
0,0
2.1.5
ул. Школьная, д. 48а, кв. 3/1
п. Новоодинск,
ул. Лесная, д. 11, кв. 2
ул. Совхозная,
д. 22, кв. 1
300,0
2024
2024
-
-
ед.
3
бюджет АГО
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
0,0
2.1.6
ул. Токарева,
д. 20
ул. Совхозная, д. 25, кв. 2
250,0
2025
2025
-
-
ед.
2
бюджет АГО
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,0
2.2
Основное мероприятие 8: Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Всего, в том числе:
143 611,4
0,0
108 670,3
34 941,1
0,0
0,0
0,0
бюджет АГО
69 994,6
0,0
35 053,5
34 941,1
0,0
0,0
0,0
бюджет Иркутской области
73 616,8
0,0
73 616,8
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.1
Мероприятие 1: Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработка проектной документации, а также приобретение указанных объектов в муниципальную собственность
Всего, в том числе:
87 639,1
0,0
87 639,1
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет АГО
14 022,3
0,0
14 022,3
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Иркутской области
73 616,8
0,0
73 616,8
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.1.1
Канализационные очистные сооружения в селе Савватеевка Ангарского городского округа
140 854,3
2021
2022
да
да
куб.м/ сут.
500
Всего, в том числе:
87 639,1
0,0
87 639,1
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет АГО
14 022,3
0,0
14 022,3
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Иркутской области
73 616,8
0,0
73 616,8
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Подпрограмма 3 "Развитие Одинской территории" на 2020 - 2025 годы
Всего, в том числе:
101 021,7
12 612,2
12 847,0
19 667,3
19 547,5
19 087,3
17 260,4
бюджет АГО
94 937,1
12 612,2
12 847,0
18 770,2
17 281,4
17 626,7
15 799,6
бюджет Иркутской области
5 792,3
0,0
0,0
897,1
1 973,8
1 460,6
1 460,8
федеральный бюджет
292,3
0,0
0,0
0,0
292,3
0,0
0,0
3.1
Основное мероприятие 2: Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
бюджет АГО
19 580,4
2 428,0
1 754,2
6 707,7
2 428,1
3 762,4
2 500,0
3.1.1
Мероприятие 3: Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
бюджет АГО
4 542,7
0,0
0,0
4 542,7
0,0
0,0
0,0
3.1.1.1
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Победа и ул. Молодежная в с. Одинск
4 542,6
2022
2022
-
-
кв. м
1727,9
бюджет АГО
4 542,7
0,0
0,0
4 542,7
0,0
0,0
0,0
3.2
Основное мероприятие 4: Организация культурного досуга населения
Всего, в том числе:
65 092,0
8 517,9
8 886,2
10 415,1
13 234,0
11 965,4
12 073,4
бюджет АГО
59 007,4
8 517,9
8 886,2
9 518,0
10 967,9
10 504,8
10 612,6
бюджет Иркутской области
5 792,3
0,0
0,0
897,1
1 973,8
1 460,6
1 460,8
федеральный бюджет
292,3
0,0
0,0
0,0
292,3
0,0
0,0
3.2.1
Мероприятие 4: Укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры
Всего, в том числе:
1 149,6
10,6
0,0
161,3
977,7
0,0
0,0
бюджет АГО
338,1
10,6
0,0
161,3
166,2
0,0
0,0
бюджет Иркутской области
519,2
0,0
0,0
0,0
519,2
0,0
0,0
федеральный бюджет
292,3
0,0
0,0
0,0
292,3
0,0
0,0
3.2.1.1
Капитальный ремонт фасада здания МАУ ДК "Одинск"
55,6
2022
2022
-
-
кв. м
35
бюджет АГО
55,6
0,0
0,0
55,6
0,0
0,0
0,0
4
Подпрограмма 4 "Комплексное развитие сельских территорий" на 2020 - 2025 годы
бюджет АГО
4 767,7
141,1
0,0
932,2
3 694,4
0,0
0,0
4.1
Основное мероприятие 1: Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры
бюджет АГО
4 767,7
141,1
0,0
932,2
3 694,4
0,0
0,0
4.1.1
Мероприятие 1:
Строительство детской школы искусств на 150 мест в поселке Мегет
4 598,0 <*>
2022
2023
-
-
проект
1
бюджет АГО
4 598,0
141,1
0,0
932,2
3 524,7
0,0
0,0

--------------------------------
<*> стоимость объекта не утверждена проектной документацией, поэтому указана оценочная стоимость объекта в текущих ценах, тыс. руб.

Таблица 2

О плоскостных сооружениях (детских площадках), малых
архитектурных формах, дорожных знаках и светофорных
объектах, компенсационных посадках

N
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, объекта
(с указанием адреса)
Год начала работ
Ед. изм.
Значение количественного показателя мероприятия
Источники финансирования
Всего
Объемы финансирования по годам, тыс. руб.
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2025
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Подпрограмма 1 "Развитие Мегетской территории" на 2020 - 2025 годы



Всего,
в том числе:
414 732,6
27 073,6
19 675,4
15 190,5
191 636,6
147 331,2
13 825,3
бюджет АГО
164 392,4
27 004,3
19 606,1
14 434,7
51 867,1
37 654,9
13 825,3
бюджет Иркутской области
250 105,9
0,0
0,0
660,1
139 769,5
109 676,3
0,0
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
234,3
69,3
69,3
95,7
0,0
0,0
0,0
1.1
Основное мероприятие 2: Благоустройство территории



Всего,
в том числе:
52 953,0
6 473,9
9 283,8
8 070,1
12 791,2
8 699,9
7 634,1
бюджет АГО
49 740,5
6 404,6
9 214,5
7 314,3
10 473,1
8 699,9
7 634,1
бюджет Иркутской области
2 978,2
0,0
0,0
660,1
2 318,1
0,0
0,0
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
234,3
69,3
69,3
95,7
0,0
0,0
0,0
1.1.1
Мероприятие 3: Установка, содержание и ремонт малых архитектурных форм



бюджет АГО
4 027,6
640,3
347,5
341,1
1 448,7
750,0
500,0
1.1.1.1
Установка детских площадок:
п. Мегет, ул. Оренбургская;
п. Мегет, ул. Нагорная, в районе домов в„– 45, в„– 47;
д. Зуй, за жилым домом в„– 43 по ул. Трактовая
2020
ед.
3
бюджет АГО
297,5
297,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2
Мероприятие 7: Компенсационные работы по озеленению



безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
234,3
69,3
69,3
95,7
0,0
0,0
0,0
1.1.2.1
Сезонный уход за насаждениями
2020
ед.
20
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
69,3
69,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.2
Сезонный уход за насаждениями
2021
ед.
20
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
69,3
0,0
69,3
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.3
Сезонный уход за насаждениями
2022
ед.
20
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
95,7
0,0
0,0
95,7
0,0
0,0
0,0
1.1.3
Мероприятие 8: Устройство детской площадки по улице Трактовая (в районе мемориального комплекса) в поселке Стеклянка



Всего, в том числе:
825,0
0,0
0,0
825,0
0,0
0,0
0,0
бюджет АГО
164,9
0,0
0,0
164,9
0,0
0,0
0,0
бюджет Иркутской области
660,1
0,0
0,0
660,1
0,0
0,0
0,0
1.1.3.1
Установка детских площадок:
п. Стеклянка по ул. Трактовая (в районе мемориального комплекса)
2022
ед.
1
Всего, в том числе:
825,0
0,0
0,0
825,0
0,0
0,0
0,0
бюджет АГО
164,9
0,0
0,0
164,9
0,0
0,0
0,0
бюджет Иркутской области
660,1
0,0
0,0
660,1
0,0
0,0
0,0
1.2
Основное мероприятие 4: Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения



бюджет АГО
3 101,4
471,9
680,9
567,7
590,9
545,0
245,0
1.2.1
Мероприятие 1: Установка, замена и обслуживание дорожных знаков



бюджет АГО
1 422,3
215,9
382,4
129,0
205,0
245,0
245,0
1.2.1.1
Установка, замена и обслуживание дорожных знаков на Мегетской территории, в том числе:
2020


бюджет АГО
215,9
215,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

обслуживание дорожных знаков

ед.
298









установка дорожных знаков

ед.
33








1.2.1.2
Установка, замена и обслуживание дорожных знаков на Мегетской территории, в том числе:
2021


бюджет АГО
382,4
0,0
382,4
0,0
0,0
0,0
0,0

обслуживание дорожных знаков

ед.
324









установка дорожных знаков

ед.
19








1.2.1.3
Установка, замена и обслуживание дорожных знаков на Мегетской территории, в том числе:
2022


бюджет АГО
129,0
0,0
0,0
129,0
0,0
0,0
0,0

обслуживание дорожных знаков

ед.
340








1.2.1.4
Установка, замена и обслуживание дорожных знаков на Мегетской территории, в том числе:
2023


бюджет АГО
205,0
0,0
0,0
0,0
205,0
0,0
0,0

обслуживание дорожных знаков

ед.
340








1.2.1.5
Установка, замена и обслуживание дорожных знаков на Мегетской территории, в том числе:
2024


бюджет АГО
245,0
0,0
0,0
0,0
0,0
245,0
0,0

обслуживание дорожных знаков

ед.
340









установка дорожных знаков

ед.
10








1.2.1.6
Установка, замена и обслуживание дорожных знаков на Мегетской территории, в том числе:
2025


бюджет АГО
245,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
245,0

обслуживание дорожных знаков

ед.
350








2
Подпрограмма 2 "Развитие Савватеевской территории" на 2020 - 2025 годы



Всего,
в том числе:
258 570,2
16 690,2
123 892,3
53 271,1
21 377,5
22 770,5
20 568,6
бюджет АГО
179 249,5
16 690,2
50 275,5
53 002,8
19 428,1
20 745,1
19 107,8
бюджет Иркутской области
78 986,9
0,0
73 616,8
268,3
1 807,4
2 025,4
1 460,8
федеральный бюджет
291,8
0,0
0,0
0,0
100,0
191,8
0,0
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
42,0
0,0
0,0
0,0
42,0
0,0
0,0
2.1
Основное мероприятие 4: Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения



бюджет АГО
851,9
77,2
200,0
93,0
224,5
224,4
32,8
2.1.1
Мероприятие 1: Установка, замена и обслуживание дорожных знаков



бюджет АГО
199,1
0,0
76,6
24,0
32,9
32,8
32,8
2.1.1.1
Установка, замена и обслуживание дорожных знаков на Савватеевской территории, в том числе:
2020 - 2021


бюджет АГО
76,7
0,0
76,6
0,0
0,0
0,0
0,0

обслуживание дорожных знаков

ед.
55









установка дорожных знаков

ед.
4








2.1.1.2
Установка, замена и обслуживание дорожных знаков на Савватеевской территории, в том числе:
2022


бюджет АГО
24,0
0,0
0,0
24,0
0,0
0,0
0,0

обслуживание дорожных знаков

ед.
55








2.1.1.3
Установка, замена и обслуживание дорожных знаков на Савватеевской территории, в том числе:
2023


бюджет АГО
32,9
0,0
0,0
0,0
32,9
0,0
0,0

обслуживание дорожных знаков

ед.
55








2.1.1.4
Установка, замена и обслуживание дорожных знаков на Савватеевской территории, в том числе:
2024


бюджет АГО
32,8
0,0
0,0
0,0
0,0
32,8
0,0

обслуживание дорожных знаков

ед.
55








2.1.1.5
Установка, замена и обслуживание дорожных знаков на Савватеевской территории, в том числе:
2025


бюджет АГО
32,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
32,8

обслуживание дорожных знаков

ед.
55








3
Подпрограмма 3 "Развитие Одинской территории" на 2020 - 2025 годы



Всего,
в том числе:
101 021,7
12 612,2
12 847,0
19 667,3
19 547,5
19 087,3
17 260,4
бюджет АГО
94 937,1
12 612,2
12 847,0
18 770,2
17 281,4
17 626,7
15 799,6
бюджет Иркутской области
5 792,3
0,0
0,0
897,1
1 973,8
1 460,6
1 460,8
федеральный бюджет
292,3
0,0
0,0
0,0
292,3
0,0
0,0
3.1
Основное мероприятие 3: Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения



бюджет АГО
466,2
41,2
89,7
50,7
88,2
148,2
48,2
3.1.1
Мероприятие 1: Установка, замена и обслуживание дорожных знаков



бюджет АГО
378,2
36,5
84,6
45,9
80,4
90,4
40,4
3.1.1.1
Установка, замена и обслуживание дорожных знаков на Одинской территории, в том числе:
2020


бюджет АГО
36,5
36,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

обслуживание дорожных знаков

ед.
54









установка дорожных знаков

ед.
6








3.1.1.2
Установка, замена и обслуживание дорожных знаков на Одинской территории, в том числе:
2021


бюджет АГО
84,6
0,0
84,6
0,0
0,0
0,0
0,0

обслуживание дорожных знаков

ед.
60









установка дорожных знаков

ед.
6








3.1.1.3
Установка, замена и обслуживание дорожных знаков на Одинской территории, в том числе:
2022


бюджет АГО
45,9
0,0
0,0
45,9
0,0
0,0
0,0

обслуживание дорожных знаков

ед.
66









установка дорожных знаков

ед.
1








3.1.1.4
Установка, замена и обслуживание дорожных знаков на Одинской территории, в том числе:
2023


бюджет АГО
80,4
0,0
0,0
0,0
80,4
0,0
0,0

обслуживание дорожных знаков

ед.
67









установка дорожных знаков

ед.
4








3.1.1.5
Установка, замена и обслуживание дорожных знаков на Одинской территории, в том числе:
2024


бюджет АГО
90,4
0,0
0,0
0,0
0,0
90,4
0,0

обслуживание дорожных знаков

ед.
71









установка дорожных знаков

ед.
5








3.1.1.6
Установка, замена и обслуживание дорожных знаков на Одинской территории, в том числе:
2025


бюджет АГО
40,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40,4

обслуживание дорожных знаков

ед.
76








".

Мэр Ангарского городского округа
С.А.ПЕТРОВ





Приложение в„– 4
к постановлению администрации
Ангарского городского округа
от 13 июня 2023 г. в„– 916-па

"Приложение в„– 5
к Программе

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ УЧАСТИИ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ (РЕГИОНАЛЬНЫХ) ПРОЕКТАХ

Программа "Устойчивое развитие внегородских территорий"
на 2020 - 2025 годы

в„– п/п
Наименование национального, регионального проектов, Подпрограммы, основного мероприятия, целевого показателя
Ед. изм.
За весь период реализации
Планируемые значения объемов финансирования и целевых показателей в рамках реализации национальных (региональных) проектов по годам
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Национальный проект "Безопасные качественные дороги"
тыс. рублей
297 744,3
0,0
0,0
0,0
165 604,2
132 140,1
0,0

бюджет АГО
тыс. рублей
50 616,6
0,0
0,0
0,0
28 152,8
22 463,8
0,0

бюджет Иркутской области
тыс. рублей
247 127,7
0,0
0,0
0,0
137 451,4
109 676,3
0,0
1.1.
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Иркутская область)"
тыс. рублей
297 744,3
0,0
0,0
0,0
165 604,2
132 140,1
0,0

бюджет АГО
тыс. рублей
50 616,6
0,0
0,0
0,0
28 152,8
22 463,8
0,0

бюджет Иркутской области
тыс. рублей
247 127,7
0,0
0,0
0,0
137 451,4
109 676,3
0,0
1.1.1.
Подпрограмма 1 "Развитие Мегетской территории" на 2020 - 2025 годы
тыс. рублей
414 732,6
27 073,6
19 675,4
15 190,5
191 636,6
147 331,2
13 825,3

бюджет АГО
тыс. рублей
164 392,4
27 004,3
19 606,1
14 434,7
51 867,1
37 654,9
13 825,3

бюджет Иркутской области
тыс. рублей
250 105,9
0,0
0,0
660,1
139 769,5
109 676,3
0,0

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
тыс. рублей
234,3
69,3
69,3
95,7
0,0
0,0
0,0
1.1.1.1.
Основное мероприятие 10: Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Иркутская область)"
тыс. рублей
297 744,3
0,0
0,0
0,0
165 604,2
132 140,1
0,0

бюджет АГО
тыс. рублей
50 616,6
0,0
0,0
0,0
28 152,8
22 463,8
0,0

бюджет Иркутской области
тыс. рублей
247 127,7
0,0
0,0
0,0
137 451,4
109 676,3
0,0
1.1.1.1.1.
Целевой показатель: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, ввод которых осуществлен с использованием субсидии за счет средств вышестоящих бюджетов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Иркутская область)"
км
0,11046
0
0
0
0
0,11046
0,0
2.
Национальный проект "Культура"
тыс. рублей
104,2
0,0
0,0
0,0
104,2
0,0
0,0

бюджет Иркутской области
тыс. рублей
4,2
0,0
0,0
0,0
4,2
0,0
0,0

федеральный бюджет
тыс. рублей
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
2.1.
Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации"
тыс. рублей
104,2
0,0
0,0
0,0
104,2
0,0
0,0

бюджет Иркутской области
тыс. рублей
4,2
0,0
0,0
0,0
4,2
0,0
0,0

федеральный бюджет
тыс. рублей
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
2.1.1.
Подпрограмма 1 "Развитие Савватеевской территории" на 2020 - 2025 годы
тыс. рублей
258 570,2
16 690,2
123 892,3
53 271,1
21 377,5
22 770,5
20 568,6

бюджет АГО
тыс. рублей
179 249,5
16 690,2
50 275,5
53 002,8
19 428,1
20 745,1
19 107,8

бюджет Иркутской области
тыс. рублей
78 986,9
0,0
73 616,8
268,3
1 807,4
1 833,6
1 460,8

федеральный бюджет
тыс. рублей
291,8
0,0
0,0
0,0
100,0
191,8
0,0

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
тыс. рублей
42,0
0,0
0,0
0,0
42,0
0,0
0,0
2.1.1.1.
Основное мероприятие 11: "Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации"
тыс. рублей
104,2
0,0
0,0
0,0
104,2
0,0
0,0

бюджет Иркутской области
тыс. рублей
4,2
0,0
0,0
0,0
4,2
0,0
0,0

федеральный бюджет
тыс. рублей
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
2.1.1.1.1.
Целевой показатель: Количество сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка
ед.
1
0
0
0
1
0
0
".

Мэр Ангарского городского округа
С.А.ПЕТРОВ





Приложение в„– 5
к постановлению администрации
Ангарского городского округа
от 13 июня 2023 г. в„– 916-па

"Приложение в„– 6
к Программе

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование целевого показателя
Методика расчета целевого показателя

Программа: "Устойчивое развитие внегородских территорий" на 2020 - 2025 годы

Целевой показатель 1:
Протяженность освещенных улиц
Суммируется протяженность освещенных улиц на Мегетской, Савватеевской и Одинской территориях

Целевой показатель 2:
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям
Суммируется протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям на Мегетской, Савватеевской и Одинской территориях

Целевой показатель 3:
Количество участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий
Суммируется количество участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий, проведенных на Мегетской, Савватеевской и Одинской территориях

Целевой показатель 4:
Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий
Суммируется количество участников физкультурно-спортивных мероприятий, проведенных на Мегетской, Савватеевской и Одинской территориях

Целевой показатель 5:
Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УВГТ от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО

где:
Vo - объем доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности УВГТ за счет средств бюджета АГО,
Vi - объем использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УВГТ,
Д - доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УВГТ
1
Подпрограмма 1: "Развитие Мегетской территории" на 2020 - 2025 годы
1.1
Целевой показатель:
Доля использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от общей суммы начислений данных взносов

где:
Vo - общая сумма начислений на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
Vi - объем использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
Д - доля использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
1.2
Целевой показатель:
Протяженность освещенных улиц
Суммируется протяженность улиц на Мегетской территории, на которые осуществляется поставка электрической энергии в соответствии с заключенными муниципальными контрактами
1.3
Целевой показатель:
Количество обслуживаемых контейнерных площадок твердых коммунальных отходов
Суммируется количество контейнерных площадок твердых коммунальных отходов на Мегетской территории, обслуживаемых в соответствии с заключенными муниципальными контрактами
1.4
Целевой показатель:
Количество установленных малых архитектурных форм (детские площадки)
Суммируется количество малых архитектурных форм (детские площадки) на Мегетской территории, установленных в соответствии с заключенными муниципальными контрактами
1.5
Целевой показатель:
Количество деревьев и кустарников за счет компенсационного озеленения, за которыми осуществляется сезонный уход
Сумма единиц деревьев и кустарников, за которыми осуществляется сезонный уход за счет компенсационного озеленения, в соответствии с заключенными муниципальными контрактами
1.6
Целевой показатель:
Площадь обустроенных тротуаров
Суммируется площадь обустроенных тротуаров на Мегетской территории в соответствии с заключенными муниципальными контрактами
1.7
Целевой показатель:
Количество обустроенных площадок накопления твердых коммунальных отходов
Суммируется количество площадок накопления твердых коммунальных отходов на Мегетской территории, обустроенных в соответствии с заключенными муниципальными контрактами
1.8
Целевой показатель:
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям
Определяется на основе годовой формы федерального статистического наблюдения в„– 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований"
1.9
Целевой показатель:
Количество разработанных проектов
Суммируется количество разработанных проектов в соответствии с заключенными муниципальными контрактами
1.10
Целевой показатель: Количество обслуживаемых дорожных знаков
Суммируется количество дорожных знаков на Мегетской территории, обслуживаемых в соответствии с заключенными муниципальными контрактами
1.11
Целевой показатель:
Доля использованных бюджетных средств на развитие систем коммунальной инфраструктуры от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО

где:
Vo - общий объем доведенных лимитов бюджетных обязательств на развитие систем коммунальной инфраструктуры,
Vi - объем использованных бюджетных средств на развитие систем коммунальной инфраструктуры,
Д - доля использованных бюджетных средств на развитие систем коммунальной инфраструктуры
1.12
Целевой показатель:
Доля использованных бюджетных средств, направленных на обеспечение затрат (части затрат), связанных с погашением денежных обязательств в рамках мер по предупреждению банкротства МУП АГО "Преобразование", от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО

где:
Vo - общий объем доведенных лимитов бюджетных обязательств на финансовое обеспечение затрат (части затрат), связанных с погашением денежных обязательств в рамках мер по предупреждению банкротства МУП АГО "Преобразование",
Vi - объем использованных бюджетных средств, направленных на финансовое обеспечение затрат (части затрат), связанных с обеспечением теплоснабжения в деревне Зуй,
Д - доля использованных бюджетных средств, направленных на финансовое обеспечение затрат (части затрат), связанных с обеспечением теплоснабжения в деревне Зуй.
1.13
Целевой показатель:
Количество участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий
Определяется на основе отчетов о количестве участников и зрителей ответственных исполнителей мероприятий, проводимых на территории п. Мегет. Значение планового показателя устанавливается в размере отчетного показателя за предыдущий период
1.14
Целевой показатель:
Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий
Определяется на основе годовой формы федерального статистического наблюдения в„– 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"
1.15
Целевой показатель:
Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности
Формируется суммированием количества молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности. Источником данных является ведомственная статистика МАУ ДО АГО "Молодежный центр "Перспектива"
1.16
Целевой показатель: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, ввод которых осуществлен с использованием субсидии за счет средств вышестоящих бюджетов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Иркутская область)"
Определяется, как сумма протяженности автомобильных дорог, ввод которых осуществлен с использованием субсидии за счет средств вышестоящих бюджетов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Иркутская область)" (на основании поданной заявки в Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области)
1.17
Целевой показатель: Количество объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности АГО
Суммируется количество объектов недвижимости нежилого фонда и линейных объектов инженерной инфраструктуры, в отношении которых проведена техническая инвентаризации, постановки на кадастровый учет, регистрации права муниципальной собственности в соответствии с заключенными муниципальными контрактами
2
Подпрограмма 2: "Развитие Савватеевской территории" на 2020 - 2025 годы
2.1
Целевой показатель:
Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений
Количество помещений муниципального жилого фонда, в которых произведен капитальный ремонт, в соответствии с заключенными муниципальными контрактами
2.2
Целевой показатель:
Доля использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от общей суммы начислений данных взносов

где:
Vo - общая сумма начислений на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
Vi - объем использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
Д - доля использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
2.3
Целевой показатель:
Протяженность освещенных улиц
Суммируется протяженность улиц на Савватеевской территории, на которые осуществляется поставка электрической энергии в соответствии с заключенными муниципальными контрактами
2.4
Целевой показатель:
Количество обслуживаемых контейнерных площадок твердых коммунальных отходов
Суммируется количество контейнерных площадок твердых коммунальных отходов на Савватеевской территории, обслуживаемых в соответствии с заключенными муниципальными контрактами
2.5
Целевой показатель:
Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок
Суммируется количество детских и спортивных площадок, обслуживаемых на Савватеевской территории в соответствии с заключенными муниципальными контрактами
2.6
Целевой показатель:
Площадь обустроенных тротуаров
Суммируется площадь обустроенных тротуаров на Савватеевской территории в соответствии с заключенными муниципальными контрактами
2.7
Целевой показатель:
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям
Определяется на основе годовой формы федерального статистического наблюдения в„– 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований"
2.8
Целевой показатель: Количество обслуживаемых дорожных знаков
Суммируется количество дорожных знаков на Савватеевской территории, обслуживаемых в соответствии с заключенными муниципальными контрактами
2.9
Целевой показатель:
Доля использованных бюджетных средств на развитие систем коммунальной инфраструктуры от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО

где:
Vo - общий объем доведенных лимитов бюджетных обязательств на развитие систем коммунальной инфраструктуры,
Vi - объем использованных бюджетных средств на развитие систем коммунальной инфраструктуры,
Д - доля использованных бюджетных средств на развитие систем коммунальной инфраструктуры
2.10
Целевой показатель:
Доля использованных бюджетных средств, направленных на обеспечение затрат (части затрат), связанных с погашением денежных обязательств в рамках мер по предупреждению банкротства МУП АГО "Преобразование", от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО

где:
Vo - общий объем доведенных лимитов бюджетных обязательств на финансовое обеспечение затрат (части затрат), связанных с погашением денежных обязательств в рамках мер по предупреждению банкротства МУП АГО "Преобразование",
Vi - объем использованных бюджетных средств, направленных на финансовое обеспечение затрат (части затрат), связанных с обеспечением теплоснабжения в селе Савватеевка,
Д - доля использованных бюджетных средств, направленных на финансовое обеспечение затрат (части затрат), связанных с обеспечением теплоснабжения в селе Савватеевка
2.11
Целевой показатель:
Количество реализованных инициативных проектов
Суммируется количество реализованных инициативных проектов в соответствии с заключенными муниципальными контрактами
2.12
Целевой показатель:
Число участников клубных формирований МАУ ДК "Нива"
Определяется на основе годовой формы федерального статистического наблюдения в„– 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа". Значение планового показателя устанавливается в размере отчетного показателя за предыдущий период
2.13
Целевой показатель:
Количество участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий
Определяется на основе годовой формы федерального статистического наблюдения в„– 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа". Значение планового показателя устанавливается в размере отчетного показателя за предыдущий период
2.14
Целевой показатель:
Посещаемость библиотеки МАУ ДК "Нива"
Определяется на основе годовой формы федерального статистического наблюдения в„– 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке". Значение планового показателя устанавливается в размере отчетного показателя за предыдущий период
2.15
Целевой показатель:
Количество сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка
Суммируется количество сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка
2.16
Целевой показатель:
Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий
Определяется на основе годовой формы федерального статистического наблюдения в„– 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"
2.17
Целевой показатель:
Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности
Формируется суммированием количества молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности. Источником данных является ведомственная статистика МАУ ДО АГО "Молодежный центр "Перспектива"
2.18
Целевой показатель: Количество объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности АГО
Суммируется количество объектов недвижимости нежилого фонда и линейных объектов инженерной инфраструктуры, в отношении которых проведена техническая инвентаризации, постановки на кадастровый учет, регистрации права муниципальной собственности в соответствии с заключенными муниципальными контрактами
3
Подпрограмма: "Развитие Одинской территории" на 2020 - 2025 годы
3.1
Целевой показатель:
Протяженность освещенных улиц
Суммируется протяженность улиц на Одинской территории, на которые осуществляется поставка электрической энергии в соответствии с заключенными муниципальными контрактами
3.2
Целевой показатель:
Количество обслуживаемых контейнерных площадок твердых коммунальных отходов
Суммируется количество контейнерных площадок твердых коммунальных отходов на Одинской территории, обслуживаемых в соответствии с заключенными муниципальными контрактами
3.3
Целевой показатель: Количество обслуживаемых детских площадок
Суммируется количество детских площадок, обслуживаемых на Одинской территории в соответствии с заключенными муниципальными контрактами
3.4
Целевой показатель:
Количество отремонтированных контейнерных площадок твердых коммунальных отходов
Суммируется количество контейнерных площадок твердых коммунальных отходов на Одинской территории, отремонтированных в соответствии с заключенными муниципальными контрактами
3.4
Целевой показатель:
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям
Определяется на основе годовой формы федерального статистического наблюдения в„– 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований"
3.5
Целевой показатель:
Площадь капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
Суммируется площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения на Одинской территории, на которых выполнены работы по капитальному ремонту в соответствии с заключенными муниципальными контрактами
3.6
Целевой показатель:
Количество обслуживаемых дорожных знаков
Суммируется количество дорожных знаков на Одинской территории, обслуживаемых в соответствии с заключенными муниципальными контрактами
3.7
Целевой показатель:
Число участников клубных формирований МАУ ДК "Одинск"
Определяется на основе годовой формы федерального статистического наблюдения в„– 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа". Значение планового показателя устанавливается в размере отчетного показателя за предыдущий период.
3.8
Целевой показатель:
Количество участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий
Определяется на основе годовой формы федерального статистического наблюдения в„– 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа". Значение планового показателя устанавливается в размере отчетного показателя за предыдущий период
3.9
Целевой показатель:
Посещаемость библиотеки МАУ ДК "Одинск"
Определяется на основе годовой формы федерального статистического наблюдения в„– 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке". Значение планового показателя устанавливается в размере отчетного показателя за предыдущий период
3.10
Целевой показатель:
Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий
Определяется на основе годовой формы федерального статистического наблюдения в„– 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"
3.11
Целевой показатель:
Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности
Формируется суммированием количества молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности. Источником данных является ведомственная статистика МАУ ДО АГО "Молодежный центр "Перспектива"
3.12
Целевой показатель: Количество объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности АГО
Суммируется количество объектов недвижимости нежилого фонда и линейных объектов инженерной инфраструктуры, в отношении которых проведена техническая инвентаризации, постановки на кадастровый учет, регистрации права муниципальной собственности в соответствии с заключенными муниципальными контрактами
3.13
Целевой показатель: Количество проведенных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биологических ресурсов и среды их обитания
Суммируется количество проведенных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биологических ресурсов и среды их обитания в соответствии с заключенными муниципальными контрактами
4
Подпрограмма 4: "Комплексное развитие сельских территорий" на 2020 - 2025 годы
4.1
Целевой показатель:
Количество объектов социальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию в сельских территориях
Суммируется количество объектов социальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию в сельских территориях в соответствии с заключенными муниципальными контрактами
4.2
Количество разрабатываемых инвестиционных проектов, предпроектной и проектно-сметной документации
Суммируется количество инвестиционных проектов, предпроектной документации, проектно-сметной документации, разрабатываемой на внегородских территориях в соответствии с заключенными муниципальными контрактами
5
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" на 2020 - 2025 годы
5.1
Целевой показатель:
Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УВГТ от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО

где:
Vo - объем доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности УВГТ за счет средств бюджета АГО,
Vi - объем использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УВГТ,
Д - доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УВГТ
".

Мэр Ангарского городского округа
С.А.ПЕТРОВ


------------------------------------------------------------------